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2023年質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法8篇(通用)

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2023年質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法8篇(通用)
時間:2023-04-10 14:26:53     小編:zdfb

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質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法篇一

規范服務過程和服務結果的檢驗,確保公司所提供服務的質量能夠符合要求。

適用于項目執行部對服務質量的管理和控制。

3.1公司質量保證部負責按《質量檢驗程序》規定,對全公司的服務質量進行管理和控制。

3.2項目執行部所屬質量控制部負責對項目執行部各部服務質量進行監督和檢查。

3.3項目執行部所屬各對客服務部門和人員,負有服務質量的直接責任,必須認真自檢。

3.4項目執行部各級管理人員負責職權內日常服務過程的檢查和有效控制。

3.5各部門質量檢驗員負責本部門提供服務過程及服務質量進行監督和檢查,并及時對不合格項采取的糾正措施進行跟蹤驗證。

4.1直接為用戶提供服務的部門/人員,必須在提供服務的過程中進行自檢,及時糾正不合格項。

4.2各部門管理人員負責對所轄范圍內服務質量的日檢和周檢,對發現的不合格項執行《不合格品控制程序》規定,及時對不合格項進行糾正和記錄。

4.2.1各部門主管級人員,每天不少于一次對所管轄范圍內作業人員的服務質量及服務過程和物業維護情況進行監督、檢查。

4.2.2部門經理每天不少于一次對本部門主管人員的工作進行抽查,每次抽查內容不少于總工作量的20%或每周不少于一次對本部門工作的全面檢查。

4.2.3項目執行部總經理每周不少于一次對服務工作進行抽查。

4.2.4各部門質量檢驗員負責本部門服務質量的監督和檢查,并對發生的不合格項采取的糾正措施進行跟蹤檢查和驗證,并負責本部門質量記錄的統計工作,并將《月質量檢查統計表》報質量控制部。

4.3項目執行部所屬質量控制部每月負責對項目執行部的`各部門進行一次服務質量抽查,并填寫《質量檢查記錄表》。每月對各部門的檢查結果進行匯總,并將《質量工作綜合分析表》報公司質量保證部。

4.4公司質量保證部負責公司《質量檢驗程序》的實施和控制,每月對公司各級部門的質量檢驗結果進行抽查和驗證。并根據各部門的質量檢查結果進行評價分析,及時對存在的不合格項采取糾正措施和預防措施。

4.5為用戶提供的特殊服務應由用戶在服務記錄上簽字確認或簽署意見,以此作為服務質量的驗證依據。

各部門經理監督執行。

質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法篇二

第一條質量檢驗員崗位職責

負責公司所有物資、產品(包括來料、半成品、成品)、設備的質量檢驗;對不合格品有權下令禁用,并提出處理措施;

負責質量檢驗記錄生成、整理、歸檔;

負責追溯不良品發生原因,并采取糾正預防措施;

負責產品入庫前質量檢驗及產品出廠前的質量檢查工作;

負責核定并執行來料及最終檢驗等檢驗規范及制度制定;

協助做好公司iso9000質量管理標準;

對所承擔的工作全面負責

第二條質量檢驗員工作內容

1、參與維護、監督質量體系的運行、組織和管理內部質量審核工作;

2、對物資、產品、設備質量的.管理及監督;

3、追溯不良品發生原因,并采取糾正預防措施;

4、對公司送檢的來料、半成品、成品進行質量檢驗,以確保嚴格符合標準,

生成檢驗記錄并存檔;

5、協助做好來料、外協件質量不良原因的分析、報告;

6、監控產品生產質量實施情況(流程執行、質量文件、產品保護);

7、經常深入生產現場,掌握質量生產動態,對不合格產品即時加以制止,提

出糾正和預防措施,進行監督實施;

參加產品質量事故調查分析,并跟蹤糾正措施執行情況;

對計量器具進行檢驗和保管、檢修;

10、對質量檢驗方面文件的存檔和檔案整理;

11、在質量檢驗監督過程中發現重大問題,及時向上級匯報,并協助上級主管完成其它質量管理體系工作;

第三條質量檢驗員工作紀律

1、遵守公司規章制度,工作堅持“質量第一”原則,鐵面無私,對違反工藝流程的人和事敢于指出,不留情面;

2、須公正廉潔,不弄虛作假,實事求是地做好各項檢驗紀錄;

3、嚴格按檢驗流程實施工作,做到四次檢驗流程(來料、半成品、成品、出廠)均嚴格按照檢驗標準和規范進行,做好檢驗紀錄;

4、嚴格控制不合格品進入生產線,杜絕不合格品進入下道工序,并對檢驗紀錄資料進行保存,嚴禁姑息錯漏;

5、熟知生產工藝規程和質量控制要求,嚴格督促各崗位生產操作按工藝要求操作,及時制止違章操作行為確保產品質量;

6、努力學習、刻苦鉆研、不斷提高自身的業務素質、技術水平及工作能力。

7、要熱情服務,尊重客戶,耐心解答、處理客戶提出的問題,主動與客戶溝通;

8、凡涉及產品質量發生問題時,應及時上報公司,嚴禁隱瞞、欺騙公司。

第四條質量檢驗員獎罰條例

1、完成工作任務并提高產品質量或節約公司資源,做出顯著貢獻的,給予一次性或經常性獎勵;

2、在產品質量事故預防或搶救有功的,使公司利益免受重大損失的,予以一次性獎勵;

3、對公司產品質量提高提出合理化建議,并經實用收效顯著能為公司節約資金或提高效率的,予以一次性獎勵;

4、檢驗員能及時發現其他部門問題及時匯報,防止產品產生嚴重質量問題的予以一次性獎勵;

5、工作中忠于職守,積極負責,廉潔奉公,舍已為人,事事為公司著想,予以一次性獎勵;

6、因檢驗員自身原因,未能及時將產品檢驗而影響到生產進度和出貨的,公司最低將以通報批評的方式處理;

7、車間所生產出的產品如果不符合生產工藝技術要求,質檢員不得檢驗通過,如有違反者按次進行處罰;

8、因檢驗員自身原因出現了錯檢、漏檢導致產品質量投訴或大批返工、返修的,公司將予以一次性處罰;

9、對檢驗員發現其他部門存在質量或隱患損害到公司利益的,而檢驗員隱瞞不報的,公司將最低予以通報批評的方式處理;

10、因對來料或產品檢驗不到位,致使不合格物品進入公司內部、最終流向客戶的,造成公司財產損失,公司將根據情節輕重,對其處以部分或全額賠償處罰。

質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法篇三

1、目的

為了規范質檢部檢驗人員操作,不斷提高檢測水平,提高和穩定產品質量,根據《水泥企業質量管理規程》,制定本辦法。

2、適用范圍

適用于質檢部內部和外部抽查對比驗證全過程

3、職責

3.1質檢部部長負責產品質量對比驗證的管理工作。 3.2原材料主管負責內部抽查對比驗證的具體工作。 3.3工藝員負責外部抽查對比驗證的具體工作。

4、質檢部對比驗證檢驗管理目標

4.1與上級水泥質檢機構綜合對比合格率不低于80%,其中強度對比合格率不低于90%。

4.2內部抽查綜合對比合格率不低于80%,其中強度對比合格率不低于90%。

5、外部對比驗證檢驗

5.1質檢部應按《水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法》的要求,定期參加國家或自治區建材行業質檢機構組織的化學分析和物理檢驗對比。

5.2質檢部應于生產期內向國家水泥質量監督檢驗中心或內蒙古自治區建材產品質量檢驗院寄送樣品,進行對比驗證檢驗,檢驗結果以相應質檢機構的檢驗結果為準。

5.3與上級水泥質檢機構的對比樣品為當月內生產的各品種水泥,分品種每兩月至少寄送一個樣品(必要時可增加送檢頻次),一年內涵蓋所生產的所有品種和強度等級的水泥,全年送樣不少于6個。

5.4與上級水泥質檢機構的'樣品對比工作由質檢部實施,綜合部監督;質檢部隨機對任一編號水泥進行取樣,樣品應通過0.9mm方孔篩,去除雜質并混合均勻后分成一式三份,一份自檢,一份寄送至上級水泥質檢機構,一份封存以備復查;送檢樣品應在取樣后3天內寄送出,封存樣品封存期限為三個月,若未封

存或封存不當造成樣品無法驗證,每次罰責任人100元。

5.5質檢部要及時將上級質檢機構的檢驗結果報送綜合部存檔,并組織對每月的對比情況進行總結,尋找差距,提出解決辦法并落實,保證下次的對比結果準確。

5.6質檢部在送樣后35天內將對比樣的檢驗結果報送檢驗單位和公司綜合部備案,每遲報一天罰款20元,出現漏報項目每次罰款50元。

5.7與上級水泥質檢機構對比試驗的考核(見試驗允許誤差表):在對比驗證項目中,抗壓強度超出誤差允許范圍,每項次罰檢驗員100元,其他項目超出誤差允許范圍,每項次罰檢驗員50元;同一項目連續三次超差罰200元;當月對比項目全部在誤差范圍內獎200元。

6、內部抽查對比

6.1質檢部設專職人員對檢驗人員定期進行抽查對比驗證。

6.2內部抽查對比考核為公司抽查與質檢部內部抽查合并考核,質檢部內部抽查不按規定頻次執行,每次處罰專職人員100元;公司抽查次數為每月每人不少于一次,公司抽查專職人員未按要求抽查,每次罰款100元。

6.3各檢驗崗位的內部密碼抽查次數規定如下:生產控制檢驗崗位每人每月不得少于4個樣品;化學全分析檢驗崗位每人每月不得少于2個樣品;三氧化硫檢驗崗位、凝結時間檢驗崗位每人每月不得少于4個樣品;成型崗位、破型崗位每人每月不得少于2個樣品;同一崗位對比檢驗每月進行一次;公司每月對質檢部各崗位進行一次抽查對比檢驗;每月質檢部總抽查檢驗項數不少于24項。 6.4抽查結果的報送:生產控制檢驗崗位、化學全分析檢驗崗位、三氧化硫檢驗崗位、凝結時間檢驗崗位接到抽查樣品后3天內報出抽查結果;成型崗位、破型崗位在抽查樣檢驗結果出來后,當天報出結果。

6.5抽查對比結果的判定:以抽查結果與原結果的相對或絕對誤差值是否在允許誤差范圍內進行判定(見試驗允許誤差表),抽查對比結果作為檢驗人員工作質量的考核依據。抽查過程中,抗壓強度超出誤差允許范圍,每項次罰50元,其他項目超出誤差允許范圍,每項次罰30元;同一項目連續三次超差,罰100元;當月對比項目全部在誤差范圍內,獎100元。

質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法篇四

為了加強對產品質量的監督管理,提高產品質量,明確質量責任,維護企業和職工利益,特制定本規定:

本公司員工依照本規定承擔產品工作質量責任。

自檢、互檢、專檢

質量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃分為:重大質量事故;嚴重質量事故;一般質量事故。

1、重大質量事故的判定

a、造成直接經濟損失≥3000元的;

b、因質量問題造成顧客索賠,并有可能終止合作關系的.;

c、嚴重影響本公司形象的。

2、嚴重質量事故的判定

a、造成直接經濟損失≥1000元且不足3000元的;

b、因質量問題造成顧客退貨或拒收的;

c、對本公司整體形象造成不良影響的。

3、一般質量事故的判定:凡行為/現象屬于2條規定,均判定為一般質量事故。

對于質量事故的責任者,將根據造成事故的歸類給予不同程度的處罰,其處罰的辦法為下列全部或其中之一

1、行政處分:包括通報批評、警告、降級、嚴重警告、留職察看、辭退、交司法機關追究法律責任;

2、罰款;

3、停職參加培訓班進行教育;

4、對出現重大質量事故者,責任人行政上給予警告以上處分,罰款100―300元,部門領導處以罰款50―100元或給予行政處分。

5、對出現嚴重質量事故者,責任人給予通報批評或警告處分,罰款50―100元,部門領導處以罰款

質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法篇五

1目的

未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用,確保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格產品出廠。

2適用范圍確保

適用于進貨檢驗(或驗證)、過程檢驗和出廠檢驗。

3職責

3.1技術部負責進貨檢驗或驗證、過程檢驗,成品出廠檢驗。

4檢驗人員

檢驗人員應具有高中(或中專)以上文化程度,了解產品特性,熟悉標準、規程等檢驗依據,掌握檢驗技術和相關知識,經培訓考核合格,持證上崗。

5檢驗規程

技術部組織制定進貨檢驗規程、過程檢驗規程和成品檢驗規程,經總經理批準后發放給生產部和檢驗人員。

6進貨檢驗或驗證

6.1采購的原輔料及包裝材料進廠后,倉庫管理員作好待檢標識,填寫申檢單交檢驗人員。

6.2檢驗人員按進貨檢驗規程進行抽樣、檢驗或驗證,填寫進貨檢驗或驗證記錄,出具進貨檢驗或驗證報告。

6.3檢驗或驗證合格的物資,由市場部倉庫管理員辦理入庫手續;檢驗或驗證不合格的物資,在不影響產品生產質量的前提下,經總經理批準后,作降價處理,若協商不成的,由市場部辦理退貨或索賠手續。

6.4市場部倉庫管理員根據檢驗或驗證結果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態標識。

6.5當生產急需來不及檢驗時,由使用部門填寫“緊急放行申請單”,經總經理批準后,準予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗,并對已放行的.物資做好標識和記錄,一旦發現問題,由生產部門負責及時追回或更換。

6.6對隨貨提供檢驗報告的產品,檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產品,倉庫管理員依據技術部檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。

6.7進貨檢驗或驗證記錄由技術部歸檔保管。

7過程檢驗

生產過程中的各種半成品,依據過程檢驗規程進行檢驗;合格的轉入下道工序或入庫,不合格的由操作者及時返工或報廢。

8出廠檢驗

產品加工完畢,生產車間或倉庫填寫申檢單交技術部;技術部按產品標準或成品檢驗規程進行抽樣、檢驗,出具檢驗報告;合格產品準予入庫、出廠,不合格產品進行報廢。

9檢驗人員責任心不強,未按規定進行檢驗或驗證,由此而給廠造成損失,追究其責任,并視情況賠償所造成的經濟損失。

質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法篇六

1、質檢人員要有一定的專業知識和較強的責任心,要堅持原則,嚴格標準,本著對質量負責的態度進行檢驗。

2、按圖紙要求對所有外購件、外協件等進行檢驗,對質量不符合要求和規格超差的應及時退貨。

3、按圖紙要求對產品進行檢驗,重點是幾何尺寸、焊接質量、耐壓性能等,不合格品退回車間進行返修,重新檢驗合格后入庫。

4、對中間產品進行抽檢,發現不符合規定要求的要及時進行指正,避免產品完工后再做較大改動,造成不必要的損失。

5、質檢人員對加工產品驗收后應在派工單上簽字,對外協件和外購件驗收后應在入庫單上簽字,否則倉庫人員有權拒收。

6、質檢人員要熟悉產品的使用性能,對于重點部件和重點部位要嚴格檢驗,對于一般部件和一般部位可適當放寬,做到有的`放矢,以達到降低成本,增加效益,提高工人的勞動積極性的目的。

7、妥善保管所有圖紙,未經允許不準將圖紙轉借他人或私自帶出公司。

質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法篇七

1

---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合

質量檢驗部門安全職責

1.企業在產品設計和工藝工裝設計時,以及試制試驗新產品的過程中,必須充分考慮可能出現的'不安全因素,嚴格執行有關安全衛生的標準和規定;

2.在檢驗產品質量時,應對其安全性能做出技術鑒定;

3.參與有關安全技術方面的廠規、標準等的制訂;

4.協助有關部門提供安全技術信息和資料,審查和采納安全技術方面的合理化建議;

5.協同有關部門加強對職工的技術教育與考核,推廣安全技術方面的先進經驗;

6.參加傷亡事故的分析調查,從技術方面提出意見或作出合理化分析,幫助確定事故原因和采取防范措施。

質量檢驗管理制度 質量檢驗管理辦法篇八

設備檢修質量檢驗管理制度之相關制度和職責,1范圍1.1本制度規定了設備檢修質量的檢查、驗收管理、職責、管理內容與方法,監督檢查與獎懲考核。1.2本制度適用于安全生產部、檢修公司及其他部門的設備檢修質量檢驗管理工作。2規范性引...

1 范圍

1.1 本制度規定了設備檢修質量的檢查、驗收管理、職責、管理內容與方法,監督檢查與獎懲考核。

1.2 本制度適用于安全生產部、檢修公司及其他部門的設備檢修質量檢驗管理工作。

2 規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

國家經貿委頒發《發電企業設備檢修導則》(20xx年)

國家電力公司頒發的《安全工作規程》(20xx年)

國家電力公司頒發的《安全工作管理規定》(20xx年)

3 管理機構與職貫

3.1 設備檢修,應根據需要成立相應的"設備檢修質量檢驗監督小組",其成員根據不同設備,由一至三級檢驗收人員組成。

3.2 設備檢修質量的檢查,檢驗與驗收實行廠部、車間、班組三級機構的檢驗與驗收工作。

3.3 設備質量檢驗三級機構:一級檢驗小組:由班 (組)長、工程技術人員、工作負責人、現場值班人員組成;二級檢驗小組:由車間正、副主任、技術專責人及一級驗收人員組成;三級驗收小組:由生產副廠長、總工程師、安全生產部正、副經理、副總工程師、安全生產工程師、設備大修理監理人員、廠技術專責人、車間正、副主任、班 (組)長組成。

3.4 廠部、車間、班組三級驗收小組負責范圍:一級(班組):輔助設備、工藝簡單的工序、大壩中簡單的異常處理之后;二級(車間):重要輔助設備、工藝較復雜的工序、大壩中的較大異常處理之后;三級(廠部)主要設備大小修,重要設備技術改造,大壩中的較大異常處理之后。

3.5 三級檢驗小組領導管理二、一級;二級檢驗小組領導管理一級,一級檢驗小組自覺服從三、二級領導管理;二級檢驗服從三級領導管理。

3.6 設備檢修質量檢查驗收堅持檢修人員自檢為主,驗收人員綜合檢驗為輔的原則。

3.7 檢修人員對檢修質量負有直接責任,檢查驗收人員對檢修質量負有驗收責任。

4 管理內容與方法

4.1 管理目標

4.1.1 堅持“應修必修,修必修好”的原則,以安全生產為基礎,真做好設備檢修管理工作,保證設備安全、正常、穩定運行;

4.1.2 設備檢修質量檢驗管理必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針,樹立“質量第一和檢修工藝質量沒有最好、只有更好”的管理理念。在認真執行《安全規程》檢驗的`基礎上,把好“質量第一關”;

4.1.3 鼓勵各班積極開展全面質量管理和合理化建議活動,全面上等級,上水平。

4.2 管理要求

4.2.1 設備檢修人員必須以高度的責任感與良好的工藝確保檢修(調試)質量,在每項工作結束后,檢修人員按照質量標準,自行修查,并做到:不符合規定標準不交驗收;自己不滿意不交驗收;缺陷沒有消除不交驗收;

4.2.2 設備檢驗人員要深入現場調查研究,參加現場勞動、主動幫助設備檢修人員解決問題,同時必須堅持原則、嚴把質量關;

4.2.3 設備大修前,其修試、檢驗、檢查的儀器儀表 (如:熱工、長度、水平、電磁、力學、化學、聲學等計量器具)必須送檢或自檢合格;

4.2.4 設備檢修質量檢驗應充分發揮各專業技師、現場工程技術人員的作用,以進一步提高檢修質量。

4.3 管理條件

4.3.1 為了保證設備檢修質量,必須對“儀器儀表”、“熱工校驗”、“計量器具”、重要測試工具檢定合格,以便檢驗值真實有效;

4.3.2 為了保證設備檢修質量,要求設備檢修人員認真學習有關規程,主要負責人應有二年以上的實際工作經驗;

4.3.3 加快科技進步應用步伐,抓好八大技術監督和可靠性管理,促進設備檢修質量上等級。

4.4 管理方法

4.4.1 設備檢修質量貫徹“誰修誰負責”、“誰專責誰先檢驗”的原則;

4.4.2 無論大小修、技改項目均由工作負責人首先依據設備檢修質量要求,認真檢查,確認合格后再交上級檢查驗收。

4.5 管理程序

4.5.1 設備質量驗收實行靜動態驗收的分級制度;

4.5.2 設備檢修質量檢驗依據廠的各類技術標準和規定,設備更新改造依據技術標準基礎上參照制造廠家《檢驗標準》或相應的國家標準規定進行驗收;

4.5.3 水輪發電機組、變壓器大修,主要設備更新改造的整體驗收。廠部將成立質量驗收委員會進行驗收,其專責部門在驗收前應提交:

4.5.3.1 竣工報告;

4.5.3.2 大修項目執行完成情況;

4.5.3.3 主要缺陷消除情況;

4.5.3.4 質量與安全措施落實情況;

4.5.3.5 技術革新實際應用情況;

4.5.3.6 存在的問題和處理情況;

4.5.3.7 主要技術數據記錄;

4.5.3.8 大修后試驗與試運行準備情況。

4.5.4 設備提交檢驗前,工作負責人應向質量驗收入預備詳細的匯報檢修概況、調試記錄

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