在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?以下是小編為大家收集的優秀范文,歡迎大家分享閱讀。
審計經理崗位職責篇一
1.根據審計計劃,能獨立開展相關經營、管理、財務等方面常規及專項審計工作;
2.對重要業務流程及高風險環節進行跟蹤及監控;
3.撰寫審計報告,提出相關審計建議;
4.跟蹤審計結果的整改執行,實施后續審計監督;
5.完成領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1.具有二年以上內審工作經驗;
2.財務、審計、管理等相關專業本科及以上學歷;
3.掌握審計、稅務等基本法律法規;
4.工作嚴謹,善于溝通,原則性強,具備良好的團隊合作精神和職業操守,能適應短期出差
審計經理崗位職責篇二
職責:
1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執行情況;
2、負責制訂公司內部年度審計計劃;
3、負責組織審計人員培訓;
4、負責制訂各項審計制度;
5、協助外部中介機構,開展對公司內部控制、財務等方面的審計;
6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
7、負責公司要求的專項審計工作;
8、負責財務總監委托的其它工作。
要求:
1、大專及以上學歷,審計、財務或相關專業;
2、5年及以上審計工作經驗,必須有制造業內審工作經驗;
3、具有良好的語言文字及表達溝通能力。
審計經理崗位職責篇三
1. 依據<企業內部控制基本規范>及五部委頒布內控相關規定,并按公司需求制訂內控相關制度、流程及風險矩陣,
2. 依據<企業內部控制基本規范>及五部委頒布內控相關規定,執行內部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內控自評報告作業,
3. 對審計發現問題,向主管報告并督促協助各單位改進并跟進,
4. 對于未控制的內控風險提出建議控制方向,及內控建設
5. 定期針對重要項目進行報表分析及建議
6. 協助外部審計人員進行審計
7. 按時披露內控審計報告
8. 主管交辦工作
審計經理崗位職責篇四
1、參與公司工程造價控制方面的相關制度及流程的制定,并監督制度及流程的執行情況,并不斷予以完善。
2、負責外委工程造價咨詢單位的配合、協調及監督工作。
3、負責對委外機構提供的招標控制價進行分析、審核。
4、參與公司工程、設備項目的招投標工作,對工程及設備材料等招標文件進行審核,參與投標單位的資格審查及現場考察,參與招標的開標、議標及談價,同時對招標過程進行監督。
5、參與工程材料、設備的現場驗收和監督。
6、負責適時勘查施工現場,全過程監督項目工程進度,查閱相關文件資料,檢查合同及相關協議的執行情況。
7、與工程部門對現場簽證情況進行把關和審核,包括現場簽證單,簽證價格等的審核。
8、負責工程施工進度款、設備驗收款的檢查和審核,并出具審核意見書,同時跟進問題整改情況。
9、參與工程項目、設備合同的評審及復評,并跟進合同修改情況。
10、負責工程預算、竣工結算及竣工決算清單的審核工作,并出具預決算審計報告。
11、對審計工作中發現的問題進行分析和反饋,提出改進措施并及時督導跟進。
12、負責完成公司領導及部門負責人安排的其他工作。
審計經理崗位職責篇五
職責:
1、針對門店裝修,工程設備,生產供應鏈基地組織開展專項審計,內控審計,包括建立評價模型,執行內部控制測試與評價,發現并揭示控制缺陷,控制審計底稿質量,形成審計建議并跟蹤整改落實。
2、開展專項審計,包括收集風險線索,安排初步調查,管理審計過程,控制審計底稿質量,形成審計建議并跟蹤整改落實。
3、開展內部監察,包括安排數據分析、人員訪談、證據調查,及時形成調查意見。1、執行內部控制測試與評價,跟蹤缺陷整改情況。
職位要求:
1、有工程/裝飾/裝修設計方向審計工作經驗的優先;
2、取得國際注冊內審計師(cia))、注冊內審師、注冊會計師、中級會計師優先;
2、熟悉內部審計、內部控制、風險管理方面的理念和方法論,具備財務管理與核算方面的基礎知識、經驗及判斷能力;
3、具有獨立開展審計項目的能力與經驗;
4、熟悉 企業管理與風險控制特征。
審計經理崗位職責篇六
職責:
1、協助制定部門審計計劃;
2、根據審計計劃對各項目工程管理相關業務進行審計,負責從項目立項至驗收交付全過程審計;
3、對招投標、設計管理、施工進度及質量、成本管理等工作進行監督和審計;
4、對審計過程中發現的問題提出整改建議并跟蹤檢查,督促審計建議的落實并實施必要的后續審計;
5、完成領導交辦的其他任務。
任職資格:
1、本科以上學歷,工民建、工程造價、審計等相關專業;
2、3-5年大中型建筑企業工程施工管理、預算管理、造價咨詢、工程審計、審計經驗;
3、掌握常規的工程審計流程及方法,掌握招投標、施工管理、工程變更、預結算等相關業務知識和流程;
4、具體優秀的職業道德與操守,原則性強、責任心強、具備較好的文字表達能力。
審計經理崗位職責篇七
職責:
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;
7、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
任職要求:
1、財務、審計類相關專業本科以上學歷,初級及以上專業技術資格;
2、三年以上財務審計或企業內審工作經驗,上市公司或外企內審背景優先;
3、熟悉國家相關審計準則、審計的實施程序和企業內部控制制度的建設與審核;
4、熟悉財稅法規和財務管理流程,能獨立撰寫審計報告;
5、能夠熟練使用財務軟件和辦公軟件,具有良好的書面表達能力;
6、良好的職業道德、溝通能力和團隊精神,有強烈的事業心和責任感。
審計經理崗位職責篇八
職責
1、負責擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;
2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;
3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
4、編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件;
5、草擬審計報告,提出審計建議,送審計經理審核;
6、向審計經理匯報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;
7、參與現場審計,及時匯報、處理相關問題。
任職資格:
1、30-38歲,本科以上學歷,財會、稅務、審計等相關專業;
2、具有會計師或審計師以上職稱;
3、5年以上審計工作經驗,3年以上集團公司審計或者風險控制經驗,具有良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;
4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
5、熟悉企業內部控制規范和內部審計實務標準,有多元化業務審計經驗者優先;
6、較強的組織、溝通、協調的能力,良好的職業道德和團隊協作精神。
審計經理崗位職責篇九
職責:
1.參與公司業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,并出具審計報告;
2. 根據審計結果提出合理的改進意見,并跟進后續的改善情況;
3. 協助部門經理建立風險控制及防范機制,定期對內部控制的有效性進行評價;
4. 對嚴重違反公司制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
5. 協助部門經理對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進行審計;
6. 協助部門經理對企業年度經營情況進行經濟效益審計;
任職資格:
1、28-35周歲,善于分析問題,專業素養較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學歷,財會類相關專業
2、具有5年以上財務管理,2年審計工作經驗;
3、較強的組織能力,協調溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業心。
4、中級以上職稱優先,熟悉辦公自動化。
審計經理崗位職責篇十
職責:
1、全面負責內控審計團隊的建設,包括人員內外部培訓、日常業務考核
2、協助公司財務編制年度預算方案,并嚴格執行已生效的預算方案;
3、協助完成各投資項目的評估審計工作
4、完成審計中心年度計劃和目標,并負責實施
任職要求:
1.審計等相關專業本科及以上學歷
2.豐富的工程造價、建筑材料、工程設備、建筑工程、房地產行業知識;
3. 熟知房地產行業運營和管理、掌握房地產行業的成本核算、稅務管理和銀行融資的知識技能。熟悉相應的經濟法、公司法、合同法、房地產法律法規、土地法律法規、工程建設法律法規等知識;對房地產行業有系統了解
審計經理崗位職責篇十一
職責:
1、促進公司各職能部門、下屬公司依據法務管理制度及流程工作,促進公司依法經營,預防和控制公司經營中的風險;
2、對公司合同進行梳理,識別現有合同中存在的風險并提出解決方案;
3、負責檢查合同履行情況,協調解決合同履行中出現的法律問題,盡量避免合同糾紛;
4、處理合同事務管理工作,負責合同管理臺賬及統計;
5、配合部門負責人處理日常法律事務及訴訟事務。
任職資格(年齡、性別、學歷、專業、技能要求、工作年限、工作經驗、其他):
1、本科以上學歷,工民建、工程造價等相關專業;
2、年齡35歲以內;
3、具有大型企業或地產行業從業經驗,2-3年工程造價咨詢公司從事審計、或1-2年企業內控內審等相關工作經驗者優先;
4、具備良好的職業道德;
5、具有良好的溝通、協調、團隊協作能力及文字表達能力;
6、熟練運用各種辦公軟件。
審計經理崗位職責篇十二
職責:
1. 參與年度審計計劃的擬定 ; 根據年度審計計劃,負責財務審計工作實施
2. 協助部門領導建立和完善公司財務審計制度 ; 對財務制度執行和財務人員能力符合性進行審計
3. 對財務工作流程和財務報表進行審計 ; 對成本控制流程和預決算進行抽樣檢查
4. 對采購和招投標工作流程進行不定期檢查 ; 對辦公費用、財務費用及相關報表進行抽樣審計 ; 對公司重要崗位開展離任審計 ; 對銷售費用、回款及相關報表進行抽樣審計 ; 對財務審計過程中發現的問題提出整改建議及監督落實,并進行跟蹤復檢
5. 協助部門領導完成相關專項審計工作 13. 協助部門領導對外部審計等方面的咨詢機構的聯系及維護
任職要求:
1. 教育背景:大學本科及以上學歷 ,審計專業或財務會計專業
2. 工作經驗: 4年以上相關工作經驗,并在集團公司負責過內審工作 ; 有房地產企業或知名會計師事務所工作經驗優先
3. 專業技能:
1)通曉審計和財務會計相關理論知識,熟練掌握審計和財務會計相關政策法規及公司各項規程;
2)能夠負責內部審計部門審計體系的建立、完善;
3) 熟悉集團公司的內部控制體系,有過建立或改善維護經歷,了解房地產開發業務知識優先。
4)熟練使用office等辦公軟件、財務軟件,具備基本的網絡知識
4. 綜合素質:優秀的管理決策能力、計劃與執行能力、分析判斷能力、寫作表達能力、溝通能力、團隊協作能力;富有正直、敬業精神,職業操守好
5. 資質證書: 具備cpa、內審師資格優先
審計經理崗位職責篇十三
職責:
1.擬定公司內部審計相關制度,具體編制年度內部審計工作計劃;
2.對內部控制系統的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和反饋意見,對業務開展過程中的經營風險進行評估和反饋意見;
3.對投資、融資等重大經濟活動進行審計監督;
4.對大額資金調動、使用情況及涉及資金安全的內控流程及執行情況進行審計監督;
5.對重要的經濟合同的談判、訂立、履行、變更及終止進行審計監督;
6.對財務收支、財務預決算、經濟運行質量、經濟效益、資產質量及其他有關經濟活動進行審計監督,提出改進經營管理的建議;
7.對年度財務決算的審計質量進行監督;
學歷及專業背景要求:
會計、審計、財務管理等相關專業本科及以上學歷。
任職要求:
1.2年以上企業審計經驗;
2.熟練掌握和運用最新審計理論和方法,能夠獨立進行審計工作并撰寫審計報告;
3.具有優秀的職業判斷能力和豐富的分析處理經驗;
4.具有較強的邏輯分析、觀察及歸納能力,善于分析判斷、發現問題并及時追蹤的能力。
審計經理崗位職責篇十四
職責:
1、對集團各分子公司的生產經營、管理活動及經營成果進行審計評價;
2、根據需要,對各分子公司領導人或關鍵崗位進行(離任或其他)經濟責任審計;
3、對集團及各分子公司財務收支及其經濟活動的合法性、合規性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;
4、對各職能部門開展履職情況評價;
5、對集團內部管理控制體系的建立、健全、執行情況進行評審;
6、根據公司運行情況實施各類專項審計及調查;
7、負責審計部文檔的整理、歸集和保管;
8、完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1、具有大學專科及以上學歷,審計、財務、會計類相關專業,中級以上職稱,有審計類資格證書更好;
2、具有3年以上財務管理、會計核算或內部審計工作經驗,對企業內部審計工作有一定認識,掌握一定的審計技術方法;
3、熟悉國家財經法規、審計法規和內部審計準則、企業管理制度,能夠獨立或協助完成各類審計項目、出具審計報告;
4、具備高尚的職業道德和較強的溝通、協調能力,一定的分析和寫作能力,原則性強;
5、能適應不定期偶爾出差。
審計經理崗位職責篇十五
職責:
1. 擬定和優化工程審計制度流程,并貫徹執行;
2. 擬定項目審計方案報部門領導審核,負責工程審計項目的組織、實施,針對存在的問題提出審計意見和改進建議,并跟蹤審計結果的執行情況,編制審計底稿、草擬審計報告;
3. 對工程項目的招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行跟蹤審計;
4. 負責工程預結算審計、決算審計;
5. 負責對工程合同的簽訂、執行過程和結果進行審計監督、檢查、評價;
6. 定期或不定期選取工程項目預算(超過概算)、變更(超出合同總金額)、結算(超出合同總金額)等工程造價管理程序進行抽查,核實其程序的合規性,工程計價的真實性和準確性;
7.對工程款支付的真實性、合法性進行審計監督;
8.根據管控權限和相關管理制度管控下屬公司的工程審計工作。
任職要求:
1.全日制本科以上學歷,審計、工程造價等相關專業。
2. 3年以上工程審計工作經驗。
3.具備與工程審計相關的專業知識和技能;熟悉相關法規。
4. 具有審計師、造價師資格者優先考慮。
5. 學習能力強,具有良好的團隊合作精神和溝通協調能力,文字表達功底扎實。
6. 思想健康上進,遵規守紀,誠實可信,具有良好的個人品質和職業素養,無不良歷史記錄。