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公司內部文件管理規定篇一
第1條 目的。
通過對公司內部文件控制流程進行管理,使文件管理控制工作更加系統、科學、規范、高效,以保證各部門及人員及時、正確地使用有效文件,提高工作效率。
第2條 適用范圍。
本制度中的“文件”包括公司日常運營過程中產生或所需的文件資料、公司業務往來公文以及公司對內發布的所有流程、制度、作業標準與規范、作業指導書等。
根據公司各類文件的性質進行縱向層級劃分,可分為下列五級文件。
第3條 管理職責劃分。
(1)各級主管副總主要負責所轄職責范圍內的文件進行審核、批準工作,其中,總經理(或管理者代表)還承擔著對公司各類體系文件進行定期評審的職責。
(2)總經理辦公室主要負責公司一級文件的組織編制、審核,以及二級文件的會審組織工作。
(3)人事行政部負責本制度的編制、解釋與修訂工作,并由其行政專員負責公司營運、資質類文件資料的保管;其中,人事行政部下轄體系文件管理室,并由其文控員專職負責公司各類體系文件的統一編號、收發、存檔、作廢等管理事宜。
(4)各職能部門負責對各歸口職能和分管業務線的有關文件的編制和副本保管工作。
第2章 公司內部文件編碼細則
第4條 公司內部文件的編碼主要由以下五個部分組成。
(1)第一部分:公司代號,代碼為×××。
(2)第二部分:層級分類代碼,代碼分別為1、2、3、4、5。
(3)第三部分:大類代碼,代碼分別為綜(綜合管理類)、制(生產制造類)、市(市場營銷類)、研(研發類)、其(其它類)等。
(4)第四部分:小類分類代碼,代碼分別為目標(目標計劃類)、人力(人力資源類)、辦公(辦公類)、總務(總務后勤類)、保衛(保衛類)、生產(生產類)、質管(質管類)、項管(項目管理類)、產研(產品研發類)、其(其它類)等。
(5)第五部分:文件流水號,代碼為001~999。
第5條 公司內部各級文件編碼示例如下(以人事行政部文件為例)。
(1)一級文件:×××1—001。
(2)二級文件:×××2—綜—001。
(3)三級文件:×××3—綜—行政—001。
(4)四級文件:×××4—綜—行政—001。
(5)五級文件:×××5—綜—行政—001—001。
第3章 公司各級文件編制、審核、審批規定
第6條 公司一級文件,由公司總經理辦公室組織相關人員進行編制。一級文件編制完成后,需經總經理辦公室主任審核后,交由公司總經理審批。
第7條 公司二級文件,由各業務歸口部門協同流程協同作業部門共同編寫。二級文件編制完成后,由總經理辦公室組織相關部門及人員進行會審。經會審后,二級文件需交總經理審批。
第8條 公司三級文件,若其覆蓋范圍超過2個(含2個)職能部門,其編制工作由各歸口管理職能部門組織,并交主管副總審核后,交總經理審批。具體分工如下。
(1)目標類、計劃類三級文件由總經理辦公室負責組織編制,交分管運營副總審核。
(2)人事、行政、總務類三級文件由人事行政部負責組織編制,交分管行政副總審核。
(3)財務類三級文件由財務部負責組織編制,交分管的財務副總審核。
(4)生產制造類三級文件由生產部組織編制,交分管的生產副總(或廠長)審核。
(5)市場營銷類三級文件由營銷部及相關部門組織編制,交分管的營銷副總審核。
(6)供應類三級文件由采購部及相關部門組織編制,交分管的運營副總審核。
第9條 公司四、五級文件的編制、審核、審批規定如下表所示。
公司四、五級文件的編制、審核、審批規定表
第10條 除部門、車間內部文件外,其它公司內部文件在內容審核后,必須交人事行政部或體系文件管理室進行有關文檔格式、文件內容重復性與沖突性的二次審核。二次審核合格后,各文件編制部門方可送交相關批準人批準。
第4章 文件發放管理規定
第11條 所有公司內部發布的文件均需由人事行政部制定分發號,加蓋“受控”章才能發放。每份文件不同的復印件必須注明不同的分發號,以便追溯。
第12條 體系文件需由體系文件管理室文控員負責發放管理工作,其它內部文件的發放由人事行政部行政專員負責實施。
第13條 根據文件發放批量劃分,文件發放主要兩種情況:大批發放與零星發放。
(1)大批發放時,應建立《公司內部文件配置、發放與回收登記表》,并報各文件歸口職能部門的分管副總審批。
(2)零星發放時,應建立《公司內部文件發放與回收登記表》。
第14條 文件領用人應在《公司內部文件配置、發放與回收登記表》或《公司內部文件發放與回收登記表》上簽名后,方可領取注有分發號和“受控”狀態標識的文件。
第15條 領用部門領到文件后,應及時建立《收文登記表》。
第16條 文件發放完畢后,人事行政部行政專員或體系文件管理室文控員應及時對文件進行分類、歸檔保存,并更新《公司內部文件清單》。
第5章 公司內部文件使用與借閱規定
第17條 文件使用部門應及時向相關人員進行文件內容宣貫、培訓,將文件放置在適當的位置(場所),確保相關人員能夠及時、正確地使用文件。
第18條 當出現以下情況時,使用部門可填寫《文件領用、借閱申請表》,申請更換或增發。
(1)文件破損嚴重影響使用時。
(2)根據使用需要須新增、改版時。
(3)文件丟失需重新領用時。
第19條 《文件領用、借閱申請表》需經人事行政部審批后方可實施更換或增發。更改或重新領用時,使用原文件分發號;增發時,應按原分發號順序新增一個分發號。
第20條 公司內部文件借閱規定如下。
(1)當其他公司或個人需借閱文件時,應填寫《文件領用、借閱申請表》,經人事行政部或體系文件管理室批準后,行政專員或文控員方可辦理借閱手續,并負責催討。
(2)借閱時最長時間不得超過半個月。
(3)公司內部各部門、各車間需借閱文件時,應經人事行政部或體系文件管理室審批和登記后,方可辦理借閱手續。借閱時,行政專員或文控員要負責明確借閱期限與催討工作。
第6章 公司內部文件更改、回收、作廢與評審規定
第21條 公司內部文件在使用時若遇到下列情形之一的,應進行修改。
(1)公司現行文件與有關國際標準、國家標準、地方標準和法規及行業標準相沖突時。
(2)文件內容與客戶的需要相矛盾或不能滿足客戶的要求時。
(3)文件的內容不正確、不適合或操作性不強時。
(4)有更合適、更先進的或更具可操作性的產品標準、操作方法、管理手段時。
第22條 文件修改程序規定如下。
(1)公司一級文件修改或其它各級文件大批修改時,公司應專門成立文件修改小組進行運作,修改完后的審核、批準、發放使用以及舊文件回收均按本制度的相關條款執行。
(2)文件需要更改時,由文件編制部門填寫《文件變更審批表》并附具體修改內容,交文件原審核人審核、原批準人批準后方可進行文件更改。
(3)文件更改由人事行政部行政專員或文控員按《文件變更審批表》負責組織實施。更改可采取劃(改)或換頁等方式,同時要做好修改狀態標識的更改,在修改處加蓋“更改”章,更改應覆蓋該文件發放的所有場所。如采取換頁的形式,應將原未更改的頁面回收。
第23條 文件回收與作廢規定如下。
(1)當文件改版或修改時,會產生大量的作廢和失效文件。行政專員或文控員應做好作廢文件的回收、登記和標識區分工作。
(2)作廢文件應進行定期處理。行政專員或文控員應填寫《作廢文件審批表》交部門主管批準后方可處理,將作廢文件保留一份,并另加蓋“作廢存留”標識,歸檔保存一年備查,其他的進行銷毀。
第24條 文件評審規定如下。
(1)人事行政部經理應定期組織行政主管、行政專員等相關人員做好文件評審工作。
(2)文件評審的時間可與體系文件的管理評審相結合,評審內容包括現有文件的充分性、適宜性和有效性,確定文件修改清單和文件新增清單,以持續改進文件的可操作性和科學性。
第7章 附則
第25條 本制度由人事行政部編制,解釋權歸人事行政部所有。
第26條 本制度經行政副總審核、總經理審批后,自發布之日起開始執行。
公司內部文件管理規定篇二
一、總則
1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。
2、為規范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。
3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。
二、技術文件的編制
1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。
具體包括:
1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。
2)開發設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。
3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。
4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。
2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規定要求。
3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。
三、技術文件的提交
1、在產品開發的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。
2、在產品開發的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發工作的可靠性。
3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。
4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。
四、技術文件的歸檔
1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。
2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。
3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。
4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。
5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。
6、歸檔文件時,須填寫<設計項目歸檔資料清單>,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。
五、技術文件的借閱
1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法保持不具權限的文件。
2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫<借閱登記表>,然后方可通過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。
3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。
4、如有特殊情況需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經相關領導批準。
5、文件閱覽之后,須在相關人員的監督下徹底刪除借閱文件,并補充完整<借閱文件記錄表>。
六、責任追究
各部門應嚴格遵守上述規定,若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節嚴重者公司將保留追究法律責任的權利。
公司內部文件管理規定篇三
1.目的
為了更好的規范公司各類文件的發放與存檔管理,樹立公司正規嚴謹的良好形象。
2.適用范圍
公司及公司各部門、各門店對內發文。
3.標準
結合公司實際要求,在遵循文件格式及標準的前提下,對其格式及標準進行了靈活運用。
4.內容
4.1公司常用文件
4.2規格:統一使用a4紙張,上下邊距2.54㎝,左右邊距3.17㎝。
4.3公司各部門代碼:
總經辦:zjb;
人事行政部:rz;
運營部:yy;
商品部:sp;
市場部:sc;
財務部:cw;
4.4保密等級:公司文件管理分a、b、c、d、e五個保密等級
a級:機密文件,限總經理、董事會等以上成員知悉;
b級:高級文件,限部門經理以上管理成員知悉;
c級:中級文件,限相關部門內部成員及經理以上管理成員知悉; d級:普通文件,限公司內部所有成員知悉;
e級:一般文件,限公司內部及門店所有成員知悉。
5.文件的擬稿、審批、發放與簽收
5.1擬稿
5.1.1各部門文件的草擬由各部門負責起草,起草應做到符合國家法律法規及公司相關管理制度,部門負責人負責文件審核。
5.1.2正文要情況清楚、觀點明確、表述準確、結構嚴謹、條理清楚、直述不曲,字詞規范、標點正確、篇幅力求簡短。
5.2審批
5.2.1公司級所有發文、制度由公司總經理審批后,方可用印并流轉;
5.2.2如未經審批進行發文或發文中存在明顯錯誤,造成不良后果的將追究相關負責人責任。
5.2.3考慮到公司實際情況,公司對內緊急公文先以總經理確認后的電子版上傳到共享并以電話通知方式先行操作,后補發紙質版并簽收。
5.2.4公司職能部門對部門的通知等不需上升至公司級文件的無需以此文件要求執行。
5.3發放與簽收
5.3.1公司文件發放/流轉/存檔均由人事部負責
5.3.2公司的文件均由各部門負責人在原稿上簽收,同時部門負責人好做部門內其他員工的文件流轉工作。
6.生效日期
6.1本管理制度自20xx年4月8日起實施。
6.2本制度最終解釋權歸人事部負責