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出納會計的基本工作流程十四篇(實用)

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出納會計的基本工作流程十四篇(實用)
時間:2023-04-02 06:13:54     小編:admin

無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎?這里我整理了一些優秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

出納會計的基本工作流程篇一

2、負責資金日記賬的登記及匯報,按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點,并做到日清月結

5、負責發票記錄及開具,負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接,將原始單據、相關結算數據傳遞給會計,保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理,本年度的賬套數據按季備份

出納會計的基本工作流程篇二

1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

7、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計的基本工作流程篇三

1、登記現金與銀行存款收付款日記賬,結出資金余額統計報表。

2、負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。

4、負責整理付款單據,確保付款單據、發票及憑證齊全,審批手續完整后轉交會計入賬。

5、負責每月員工工資及提成的發放。

6、各公司新增貸款材料準備,每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

7、執行公司的收付款制度,按規定辦理款項收付業務,并在oa系統完成相關流程。

出納會計的基本工作流程篇四

1、工資、提成的核算

2、公司的考勤的核對。

3、審批報銷流程。

4、審核付款單據及合同內容是否規范及完整。

5、跟進款項,與同事做好相對應的對接。

6、銷售數據的統計。

出納會計的基本工作流程篇五

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算,部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統,并及時報送公司財務部。

出納會計的基本工作流程篇六

1、處理外貿財務業務,進出口退稅,根據公司的資金計劃,準備付款資料,網銀付款;

2、總公司進項稅發票認證,整理,存檔,追蹤發票認證進度;

3、制作銀行余額調節表,營運費用的審核,入賬;

4、對賬,結算及收款跟進;

5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續;

6、其他部門主管指派的工作。

出納會計的基本工作流程篇七

1、負責受理日常的收付款業務;

2、審核發票及單據,整理財務原始憑證;

3、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;

4、負責銀行往來事項,辦理銀行結算業務;

5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

6、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

出納會計的基本工作流程篇八

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷和支付流程的有關規定,辦理費用報銷業務和發放工資業務;

3、跟進與商戶有關的業務收付款,并及時進行匯報;

4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致,統計店鋪月銷售額;

5、月末與會計清點現金,核對銀行帳戶余額;

6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;

7、負責公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結算,規范使用票據,保管空白票據,網銀盾

出納會計的基本工作流程篇九

1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,按期報帳。

2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;

3、負責審核各部門各類費用的報銷;

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等;

6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。

出納會計的基本工作流程篇十

1.根據財務管理制度,負責現金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細致;

2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度,負責核算和發放員工工資,達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計的基本工作流程篇十一

1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

2. 付款前的最終確認,費用審核報銷,銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

4. 及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統計匯總;

6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;

7. 其他銀行相關事務的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作;

12. 負責更新資金計劃;

13. 其他臨時事務。

出納會計的基本工作流程篇十二

1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計的基本工作流程篇十三

1、根據審核通過的各項付款單,辦理資金支付并取得資金支付結算單據,交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作,并取得資金收款結算單據,交會計入帳;

3、日常資金調度:跟蹤并反饋各賬戶資金額,按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票,每月須按時進行納稅申報;

5、負責登記日記賬,報送資金報表;

6、負責銀行事務辦理,每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;

7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計的基本工作流程篇十四

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總,總賬,全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

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