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2024年經濟責任審計整改情況報告范文5篇

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2024年經濟責任審計整改情況報告范文5篇
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寫好情況報告的關鍵在于實事求是、實情準確。報告必須基于充分的事實和數據,分析有理有據,避免夸大或縮小事實。同時,詳略得當也至關重要,既要全面反映情況,又要突出重點,避免冗長繁瑣。只有這樣,情況報告才能真實可信、清晰明了,為決策提供有力支持。下面小編在這里為大家精心整理了幾篇經濟責任審計整改情況報告范文,希望對同學們有所幫助,僅供參考。

經濟責任審計整改情況報告范文(鎮鄉)1

據xx縣審計局《審計報告》(x委審辦審行報[2023]x號)的要求,xx鎮政府高度重視整改落實工作,專門召開班子會議研究部署整改工作,對縣審計局提出的問題和處理意見及建議,認真分析問題原因,采取有力措施予以整改落實。現將整改情況報告如下:

一、關于謀劃推動高質量發展方面問題的整改

(一)關于未按規定標準支付地上附著物補償款的整改。嚴格按照拆遷補償標準進行評估定價,合理高效使用征地補償資金,嚴格執行各類拆遷補償政策,按照標準進行補償,特別是規范征地補償拆遷補償款的審核,責任落實到人。

(二)關于工程管理不規范的整改。

1.未及時辦理工程結算審核的整改。核實該工程實際造價情況,已委托有資質的咨詢機構對工程款進行結算審核。

2.未及時支付工程款的整改。核實工程項目,利用往來款清理出的資金、各類工作經費結余、土地出讓金等,及時付清工程款。

3.未及時返還工程質量保證金的整改。已返還質量保證金4萬元。

4.關于咨詢機構審核不嚴,多計工程款的整改。已收回多計工程款2.33萬元。

(三)關于選聘不合符條件人員擔任山塘水庫巡查員的整改。已重新選聘符合條件人員擔任山塘水庫巡查員。

(四)關于未及時開展內部審計的整改。根據xx鎮政府《關于印發內部審計制度的通知》要求,計劃對往來款進行內部審計,并出具內部審計報告。

二、關于資金資產資源管理和經濟風險防控方面問題的整改

(一)關于預算法執行不到位的整改。

1.未編制預算調整方案的整改。加強預算調整編制工作,嚴格按規定編制預算調整方案并報鎮人代會審查和批準。

2.未編制本級決算草案的整改。加強決算編制工作,嚴格按規定編制決算草案并報鎮人代會審查和批準。

3.預算及預算執行信息公開不及時的整改。加強預決算信息公開工作,嚴格按規定及時公開預決算信息。

(二)關于不合規列支費用的整改。

1.多付拆違服務費的整改。已收回多付服務費4.27萬元。

2.多付市場保安及后勤服務費的整改。已收回多付服務費1.42萬元。

(三)關于財務管理不規范的整改。

1.食堂、工會未按規定建賬核算的整改。按規定建賬核算,加強財務管理。

2.支出憑證不合規的整改。加強支出票據管理,在費用結算中嚴格按規定憑合規票據進行報銷。

3.固定資產未入賬的整改。已補計入賬29.03萬元固定資產。

4.銀行存款利息收入未上繳鎮財政的整改。已將銀行存款利息收入1.51萬元上繳鎮財政。

5.房租收入未申報繳納增值稅、房產稅等稅款的整改。未申報的房租收入已進行補繳稅款3.23萬元。

6.會計核算不規范的整改。調整預算會計核算。

(四)關于軟件正版化工作管理不規范的整改。已建立軟件正版化工作責任制度、軟件資產管理制度、正版軟件使用日常檢查制度和軟件資產臺賬,使用正版軟件。

三、審計建議采納情況

(一)關于“進一步加強預決算管理”建議的采納情況。嚴格執行預算法,編制完整、全面地預決算,按規定時間公開預決算相關信息。

(二)關于“進一步加強項目管理”建議的采納情況。嚴格按照合同執行,加強對工程結算質量管理,及時進行結算審計、結清工程款。

(三)關于“進一步加強財務管理”建議的采納情況。制定完善的規章制度,嚴格票據和付款憑證管理,規范固定資產入賬,嚴格支出管理,提高資金資產管理水平。

經濟責任審計整改情況報告范文2

關于xx中心黨組書記、主任xx任期經濟責任審計問題整改情況的報告

《xx市xx區移民工作中心黨組書記、主任xx同志任期經濟責任審計報告》已收悉,我中心嚴格按照審計要求,積極組織相關科室分析、整改。現將相關整改情況反饋如下:

(一)重大經濟決策管理方面

1.建設項目調整程序不健全。《xx區水庫移民后期扶持“十四五”規劃》中,2021年xx村擬實施項目為道路修復及雨水接納工程,補助移民資金25萬元。實際項目調整為xx村瀝青路面鋪設項目,區移民中心未按規定對上述調整事項重新審定批準,同時缺乏項目變更調整細則。

針對該問題,我中心通過干部大會,組織全體干部認真學習《xx區村級工程項目建設管理指導意見》(x農三資辦〔2022〕1號),今后將規范項目變更流程,督導相關村、鄉鎮(街道)根據《xx區村級工程項目建設管理指導意見》進行村級工程管理,同時做好村級工程項目變更表的收集。

2.移民資金補助審核把關不嚴。xx自然村機耕路硬化工程預算審核價44.74萬元,其中包括5cm厚碎石墊層3.42萬元,15cm厚砼面層33.45萬元,區移民中心經過黨組會同意按預算審核價差額補助移民資金32萬元。該項目招標時,xx村委取消碎石墊層未經區移民中心同意,區移民中心于2022年12月5日通過黨組會同意仍按計劃的32萬元補助,未重新審定補助資金。

針對該問題,我中心將2024年移民資金擬扶持額度確定方式調整為全額扶持,根據項目扶持申報表的估算總額取值至千元。指導村、鄉鎮(街道)根據項目特點,進行必要的設計和預算。在項目實施過程中督導相關村、鄉鎮街道根據《xx區村級工程項目建設管理指導意見》第四條第(六)款工程項目變更管理要求進行項目變更。

3.項目實施過程監管不到位。一是2022年3月,xxxx鎮xx農田機耕路硬化由4750㎡增加至5350㎡,合同價52.50萬元,審定價57.11萬元。二是xx鎮xx村xx移民點路燈和監控安裝工程,合同價40.64萬元,包括路燈44盞,監控26個;審定價43.54萬元,增加路燈15盞,監控2個。區移民中心未按規定對超合同范圍部分重新審核。

針對該問題,我中心加強項目資料審核,對擅自變更超合同的不予認定,例如發現并核減了xx村灌溉渠道修復提升工程未經變更審批、超合同列入的廣告牌、電纜、混凝土路面等工程結算審核。

(二)資金資產資源管理和經濟風險防控方面

1.超范圍使用黨員活動費。2021年4月,區移民中心赴xx魚躍文化產業園開展主題黨日活動,本次參加活動的干部共22人,其中黨員17人、非黨員5人,活動費用共計4000元,其中非黨員的相關費用也在其中列支。

針對該問題,因參加活動的非黨員5人為區移民工作中心退休人員,我單位計劃按照人均182元的標準,從老干部活動經費中轉910元至黨費賬戶,補足超范圍使用部分經費。因年底財政停止受理支付業務,待2024年國庫重新開放后進行調整。我中心通過干部大會,組織全體干部認真學習黨費管理相關規定及財務管理制度,今后將嚴格按照相關規定,規范黨員活動經費支出。

2.結算審核多計工程款7.70萬元。一是2022年xx鎮xx村xx移民點路燈和監控安裝工程,計劃安裝桿燈,實際除村口1盞桿燈外其余58盞均為墻燈,審定造價43.55萬元,審計發現,58盞墻燈多計工程款3.28萬元。二是2023年xx區xx鎮xx村灌溉渠道修復提升工程審定造價40.58萬元,灌渠底部做法為:碎石墊層10cm,C20混凝土20cm,審計發現,實際灌渠底部做法為:碎石墊層5cm,C20混凝土12cm,多計工程款4.42萬元。以上兩個項目共多計工程款7.70萬元。

針對該問題,我中心已敦促相關村完成資金追回工作,共追回84211元。其中xx村2023年12月11日追回xx村xx移民點路燈和監控安裝工程款32743元,2023年12月21日退回區移民工作中心32743元。xx村灌溉渠道修復提升工程重新辦理結算審核,除審計發現的水渠底層、面層工程款核減外,對不應列入的廣告牌、電纜、混凝土路面進行一并核減,審定造價354382元,較原審定價減少51468元。后期我中心將進一步規范項目審批和資金撥付程序,同時在2024年度項目申報、實施過程中建議各村暫停1年與相關中介機構(xx質安工程管理有限公司)的結算審核業務。

3.小型水庫移民扶助基金工作經費17262.1元未實行??顚S?。2021年2月-6月,區移民中心將17262.1元小型水庫移民扶助基金工作經費(省專項)用于報銷差旅費、購買電腦及配件、茶葉等日常辦公經費支出。2021年8月直接將17262.1元日常公用經費以項目補助的形式撥付到移民項目,未采用正確方式調整賬務。

針對該問題,該筆經費支出跨年度已無法進行調賬處理,我中心通過干部大會,組織全體干部認真學習經費支出相關制度和財務管理制度,確保今后嚴格按照規定使用專項資金,嚴禁在專項經費科目內列支其他費用,做到??顚S谩?/p>

(三)xx同志不承擔經濟責任的其他問題

1.超合同價列支1234元。xx鎮xx村路面硬化項目合同價498766元,合同約定:如審計價超過合同價,以合同價為準。且招標公告約定施工單位承擔設計費、預算編制及審核費、監理費、結算審核費等費用。最終審定價518862元,應按合同價498766元進行補助,實際補助50萬元,多補1234元。

針對該問題,我中心已敦促相關村完成資金追回工作。xx村2023年12月7日追回xx村路面硬化項目合同款2000元,2023年12月21日退回區移民工作中心1234元。發現該問題后,區移民工作中心立即對2023年水庫移民扶持項目施工合同進行了自查,2023年項目責任單位均簽訂符合規范的建設工程施工合同。

2.超范圍列支結算審核費2000元。xx鎮xx村路面硬化項目合同價498766元,建設單位為xx鎮xx村,該項目結算審核費2000元,2021年8月由xx鎮xx村支付該筆審核費,實際應由施工單位承擔。

針對該問題,我中心已敦促相關村完成資金追回工作。xx村2023年12月7日追回xx村路面硬化項目合同款2000元,2023年12月21日退回區移民工作中心1234元。區移民工作中心對2023年水庫移民扶持項目施工合同進行了自查。2023年項目責任單位均簽訂符合規范的建設工程施工合同。

3.未按規定扣除工程質量保證金8566元。xx區xx鎮xx農田機耕路硬化項目合同價524962元,結算審核價571064元,項目于2022年12月5日完成驗收,質保期24個月,2023年1月將工程款全部撥付施工單位,未扣除質量保證金8566元(571064x1.5%)。

針對該問題,我中心立即要求xx鎮xx村開展自查。經查,xx鎮xx村已于2023年1月18日收回工程指標金8566元。今后我中心將進一步規范項目審批和資金撥付程序,要求各村在申請區移民工作中心資金撥付時提供《工程款支付證書》等材料,并在《水庫移民項目資金報賬申請表》中注明質保金金額,做到提前預警。

4.未簽訂臨聘人員勞務合同。未簽訂門衛勞動合同。2020年12月至2023年7月分別支付鄭某某、謝某某、楊某某門衛費共計17300元,未簽訂勞動合同,保障雙方合法權益。

針對該問題,我中心已與謝某某簽訂2024年勞動合同,今后將進一步規范臨聘人員管理,按照規定及時簽訂勞動合同。

5.固定資產管理不規范。區移民中心未定期對固定資產進行盤點,資產云平臺未見辦公桌、椅、沙發等物品的登記,如2021年4月采購辦公桌一張,金額為1180元,未登記錄入資產云平臺。

針對該問題,我中心已開展未登記固定資產盤點,經查,除2021年4月采購辦公桌1張以外,其他未登記的固定資產有藤椅13把、辦公桌11張、單人沙發4張、三人沙發1張、柜子(纖維板)4個、會議椅20把、檔案柜2個、五節柜9個、半柜3個。因資產云系統更新升級,暫不能進行固定資產補錄,待系統升級后完成補錄登記。我中心已完善固定資產管理制度,進一步規范固定資產管理。今后將及時把新購入的固定資產登記錄入資產云系統,保證賬賬相符,賬實相符。

6.物資領用登記不規范。截至2023年8月,區移民中心辦公室發放辦公用品,未實行物資領用登記制度,未制作物資領用登記表等臺賬。如2023年1月購買N95口罩1300個,無領用記錄。

針對該問題,我中心已建立辦公用品領用登記臺賬,后續將嚴格執行物資領用登記制度,及時登記辦公用品采購及領用情況,規范辦公用品管理。

7.采購流程不規范。一是集采目錄清單內貨物未按規定流程報批采購計劃,如2022年7月購買復印紙1050元,未走集中采購流程。二是采購無人驗收,如2022年1月維修空調、更換門鎖、購買燈具等采購事項驗收單無人簽字驗收。

針對該問題,我中心通過干部大會,組織全體干部認真學習政府采購相關制度和財務管理制度。今后將更加規范政府采購流程,加強驗收環節審核,驗收人員確認后及時在驗收單上簽字。

8.夜餐補貼報銷不規范。區移民中心將2020年全年夜餐補貼(包括節假日值班)審批集中在2021年1月5日統一填報,存在報銷不及時的情況,6人合計報銷11520元。

針對該問題,我中心通過干部大會,組織全體干部認真學習夜餐補貼相關文件及財務管理制度。今后將規范夜餐補貼報銷工作,及時完成報銷審批。

9.超額支付職工住院慰問補助。審計抽查發現,區移民中心于2022年4月、5月、9月分別購買1000元鐵皮楓斗慰問住院職工。

針對該問題,根據xx區相關標準,職工住院慰問補助標準為1000元,為避免類似情況再發生,我中心已根據區里相關規定重新修訂完善財務管理制度。通過干部大會,組織全體干部認真學習財務管理制度,規范職工住院慰問補助等經費支出。

10.出差審批不規范。一是2022年8月耿某杭州出差,2022年8月單某、耿某碧湖下鄉,2022年11月吳某杭州出差,均未做到事前審批;二是2021年4月孫某赴溫州瑞安參加全省水庫移民工作會,2023年2月潘某下鄉及出差,各自的出差審批表均由本人簽字審批。

針對該問題,我中心通過干部大會,組織全體干部認真學習差旅費管理規定和財務管理制度,進一步規范出差審批手續,執行事前審批,審批需經本人外的二人確認。

11.差旅費報銷不及時。審計組抽查區移民中心差旅費報銷時發現存在差旅費未及時報銷。如2021年6月17日統一報銷2021年2月-6月所有職工的差旅費,其中超出一個月(5月17日前出差)辦理報銷手續的共計17次,報銷金額1922元。

針對該問題,我中心通過干部大會,組織全體干部認真學習差旅費管理規定和財務管理制度,規范差旅費報銷手續,確保今后出差人員公務出差結束后一個月內辦理報銷手續。

12.審批流程不規范。一是部分經費支出無領導簽字審批,如2023年2月葉某勞務費1000元、醫療互助保障金1120元均無領導審批;二是部分經費支出無分管領導審核,如2022年12月訂閱報紙無分管領導簽字;三是出差發票經手人未簽字。如2021年4月、5月單某赴松陽、景寧出差住宿發票經辦人均未簽字。

針對該問題,區移民工作中心按要求及時補全領導審批簽字和發票經辦人簽字。通過干部大會,組織全體干部認真學習財務管理制度,今后我中心將規范經費支出審批流程,確保所有經費支出均有領導簽字審核、財務分管領導簽字審批,發票有經手人簽字。

經濟責任審計整改情況報告范文3

關于xx公司黨委書記、董事長和總經理任期經濟責任審計報告的整改報告

貴局關于《xx市xx區旅游投資發展有限公司黨委書記、董事長xx和總經理xx任期經濟責任審計》(x委審辦報〔2023〕2號)已收悉,我公司高度重視,積極全面開展整改工作,現將具體整改情況報告如下:

一、工作開展情況

區旅投公司高度重視本次審計整改工作,在收到審計報告的第一時間,積極組織召開專題會議。公司班子在認真研讀報告后,梳理報告中提及的主要問題、處理意見和審計建議,對整改內容、整改時限提出工作要求,將整改任務逐一落實到相關責任部室子公司,并對所有反饋的問題進行逐項梳理、研究,制定整改方案,明確“時間表”“路線圖”,建立并實施“臺賬式管理”和“銷號制落實”制度,確保問題整改到位。在審計整改報告初稿形成后,公司班子對整改報告提出意見及建議,經過多次討論與修改,最終形成審計整改報告定稿。

二、關于《x委審辦報〔2023〕2號》審計報告所反映問題的整改落實情況

(一)重大決策部署貫徹落實方面

1.未保障經理層依法行權履職。我司已制定出臺《xx市xx區農文旅投資發展集團有限公司集體議事規則》,明確董事會、黨委會、經理層會議事規則和權責。

(二)重大經濟決策管理方面

1.三家國企股權劃轉不及時。我司已于2021年12月完成x城賓館等3家公司的股權劃轉。

2.多支付綠化養護費0.94萬元。安排工作人員第一時間約談項目中標單位負責人,于2023年12月15日,已將多付款項收回,后續將加強項目后期價款審核。

3.未按規定設立內部審計機構。目前已成立內控(法務、審計)部。

(三)其他說明事項

1.xx同志和xx同志不承擔經濟責任的其他問題及處理處罰意見。

(1)區旅投公司對濱江綠道項目結算審查工作不到位。我司已制定出臺《工程建設部管理辦法》,今后將進一步加強全流程管理。

(2)區旅投公司未對施工單位監督到位,致使施工單位未給農民工應保盡保工傷保險。我司已于2023年9月,監督施工單位對206名未保工傷保險的農民工進行應保盡保。

(3)xx項目進度緩慢。我司已制定出臺《工程建設部管理辦法》,今后將進一步加強全流程管理。

(4)工程價款結算不及時。我司已制定出臺《工程建設部管理辦法》,今后將進一步加強全流程管理。

(5)xx項目未按時支付監理費,存在違約風險。我司已于2023年8月,按照合同要求及時支付相應款項174853元。

(6)xx項目資產未及時入賬。我司已于2024年1月與古堰畫鄉旅投公司進行資產盤點,并進行移交入賬。

(7)履約保證金未及時退回。我司已于2021年2月將履約保證金退回。

經濟責任審計整改情況報告范文4

關于xx同志任期經濟責任審計反饋意見

根據部署安排,2023年8月7日至9月7日,市委審計委員會辦公室、市審計局派出審計組,對xx同志擔任市直機關工委常務副書記期間的經濟責任履行情況進行了審計,10月30日,向市直機關工委反饋了審計報告,截至目前,審計報告反映的10個問題,已全部完成整改。具體情況如下:

一、關于上級重大決策部署貫徹落實方面

(一)關于“對市直機關基層工會經費的監督管理不夠及時”問題的整改

一是對2021-2022年度市直機關基層工會經費開展一次全面審計。二是主題教育期間每月1次開展正風肅紀檢查,將工會經費作為檢查重點內容,督促市直機關單位做好工會經費管理使用工作。三是常態化加強對工會經費的監督檢查,確保工會經費管理使用更加規范高效。

二、關于重大經濟決策管理方面

(一)關于“部分重大經濟事項決策不規范”問題的整改

1.針對“班子會議研究預算安排時2個項目未明確招標方式”問題

一是開展一次專題輔導培訓,11月13日,工委全體干部集中學習財務管理和采購工作實務,進一步明確規范班子會議審議預算有關具體事項。二是落實項目采購預審制度,制作預審單,明確1000元以上支出由分管領導或采購領導小組預審預算金額、經費來源和采購方式等內容。三是嚴格執行重大事項集體決策等制度,規范執行集體決策程序。

2.針對“2筆印刷費用未經集體決策”問題

一是開展一次專題輔導培訓,11月13日,工委全體干部集中學習財務管理和采購工作實務,重申“大額支出需經班子會議研究審議”等要求。二是嚴格執行重大事項集體決策等制度,認真落實1萬元以上大額資金支出班子會議集體決策要求,11月30日,班子會議審議2023年度1萬元以上小額印刷費支出費用。三是嚴格執行印刷服務采購有關規定,及時支付小額印刷服務經費。

3.針對“2個采購項目決策程序倒置”問題

一是學習有關制度規定,11月13日,工委全體干部職工集中學習工委《自行實施招投標(單一來源)采購實施細則》《小型項目采購管理補充細則》等制度,確保熟知招投標項目的采購流程。二是制作財務管理和采購工作流程圖,進一步明確項目采購、采購協議簽訂等程序。三是聘請xx律師事務所2名律師作為法律顧問,邀請專業人士對合同的合法性審查進行協助把關。

4.針對“未按制度規定召開會議”問題

一是認真落實制度規定,按要求召開主席辦公會議和常委會會議,審計反饋問題整改以來,召開主席辦公會議3次。二是規范召開工會聯合會主席辦公會議和常委會會議,定期討論決定工會聯合會組織的有關活動、會議等方案,審議1萬元以上大額經費開支等事項。

(二)關于“公款競爭性存放未制定年度計劃”問題的整改

一是制定2024年度公款競爭性存放計劃,明確存放資金金額、時間安排、工作程序等內容。二是長期做好公款競爭性存放管理,確保公款安全高效利用。

三、關于資金資產資源管理和經濟風險防控方面

(一)關于“智慧黨建平臺運行績效不佳”問題的整改

一是組織各業務處室人員開展學習培訓,掌握智慧黨建平臺使用方式;二是指導督促各業務處室將相關內容錄入平臺相應模塊;三是加強對平臺的運行管理力度,及時更新完善平臺內容,切實有效發揮平臺作用。

四、關于黨風廉政建設責任和遵守廉潔從政規定落實方面

(一)關于“政府采購標后管理不規范”問題的整改

1.針對“未按規定收取中標人履約保證金”問題

一是聘請xx律師事務所2名律師作為法律顧問,邀請專業人士協助審查合同的合法性,重點審查中標人履約保證金等合同事項。二是認真落實政府采購有關規定,按要求免收或收取規定額度的履約保證金。

2.針對“采購合同要素不全”問題

一是聘請xx律師事務所2名律師作為法律顧問,邀請專業人士協助審查合同的合法性,堅決杜絕采購合同要素不全等問題。二是加強財務報銷的審核把關,認真審核采購合同中服務類商品交付、違約責任等內容。

3.針對“采購驗收形同虛設”問題

一是嚴格落實采購驗收程序,2023年12月,工委對“越讀薈”項目規范做好采購驗收工作。二是明確經辦處室應對照項目方案、采購合同的約定對每一項技術、服務等履約情況進行確認,同時對履約內容有調整的部分進行詳細說明,及時做好項目驗收評估工作。三是加強審核把關,報銷結算時認真審核項目驗收情況。

四、其他說明事項

(一)關于“對政府采購評審過程監管不嚴”問題的整改

一是學習有關制度規定,11月13日,工委全體干部職工集中學習工委《自行實施招投標(單一來源)采購實施細則》《小型項目采購管理補充細則》等制度,針對由代理機構實施的采購項目,加強采購監管力度。二是認真落實經辦處室和責任人招投標工作主體責任,明確機關黨支部專職副書記履行招投標項目的監督職責,堅決杜絕異常行為。

(二)關于“會計及出納均非市直機關工委編制內人員”問題的整改

一是加強廉政警示教育,結合主題教育契機,對工委全體干部職工開展廉政教育3次。二是加強財務風險防控,2024年起,每年由審計專業機構定期對工委各項經費開展內部審計。

(三)關于“財務報銷不規范”問題的整改

1.針對“內控制度執行不到位”問題

一是對全體干部職工開展一次專題培訓,重點學習財務報銷流程,進一步明確差旅費報銷等工作要求。二是審計反饋問題整改以來,嚴格按照要求報銷差旅費和公車租用費用。三是對工委今年以來外出公務活動期間報銷單據開展全面自查自糾,共自查24項外出活動,未發現違規吃喝違規收送禮品禮金等問題。

2.針對“1筆慰問金發放簽名不規范”問題

一是核實困難職工發放慰問金情況,補充完善實際領用人員名單。二是加強財務報銷的審核把關,重點審核發放明細等佐證材料,確保報銷憑證單據齊全。

3.針對“印刷費列支不規范”問題

一是加強留存黨費的使用管理,已于2023年6月制定出臺工委《留存黨費管理和使用規定》,明確在各處室提出黨費使用建議基礎上,工委組織處牽頭編制年度黨費預算,明確未經預算安排不得隨意使用黨費。二是嚴格落實《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》等文件要求,長期做好黨費收繳、使用和管理工作。

(四)關于“資產配置不合理”問題的整改

一是11月下旬,辦公室牽頭開展一次資產清查工作,全面統計臺式電腦等固定資產使用情況。二是進一步落實資產配置標準,避免國有資金損失浪費。三是長期做好固定資產管理工作,提升資產使用效率。

(五)關于“固定資產日常管理不到位”問題的整改

1.針對“資產云信息登記錯誤”問題

一是對固定資產開展一次全面清點,完善了實物臺賬登記信息,確保資產信息完整準確。二是長期做好固定資產管理工作,及時更新完善資產云登記信息。

2.針對“固定資產賬實不符”問題

一是11月下旬,辦公室牽頭開展一次資產清查工作,對非賬面資產進行登記造冊,規范管理。二是對已處理報廢資產進行銷賬處理。

經濟責任審計整改情況報告范文5

黨員領導干部在任職期間經濟責任審計進點見面會上的表態發言

各位領導、同志們:

今天x審計組蒞臨我區對我本人和x同志及區政府x年度財政決算情況進行審計。我代表區委、區政府對審計組的到來表示熱烈歡迎并致以崇高敬意。

經濟責任審計是國家審計機關對各級黨政機關主要領導任職期間國家受托經濟責任履行結果進行評價,以監督黨政機關主要負責人任職期間國家受托經濟責任履行的真實性、正確性和績效性,這不僅能有效規范領導干部的行政行為,促進領導干部思想和工作作風的轉變,更能有效實施社會監督,增強政府工作的透明度,樹立良好的政府形象,不論是在保護國家財產的安全、完整、保值增值方面,還是在健全領導干部的監督管理、促進廉政建設方面都發揮著十分重要的作用。

作為被審計對象和區委書記,在這里我也表個態,我們將全力支持配合好市審計組的工作。也希望全區各級領導干部要站在講政治、講大局的高度,本著對黨、對人民、對事業負責的態度,提高認識,認真對待,積極主動的配合好這次審計工作;相關部門要本著實事求是、求真務實、公平公正的態度,向審計組提供真實、完整的資料,全力為審計組提供一切便利。

第一、端正態度,統一思想。本次審計,既是對上區委經濟工作績效的全面檢驗,也是幫助我們發現問題、補齊短板、改進工作的重要舉措,同樣也是對我們工作成果的檢驗,對我們工作的鞭策和激勵。同時,也是我們查漏補缺、查擺問題的重要機會,將有助于我們更加準確地理解上級的方針政策,有助于我們進一步轉變作風,有助于我們正視存在的問題,促使我們思想上更加清醒,思路上更加清晰,工作上更加務實。因此,我們一定要從講政治、負責任的高度,充分認識本次審計的重大意義,切實增強接受審計的自覺性和責任感。

第二、精心組織,全力配合。配合審計組做好審計工作,是我們的政治責任和應盡義務,這次審計時間長、內容多、任務重,全區上下要進一步提高政治站位,深化思想認識,把主動接受審計監督、自覺配合審計工作作為一項嚴肅的政治任務,全力支持和配合審計組開展工作,堅決確保各項工作順利、高效開展。尤其是聯絡工作組,更要高度重視、妥善安排、搞好服務,嚴格按照審計組的工作計劃,做到嚴謹細致,主動加強與審計組的溝通對接,及時、準確、真實、完整地提供相關資料,實事求是地反映問題,全力營造良好的工作氛圍,絕不能因自身原因影響審計工作的順利開展。審計期間,審計組的同志要與干部群眾進行個別談話、查閱文件資料,各級各部門要嚴格按照要求,提前謀劃、精心組織、做好準備,認真完成各項工作。有關部門要認真細致地做好各項后勤保障工作,努力排除各種干擾,為審計組真實了解情況、高效開展工作,創造最優良的環境,提供最便利的條件。

第三、接受監督,認真整改。我們要旗幟鮮明地接受監督,做到不隱瞞、不拒絕、不設阻,真心實意地把這次審計看成一次轉變思想作風、提升黨性修養、加強自身建設的良好機遇。凡是審計組發現的問題,要建立整改臺賬,逐項制定整改措施,明確整改要求,切實做到告知即改,認真整改。凡是審計組提出的建議,要認真研究,及時落實。

同志們,市里的專家來給我們“會診”,我們不能諱疾忌醫,不能驕傲自負,我們要治未病、謀先策,防患未然,防微杜漸。同時,也懇請審計組對我區工作多批評、多指導、多提寶貴意見,我們一定會珍惜和把握好這次重要機遇。對審計中發現的問題、差距和薄弱環節,我們將堅持立行立改,抓好成果轉化,主動認領、照單全收、不等不靠,及時召開常委會認真分析研究,提出解決問題的思路和具體措施,堅決做到邊查邊改、立行立改,把抓好審計成果轉化同省委省政府、市委市政府重大決策部署結合起來,與抓好當前經濟社會發展各項工作結合起來,不折不扣抓好整改落實,進一步規范經濟行為,做到舉一反三、查漏補缺,奮力推動x經濟社會高質量發展,不辜負x的期望和人民的重托。

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