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最新物業公司年度計劃 公司年度計劃實施方案(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-25 21:33:44
最新物業公司年度計劃 公司年度計劃實施方案(3篇)
時間:2023-05-25 21:33:44     小編:一葉知秋

為了保障事情或工作順利、圓滿進行,就不得不需要事先制定方案,方案是在案前得出的方法計劃。方案的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的方案策劃書范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

物業公司年度計劃 公司年度計劃實施方案篇二

1 上年度工作簡要回顧在廠領導的正確領導和關心支持下,市場部全體人員克服金融危機帶來的諸多不利影響,積極開展相關工作,全年實現銷售收入人民幣8494.46萬元,新簽合同人民幣2523萬元;全面完成廠下達的產品服務及搶修任務;提高了人員的業務能力;做好了部門資料歸檔工作及價格調整工作;完善部門質量工作,貫徹質量體系工作運行正常。

2 工作目標

1) 實現銷售收入力爭達到人民幣1.64億元,其中:柴油機1.33億元,增壓器1282萬元,備件及工業性協作1795萬元;力爭實現利潤人民幣920萬元;新簽合同力爭達到人民幣9000萬元。

2) 進一步提高年輕營銷人員的業務水平,培養可以獨當一面的營銷人才。 3) 進 一步加強部門的文件管理工作及質量工作。 4) 進一步提高售后服務管理工作,提高顧客滿意度。

3 重點工作

1) 加強市場調研和研究工作。

2) 加大對競爭對手的分析和研究,制定有競爭力的銷售策略,努力開拓市場渠道。

3) 加大力度走訪船舶設計院所及船廠,了解船舶需求信息。

4) 建立用戶信息檔案、銷售項目信息實行專人負責跟蹤。

5) 加大對主流客戶的營銷力度,積極承接新機型訂單,提高市場占有率。

6) 進一步把握軍品老船復造市場,在穩固老機型(l+v20/27)的基礎上,爭取新機型(l16/24、l21/31)早日進入軍方型譜。

7) 加大增壓器市場開發力度,拓展15r、20r的整機市場,擴大增壓器整機及備件的市場占有率。

8) 進一步加大老機型備件市場及工業性協作任務的承接。

9) 做好產品技術服務和質量保修任務的管理,及時組織人員提供相關服務;及時收集和理交付產品的質量信息;建立售后服務信息月報表制度,按時編制報表;進一步提高顧客滿意度。

4 主要工作內容及措施

4.1 柴油機銷售(韓金明、平家驄) 完成廠部下達的銷售收入指標,主要工作內容如下:

1) 對公司柴油機產品進行銷售,并對每個銷售項目的工作負責。

2) 對柴油機市場進行調研、預測、分析,掌握市場動態,不斷拓展產品銷售渠道。

3) 負責銷售合同應收款項的回攏工作。

4) 負責與已簽約客戶的業務聯系及溝通,及時掌握客戶生產進度,確保溝通信息的有效

性。

4.2 增壓器銷售(顧永賢)

完成廠部下達的銷售收入指標,主要工作內容如下:

1) 對公司增壓器產品進行銷售,并對每個銷售項目的工作負責。

2) 對增壓器市場進行調研、預測、分析,掌握市場動態,不斷拓展產品銷售渠道。

3) 負責銷售合同應收款項的回攏工作。

4) 負責與已簽約客戶的業務聯系及溝通,及時解決客戶的相關問題。

4.3 工業性協作及備件銷售(袁飛) 完成廠部下達的銷售收入指標,主要工作內容如下:

1) 收集工業性協作及備件銷售信息,不斷拓展工業性協作及備件銷售渠道。 2) 負責銷

售合同應收款項的回攏工作。

3) 做好產品發運工作,保管好發運及提貨書面記錄憑證。

4) 做好顧客財產的接收保管工作,負責協調公司內部各部門與顧客的溝通和聯系工作。

4.4 售后服務管理(徐銘眾)

1) 負責擬定公司交付產品售后上船服務計劃,編制月報表及年度報表。

2) 負責產品保修期內的維修服務管理,協調解決售后服務過程中出現的相關問題。

3) 配合做好產品交付后發生質量問題的分析工作及相關資料收集工作,協助做好客戶

溝通工作,及時反饋公司有關部門。

4) 負責顧客滿意度調查和分析評估,提出具體改進建議。 5) 負責組織對用戶產品操作

使用、維護保養等方面的培訓工作。 6) 負責及時申請售服工作令并下發。

物業公司年度計劃 公司年度計劃實施方案篇四

為了拓展業務領域,擴大融資平臺規模,提高公司服務水平,增強公司發展后勁,我們制定以下發展規劃。

中小企業是我縣的經濟支柱,目前,我縣中小企業有近( )家之多,占到全縣企業總數的( )%以上,全縣地方生產總值的( )%、財政收入的( )%以上均由中小企業創造和提供,中小企業在我縣經濟社會中發揮著重要作用。然而,中小企業由于財務不規范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長期以來,阻礙企業經濟發展和進一步擴大。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業的進一步發展,而擔保難是中小企業從銀行難以融資的首要原因。

遼寧政合融資擔保有限公司注冊資本1億元,其中,寬甸滿族自治縣城市開發建設投資有限公司出資4800萬元,占注冊資本48%;寬甸滿族自治縣寬達工程有限公司出資200萬元,占注冊資本2%;李坤出資4700萬元,占注冊資本47%,李香艷出資300萬元,占注冊資本3%。我公司在遼寧省區域內,辦理貸款擔保,票據承兌擔保,貿易融資擔保,項目融資擔保,信用證擔保,訴訟保全擔保,以及投標擔保、預付款擔保等業務。

今后,我公司將在沈陽華強總公司曹董事長的領導下,積極與市金融辦等有關部門溝通協調及大力支持下,與我縣百豐村鎮銀行、建行、丹東銀行寬甸分行繼續加強合作,形成更加穩固的戰略合作伙伴關系,與丹東市金融辦、縣中小企業局深入探討,摸索并建立一條為中小企業融資擔保服務的綠色通道,加強團隊和制度體系建設,嚴格把控經營風險,樹立企業品牌。在此基礎上,逐步完善功能,理順體制,規范運營,多元發展。具體目標和計劃如下:

(一)總體構架

業務構架

擔保業務 投資業務 其他業務

(二)發展業務思路及目標

1、擔保業務

繼續與縣百豐村鎮銀行、建設銀行、丹東銀行寬甸支行開展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機構的授信額度,將1億元注冊資本金用足用夠,目標任務=( )×( )倍=( )萬元,

2、投資業務

遵循安全和穩健的原則,從短期投資開始,逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業務為平臺,通過與建行寬甸分行合作開展短期拆借、委托投資等服務;中長期投資主要通過從寬甸縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來實現。由于開展擔保業務需要在銀行存入保證金,所以,投資業務的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,以10%的比例來算,為10000×10%=1000萬元。

3、其他業務

其他業務包括保證金利息和衍生服務收入。

(1)擔保業務

統一按( )%的費率來計算,擔保業務收入=( )×( )%=(萬元。

(2)投資業務

按8%的年預期收益來計算,擔保業務收入=( )×( )%=( 萬元。

(3)其他業務

保證金利息=( )×( )%=( )萬元。

三項合計=( )+( )+( )= ( )萬元

(1)房租

目前我公司已簽訂房租協議,房租為40000元/年來計算。

(2)職工薪酬

目前遼寧政合融資擔保有限公司寬甸地區職工人數6人,根據業務的發展,估計還需要增加員工( )人,公司員工將會達到( )人,人均月薪( )元,外加業務提成、福利、保險等,年職工薪酬約( )萬元。

(3)辦公費用

辦公耗材、業務招待費、車輛使用費、通訊費、培訓費等大約為( )萬元。

(4)項目評審費( )萬元。

(5)風險準備金

10000萬元擔保額按照( )%計提風險準備金,風險準備金=10000×( )%=280萬元

(6)營業稅及附加

( )×( )%=( )萬元

以上各項費用、支出、稅金合計大約( )萬元

3、利潤總額

利潤額=收入-費用=( )-( )=( )萬元

凈利潤=( )×( )%=( )萬元

資本利潤率=( )/( )=( )%

物業公司年度計劃 公司年度計劃實施方案篇五

第一年度工作計劃

(20xx年10月至20xx年9月)

第一季度(20xx年10月至20xx年12月):

1、 完成融資擔保公司注冊,組織完成開業慶典。

2、 引進4-6名專業人才,初步滿足業務經營需求。

3、 建立符合公司經營要求的規章制度。

4、 至少與一家銀行機構簽署業務合作協議。

5、 爭取實現擔保業務零的突破。

6、 在資金保障的前提下實現融資業務收入50萬元。

7、 組織內部人員進行業務培訓。

第二季度(20xx年1月至20xx年3月):

1、 公司人員增加到8-10人,逐步充實健全業務拓展部、風險管理部、行政部、財務部,基本滿足公司發展需求。

2、 補充完善規章制度。

3、 新簽一家合作銀行機構,使合作金融機構擴展到2家。

4、 完成擔保業務20xx萬元,實現擔保業務收入50萬元。

5、 在資金保障的前提下實現投融資業務100萬元。

6、 籌劃實施公司網站建設。

7、 聯系一家省外知名擔保機構,組織一次業務交流培訓。

第三季度(20xx年4月至20xx年6月):

1、 公司人員增加到11人。

2、 新簽1家合作金融機構,使公司合作金融機構達到3家。

3、 完成擔保業務3000萬元,實現擔保業務收入70萬元。擔保業務品種擴大到貸款擔保、票據業務擔保、保函擔保等。

4、 在資金保障的前提下實現投融資業務收入100萬元。

5、 完成公司網站建設,樹立良好的企業形象。

6、 開始籌建內部信息系統建設。

第四季度(20xx年 7月至9月)

1、 新簽1家合作金融機構,使公司合作金融機構達到4 家。

2、 完成擔保業務3000萬元,實現擔保業務收入70萬元。

3、 在資金保障的前提下實現投融資業務收入100萬元。

4、 爭取完成公司信息系統建設。

5、 確保資產質量,不良賠付控制為0.

第一年度計劃實現收入540萬元,其中擔保業務收入190萬元,投融資業務收入350萬元。

人員工資及績效考核基本思路

人員工資標準確定: 單位:萬元

崗位 人數 人均年收入 小計 人均保底收入 小計 人均月固定收入 小計 副總經理 1 20 20 14 141.16 1.16 業務部經理 1 10 10 7 70.58 0.58 客戶經理 5 5 25 3.6 180.3 1.5 風險部經理 1 10 10 7 70.58 0.58 風險經理 1 5 5 3.6 3.60.3 0.3 行政部經理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 財務部經理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 出納 1 3.6 3.63 3 0.25 0.25 合計12 67.687.6 47.862.2 5.17

績效考核思路

第一年是公司發展比較艱難也是比較重要的一年,主要工作是打好基礎,所以在績效考核上采取的是高保底高提成的理念,這樣才能吸引人才留住人才。主要思路有:

1、 人員收入按7:3比例,70%為固定收入,30%為考核收入。

2、 對融資擔保公司總體績效考核比例第一年建議按收入的10%考核,預計的總收入是540萬元,總績效54萬元,基本才能保證所有人員的總體收入水平,擔保公司再制定具體考核辦法。基本想法是按月考核,承擔風險的收入60%當月兌現,40%風險解除后兌現,不承擔風險的當月兌現,這樣激勵效果比較明顯。

3、 客戶經理實行等級基礎工資制度,初步考慮是分為一、二、三級,基礎工資分別是3000元、3500元、4000元,一級客戶經理是初始級,每半年根據業績重新確定等級,做到公平公開,按勞分配,從而營造積極健康的工作氛圍。

4、 設立專項績效。與一家省級分行簽署合作協議一次性獎勵2萬元;參與集團公司投資項目營銷運作,運作成功的適當給予專項獎勵;集團公司認可有重大貢獻的適當給予專項獎勵。

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