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2023年內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建(10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-06 10:38:02
2023年內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建(10篇)
時間:2023-05-06 10:38:02     小編:zdfb

無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇一

2、 錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;

3、 調整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;

4、 跟進香港公司報稅情況;

5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協助出具審計報告工作;

6、 出具簡單的審計報告;

7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續工作。

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇二

1.完善、執行財務相關制度。

2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

4.負責產品成本核算、納稅申報。

5.保障運作資金供應和現金流暢順,有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

6.協調稅務、銀行等相關機構的關系。

7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

9.負責準備退稅單據,進行退稅業務。

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇三

1、與企業溝通,了解企業基本財務情況;

2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;

3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;

4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表

5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯系審計出具軟企業報告;

7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;

8、完成領導交代的其他事務。

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇四

承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。

內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇五

1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

2.完成內控手冊相關表單的設計;

3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認oa、erp系統作業流、審批流;

4.收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;

5.維護內控手冊;

6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;

8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇六

1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。

4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇七

1、參與擬訂監查計劃幾實施方案,并按計劃實施

2、參與公司內控狀況的監查和評價

3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案

4、建立并管理監查檔案

5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇八

1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發現,并對發現問題進行持續跟蹤;

2、 協助開展基于某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

3、 做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

4、 協助具體審計項目的組織和實施;

5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;

6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇九

1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

3) 對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;

5) 協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

內部審計監督和責任追究 內部審計監督體系構建篇十

根據公司整體戰略規劃,擬定并完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃

制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展并不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見

對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告

對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作

完成上級交辦的其他工作。

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