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2023年企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度(6篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-08 11:51:49
2023年企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度(6篇)
時間:2023-03-08 11:51:49     小編:zdfb

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企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇一

2、負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;

3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4、負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表,每月15號提報當月應(yīng)收款明細。

5、負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

7、根據(jù)員工kpi考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

8、負責按時提交個人周報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新,并根據(jù)流水制定報表;

10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接;

11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;

12、完成上級交辦的其他工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇二

1、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

3、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

4、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇三

1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

3.負責審查對外提供的財務(wù)會計資料。

4.加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇四

一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執(zhí)行財務(wù)收支,控制開支范圍和開支標準。

三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。

四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六、負責單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件,認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇五

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。

3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理,負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

企業(yè)出納的崗位職責 企業(yè)出納崗位職責規(guī)章制度篇六

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核,銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

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