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財經紀律自查整改報告范文10篇

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財經紀律自查整改報告范文10篇
時間:2025-05-12 13:51:55     小編:CZJ6

通過嚴格遵守財經紀律,個人可以形成健康的消費習慣和儲蓄計劃,有助于身心健康和全面發展。下面小編在這里為大家精心整理了幾篇財經紀律自查整改報告范文,希望對同學們有所幫助,僅供參考。

財經紀律自查整改報告 1

一、提高認識,成立機構

鎮黨委、政府對財經紀律執行情況和“小金庫”專項治理工作高度重視,專門成立了以書記為組長的財經紀律執行情況和“小金庫”專項檢查自查自糾工作領導小組,并組織相關人員認真學習文件精神,充分認識到此項工作的重要性。

二、自查自糾情況

1、預算收入管理情況。我鎮認真執行財經紀律的有關規定,非稅收入都及時上繳國庫,在管理過程中無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,在行政行為中未出現亂收費、亂罰款、亂攤派的現象。

2、預算支出管理情況。我鎮認真執行財經紀律的有關規定,按要求做到無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產、資金、資源情況;無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目情況,嚴格執行項目預算。未超范圍、超標準發放津補貼。但公務用車購置及運行經費我鎮在20xx年和20xx年均為5萬元,但在這兩年實際花銷為32.94萬元和10.59萬元,出現這樣的原因為我鎮地處偏遠,郵費花銷大,經常用車導致車輛損耗很大,維護費多。我鎮沒有公務接待費預算,也沒有公務接待的`費用。我鎮沒有專項培訓經費預算,但去年從各項工作經費中用于培訓支出的費用有27.07萬元。今年以來用了0.19萬元。會議經費我鎮在20xx年和20xx年均為5萬元,但在這兩年實際花銷為4.36萬元和1.56萬元。

3、政府采購管理情況。我鎮嚴格按照政府采購管理規定,不存在無預算采購及超預算采購。

4、資產管理情況。我鎮嚴格按照資產管理規定,對資產進行登記,固定資產收入如水庫承包款、膠廠承包款都按照規定上繳國庫。未存在未經批準購建資產的現象,也未存在未經批準出租出借或處置資產的情況。

5、財務會計管理情況。我鎮嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定,嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規范的票據堅決不予入賬。

6、財務票據管理情況。我鎮未出現轉賬、出借票據的情況,也未存在擅自銷毀票據及代開票據的現象,也不存在票據串用、混用或偽造、變造的情況。

7、私設“小金庫”方面。按照有關文件的要求,我鎮財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入財政所法定賬目統一核算,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出,不存在私設“小金庫”。

三、努力方向

一年來,我鎮因財務的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領導干部執行財經紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務重。今后,我鎮將更加嚴格地執行財經紀律。

1、認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識。

我鎮首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經紀律執行行為規范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

2、堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。

嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,扎實推進財經紀律執行工作再上一個新臺階。

財經紀律自查整改報告 2

為了嚴肅財經紀律,確保中央八項規定落到實處,從嚴從快治理“小金庫”。根據永財發[20xx]106號《關于印發深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件精神,我局在全系統扎實開展了“小金庫”自查自糾活動,取得了較好的成效,現將我局自查自糾情況匯報如下:

一、認真學習,提高認識

我局認真貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,把治理“小金庫”作為當前領導班子的執政能力建設和廉政作風建設的一項重點任務來抓,除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,對局屬各單位所有財務人員進行了集中宣傳教育,全面貫徹會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

二、加強領導,落實責任

為了保障治理工作順利進行,我局成立“小金庫”專項治理工作領導小組。局長李濤任組長,副局長仇公社任副組長,局財務股長及各單位主要負責人為成員,同時制定工作方案,落實責任制度,實行了主要領導為第一責任人,主管同志為直接責任人的責任追究制度。并在單位顯要位置設立舉報箱和舉報電話,隨時接受群眾反映和社會監督。

三、突出重點,嚴格清查

根據文件規定和要求,圍繞預算、資產、財務、政府采購、會計工作的關鍵節點和薄弱環節,結合我局實際情況,針對20xx年以來違反中央八項規定和財經紀律,以及設立“小金庫”的有關問題進行重點治理。

按照上級有關文件規定要求,我局深入開展自查活動,對20xx年1月1日以來的所有經濟業務收入、支出及各類帳戶、票據進行了認真細致的'自查,重點突出對“三公”經費的監督檢查,通過自查,局機關和局屬8個單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。沒有發現一例違規違紀問題發生,自查結果已在全系統職工會上進行了通報,并將自查結果上報縣財政局。

四、嚴肅紀律,完善制度

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理安全使用。今后,我們將進一步加強財務管理和制度約束,規范審批程序,促進財務管理工作制度化,規范化。我局決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,規范財務管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設“小金庫”的“資金鏈”,確保中央八項規定真正落到實處。

財經紀律自查整改報告 3

收到《關于對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》后,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查找存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領導、責任人員和整改時限,落實整改責任,現將整改落實情況匯報如下:

一、進一步增強主動接受監督的自覺性

20xx年伊始,市金融辦將自覺接受統管派駐機構的監督檢查作為巡查意見整改的重要措施落實。

一是及時邀請市紀委派駐機構負責同志參加會議和重要活動,調研和查閱有關資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。

二是加強與市紀委派駐機構的溝通協調,做好市紀委監察局統管派駐機構定點定時辦公協調服務工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來文、單位內部公文全部主動交紀檢派駐組閱文,主動接受監督,提高權利運行透明度。

三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監督。2月27日,召開了通過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監督。四是建立并及時更新中層以上干部和重點業務科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上干部全部建立了廉政檔案,并上報市市紀檢派駐組,保持廉政風險防控管理常態化。五是以規范權力運行和防止利益沖突為重點,圍繞制度建設認真開展廉潔性評估。今年來,對出臺的《資金互助專業合作社監督管理暫行辦法》等規范性文件,嚴格按照程序進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防范制度方面的廉政風險。

二、嚴格落實有關財務制度

對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經紀律,加強財務管理。

一是加強大額資金使用管理。嚴格執行大額資金使用管理規定,今年來3000元以上支出均通過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均通過黨組會議研究決定。

二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務管理規定》。嚴格按經費報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式開支。對市內1000元以上的支出全部采用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發票要求必須附明細表,并由財務人員對其進行審核,不合規的不予報銷。

三是堅持把財務、后勤等規定納入經常性監督檢查內容,重點對公務接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務接待規定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務接待支出;按照市紀委公車管理規定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的腐敗。

三、進一步提高反腐倡廉的實效

認真落實黨風廉政建設責任制,以加強作風建設、強化監督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點,進一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平。

一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部征求意見后印發。

二是堅持領導干部重大事項報告制度。根據上級要求,對干部編制情況、干部在企業兼職等情況進行了摸底清理。

三是加強作風建設。把開展為民服務提標提效專項行動作為黨的群眾路線教育實踐活動的'有效載體,通過開展群眾路線教育實踐活動,查找、糾正領導干部存在的“四風”方面的突出問題、為查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎。

四是組織開展各種形式的教育活動。在門戶網站開辟教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節約反對浪費》、《論群眾路線》等學習用書,印發有關學習資料,采取集中學習、專題輔導、個人自學、集體研討等方式進行學習,進一步提高廣大黨員、干部的思想認識和廉政意識。

四、進一步修訂完善有關規章制度

進一步建立和完善相關的規章制度,構建干部作風建設的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執行力。

一是完善工作機制。重新修訂了首問負責制、限時辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務、考勤、請銷假、會議等內部管理制度,進一步梳理優化各項審批、服務事項辦理流程,實現服務優質提效。

二是將各項制度落到實處。按照制度規定,金融辦全體干部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務,進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束干部職工工作紀律。

三是將審批服務事項納入市政務服務中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(咨詢)類公司備案五項服務進駐市政務服務中心辦理,進一步方便群眾辦事。

五、進一步學習借鑒外地先進經驗

市金融辦注重采取走出去和請進來的方式,學習外地好的經驗做法。

一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經大學、四川大學分別舉辦地方金融監管和金融改革創新專題培訓班,進一步提升干部職工金融工作能力。

二是鼓勵工作人員報考金融類學歷繼續教育和職稱、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學習,4人通過了銀行業從業資格考試,2人通過了證券從業資格考試,1人通過了保險從業資格考試。

以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續落實各項整改措施,并及時匯報進展情況。

財經紀律自查整改報告 4

我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

一、財務收支情況

在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,嚴格執行國家有關財務法規,所發生的。各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的`規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財經紀律自查整改報告 5

為加強財務管理,根據潼教委文件精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:

加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的'開展做到合理、合規、合法,加強內部監管,學校成立了財經領導小組,財經審查小組,完善了《永康小學差旅費報銷細則》,制定有《報帳員工作職責》,《檔案管理工作職責》,《內部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》,《治理亂收費管理辦法》等系列規章制度。

加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買,學校重大維修,都先召班子會及教代會論證通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件,嚴格按政府采購相關規定辦理,定期開展內部財務審計工作,定期向教職工公布學校財務情況。

嚴格公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經費的使用除保障教學所需外,主要用于設備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經費,未截留專項經費,凡上級撥付的學生補助款,總是及時地發放到學生手中。

嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費,未搭車收費及亂收費現象發生,所收學生作業本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據的收集要求做到及時,嚴格審批程序,校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽,未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷,每月支出票據經塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中心進行做賬。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無私設小金庫和帳外帳等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

財經紀律自查整改報告 6

根據州總工會《關于開展全州工會財務工作大檢查的通知》要求,潞西市總工會結合本市工會財務的實際情況,以查找問題,摸清情況,研究對策,完善制度,促進增收,夯實基礎,服務全局為目標,在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃,統一行動,有條不紊地在全市范圍內開展了工會財務大檢查工作,現將自檢自查情況報告如下:

一、加強領導、精心布置

為確保全市工會財務大檢查工作的.順利開展,市總工會于20xx年4月初成立了潞西市工會財務工作大檢查領導小組,組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任,副組長由市總工會副主席兼經審委主任李才平同志擔任,成員由市總工會財務及經審辦全體同志組成。根據我市工會財務實際情況下發了《潞西市總工會關于開展全市工會財務工作大檢查的通知》(潞工字〔20xx〕12號),文件對此次工會財務大檢查的目的,范圍、內容、方法、步驟、時間作了嚴格規定和詳細說明,強調各基層工會要把這次財務大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程,作好“一把手”工程,由主席親自抓,負總責,責任到人。

考慮到此次大檢查時間緊,任務重,涉及面廣,部分鄉鎮地處邊遠山區,交通、信息不便等不利因素,市總工會專門就大檢查的相關知識及要求特別是《工會財務情況自查表》的表間關系進行內部人員培訓,要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題,及時催收、核對、匯總,并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力,按程序、有步驟地完成了全市工會財務工作大檢查的各項任務。

二、基本情況

潞西市總工會共有基層工會225個,本次大檢查下發自查表225份,其中行政單位67份,事業單位61份,企業97份,收回自查表167份,其中,行政事業單位67份,事業單位59份,企業41份。經過認真核實、匯總,全市基層工會20xx—20xx兩年基本情況分別是:20xx年全市年末職工人數11173人,年人均工資15699元,全年工資總額17540.49萬元,全年應計提2%工會經費350.80萬元,實際計撥78.18萬元,收繳率22%;全年應上解40%工會經費130.42萬元(含10%、5%部分),實際上繳45.24萬元,上繳率34%;全年財政供養人數6938人,年人均工資18424元,年工資總額12782.57萬元,財政應計撥2%工會經費255.65萬元,實際劃撥40萬元(含在職人員工資、辦公、幫扶經費等);稅務代征2%工會經費4.02萬元;年度上解州總工會經費16.10萬元;20xx年全市年末在職人數11710人,年平均工資17996元,年工資總額21073.32萬元,全年應計提2%工會經費421.47萬元,實際計撥2%工會經費93.85萬元,收繳率22%,全年應上解40%工會經費158.84萬元(含10%、5%部分),實際上解47.32萬元,上繳率29%,年末財政供養人數7025人,年人均工資22061元,年工資總額15497.85萬元,財政應計撥2%工會經費309.96萬元,實際劃撥45萬元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會經費44.25萬元。年度上解州總工會經費18.48萬元。

依法督促企業每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經費,開設了經費集中戶存款帳戶,建立經費收繳臺賬,認真逐月逐筆登記企業上解的每一筆工會經費,并按實收比例上解州總工會經費。

20xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元,目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施,工程款仍留存銀行,未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元,用于困難職工醫療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元,余0.82萬元。

三、建立健全工會財務管理制度

根據《會計法》和工會財務會計制度及上級工會的有關要求,結合工會財務實際情況,制定和完善工會財務管理制度,包括會計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度,固定資產管理制度、現金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設,強化財務管理,嚴肅財務紀律,嚴格報銷程序,完善報銷手續,規范內部控制,把工會財務工作的相關政策落到實處。

財經紀律自查整改報告 7

為了切實加強自查工作力度,確保自查工作的科學性、準確性,我校專門成立了天津八中工會財務管理自查工作領導小組。領導小組組織專門人員對我校工會財務賬目進行了自查。現做一匯報:

一、基本情況:

我校工會經費一直是獨立開戶、獨立管理,接受工會經費審查委員會的審查和監督。20xx年我校工會總收入295063.6元,總支出147754.52元,會費收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。

二、規范運作,嚴格管理經費:

一年來,工會認真落實工會財務政策,嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際,健全完善了工會經費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度,使工會財務工作實現了制度化和規范化。二是加強監督審查。學校一些重大收支,事前都要開行政會,事后進行常規公示。學校每學期在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過,全體會通報。以接受教工監督,聽取教工意見,做到了民主理財,公開透明。

三、統籌兼顧,合理使用經費:

工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節余”的原則。將有限的資金用到維護教工權益上,用到關心教工生活、開展各項活動上,切實為教工辦好事、辦實事。保證工作重點,保證建設職工之家、工會干部培訓等活動的費用。保證重大活動,教工運動會、教師節等各項重大慶祝活動、外出參觀等重大事項都專門列出費用,保證了重大活動的`正常開展。保證送溫暖工程,工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法,實行專款專用。在實際操作中,嚴格程序,手續完備,使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。工會各項經費支出,都遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。一年來,工會財務工作取得了較好的成績,保證了工會各項工作的順利開展,但從整體運作來看,仍有不足的地方:一是嚴格按照預算執行做得還不夠。二是存在現金支出超限情況,針對這些問題,學校領導高度重視,制定整改措施,及時糾正,在今后的工作中切實加以解決。

四、今后的努力方向:

繼續認真貫徹落實《工會法》,進一步提高思想認識,規范財務管理,為工會工作的順利開展提供可靠的物質保證。

(一)、嚴格按照預決算執行,對需要進行調整的項目要辦理相關申報審批手續。并在制定新一年預算中,要與計劃開展的活動相結合,更合理地安排好經費。

(二)、積極參加上級部門對財務工作的培訓活動,嚴格按照有關財務規章制度執行,規范財務管理工作。

財經紀律自查整改報告 8

為認真落實揚州市紀委六屆六次全會精神,進一步嚴肅財經紀律,按照揚州市統一部署,市紀委緊抓“三個重點”開展全市財經紀律執行情況專項檢查。

重點開展自查自糾。各鎮、辦事處,各部門單位根據揚州市紀委下發的通知要求,迅速開展自查工作,做到不走過場,全面覆蓋,對照揚州市明確的5個方面檢查內容和20xx年以來財政、審計部門檢查反饋意見,深入查找本單位及所屬單位在執行財經紀律方面存在的突出問題,認真分析原因,及時糾正到位。各單位主要負責人對本單位及下屬單位自查自糾工作負責。各單位要完成自查工作,并向市紀委黨風政風監督室報送《儀征市財經紀律執行情況自查表》和自查工作報告自查表及自查報告上報前需經本單位黨委、紀委主要負責人、財務負責人簽字背書。

重點開展組織督查。市委農工辦、市財政局、市審計局切實發揮監管作用,督促指導各鎮、辦事處和各部門單位認真開展自查,市財政局重點對各鎮、辦事處和各部門單位自查情況把關,市委農工辦重點對各鎮、辦事處農經部門自查情況把關,市審計局重點對20xx年以來審計發現的'違反財經紀律問題進行“回頭看”。市紀委將會同市委農工辦、市財政局、市審計局等,選擇部分單位開展督查,重點檢查相關單位開展自查、問題整改和建章立制等情況。

重點加強組織領導。根據要求,我市將成立專門工作班子推動專項檢查工作。各鎮、辦事處,各部門單位也要高度重視,由主要領導牽頭,建立工作班子,抓好各項工作的推進落實。各牽頭部門要切實增強責任意識,部門主要領導要親自過問,親自部署、推進。市紀委、監察局將加大監督執紀問責力度,對抵制檢查、頂風違紀的,嚴肅處理并以適當形式予以公開曝光,推進專項檢查工作順利開展。

財經紀律自查整改報告 9

根據市財政局和市審計局聯合印發的《關于印發<開展違反財經紀律問題專項整治工作實施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專項整治內容對20xx年-20xx年6月期間的財經紀律情況開展了自查和重點檢查。現將具體情況匯報如下:

一、加強組織,領導強化責任

為確保財經紀律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關責任科室負責人為成員的專項整治領導小組,同時召開專題會議,傳達文件精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經紀律的行為進行專項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

二、認真自查,建立監督機制

按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。我單位通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規執行。

一是嚴格執行“收支兩條線”規定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二是嚴格執行中央八項規定,落實公務卡管理制度。我單位強化了對公務接待的規范管理,嚴格執行《公務接待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規接待、吃請的現象;進一步規范了公務支出,杜絕了違規發放津貼、補貼、獎金和實物現象;強化了對公務用車的'使用和管理,實行公車派車單制度,在節假日對公車進行了封存,未出現超標準配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規發放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務卡管理規定》使用公務卡,未發現應使用公務卡結算的公務支出項目改用其他結算方式的行為。

三是嚴格執行財經紀律各項規定,完善財務制度。我單位目前尚未發現違規違紀現象:無違規將公款轉入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行為;無違反賬戶管理規定開設單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規,偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規使用財政票據的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產的行為;無違反政府采購有關規定的行為,無其他違反財經紀律的行為。

通過此次專項整治自查工作的開展,進一步嚴肅了財經紀律,強化了財務管理,確保了我單位經費的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,嚴格經費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。

財經紀律自查整改報告 10

根據文件精神,我鄉黨委、政府高度重視研究部署此項工作,為了深入開展“三嚴三實”專題教育,貫徹落實文件精神,按照文件工作部署,針對我鄉財務工作實際,決定在全鄉開展“嚴肅財經紀律,落實監管責任,確保資金安全”專項整治工作。現就自查整改情況報告如下:

一、我鄉財政所高度重視此次專項整治工作的.重要性,以20xx年7月6日經鄉黨政辦公會研究決定成立了專項整治工作領導小組。

二、在資金管理方面我鄉認真抓好財政資金安全警示教育工作。認真學習財務管理制度,建立建全資金管理臺帳嚴格各項資金管理使用程序,做到了專款專用層層落實責任到人。在此次專項整治工作中我鄉分以下幾個方面對我鄉的資金管理進行了自查整改。

1、對強農惠農資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助獎勵等各項惠農資金進行了專項自查自糾。

2、對是否存在小項目、大預算、虛假立項或重復立項使用情況進行了自查自糾。

3、對是否嚴格執行預算編制,是否嚴格管理財政專項資金,是否按照規定執行績效工資發放,是否存在挪用預算資金購買商業預付卡和利用購卡進行公款消費進行了自查。

4、對濫發錢物,設小金庫落實中央八項規定等情況進行了自查。

三、通過自查,我鄉嚴格執行預算編制,嚴格管理財政專項資金,績效工資發放嚴格按照規定執行,在自查中未發現我鄉貪污侵占、收受賄賂、虛報冒領、擠占挪用、公款消費、損失浪費、滯留閑置、隨意調項等現象。我鄉未存在無正當理由隨意變更專項資金使用用途,不存在對專項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴大專項資金開支范圍、提高開支標準,無濫發錢物和私設小金庫的情況,嚴格貫徹落實中央八項規定。

四、在以后的專項資金使用問題上將一如既往的徹落實中央八項規定;在強農惠農資金,扶貧資金,等各項資金發放工作中,將嚴格程序,進一步加強領導、健全完善相關制度、強化監管措施、完善使用機制,保證我鄉各項資金按時發放、提高資金使用效益,推進農村建設不斷發展。

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