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2023年稽核崗位職責工作思路十二篇(匯總)

格式:DOC 上傳日期:2024-06-04 05:00:41
2023年稽核崗位職責工作思路十二篇(匯總)
時間:2024-06-04 05:00:41     小編:zdfb

在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。

稽核崗位職責工作思路篇一

2、負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

3、負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5、 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6、負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

7、協助財務經理計算分公司工資,并根據審核過工資表負責及時發放。

8、 負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9、 裝訂、管理本部門財務檔案。

10、負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

11、完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責工作思路篇二

1、熟悉并掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內容。

2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續是否完備,數字是否準確,附件、印章是否齊全。

3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。

4、負責接洽有關部門查詢經費使用情況,提供相關資料。主動積累各項有關資料,對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項,及時督促經辦人員辦理結帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調節表,及時查對未達帳項.

7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據,每月認真審核票據使用情況,確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。

9、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責工作思路篇三

1、檢查資產負債表是否按照會計制度及集團財務規定要求的科目及格式編制,復算報表各項之間的勾稽關系;

2、審核資產負債表項目與總賬科目或有關明細賬數字是否相符,檢查帳與帳之間的記錄是否相符;

3、審計庫存和固定資產等項資產的盤點,核實報表數字的真實性;

4、檢查損益表內各項目填列是否完整,有無漏填、錯填;核對各項目數字之間的勾稽關系;

5、審核成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬是否按集團要求確認及結轉,合適成本費用、各項收入、投資收益和營業外收支等項數字是否準確,必要時要檢查有關原始憑證。

6、審核績效考核成果是否真實正確;

7、審核各種支付憑證是否完整,流程金額是否正確;

8、完成其他一些臨時審計工作。

稽核崗位職責工作思路篇四

1.負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價,提出稽核建議,并對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價,并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

1.負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價,提出稽核建議,并對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價,并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

稽核崗位職責工作思路篇五

一、協助財務部經理制定并完善各項財務管理制度,參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度,確保財務工作正常有序進行;

二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標,并根據實際需要及時調整和實施;

三、定時檢查責任范圍內子公司各類會計業務處理,正確指導子公司財務工作,協助解決子公司相關會計業務;確保責任內子公司財務核算規范有序;

四、每月督促責任內子公司按時提交各類報表,檢查下屬子公司(基地)報送的各類內部管理報表及會計報表,核對報表數據勾稽正確;

五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財務進行全面及專項稽查,發現的問題隨時做好稽核記錄,編寫稽核報告,并提出解決方案和措施上報有關領導,經上級主管批示后及時督促整改執行;

六、定期檢查責任范圍內子公司財務核算及報表質量,正確處理子公司財務核算中存在的問題,重大問題及時提出處理方案報領導審批,

七、平衡各稽核片區相關事務及工作,協調處理各稽核責任片區重大工作,按時完成子公司財務人員月度績效工作考核;

八、對責任區內重要財務指標做出分析,向財務總監、財務經理提交匯總分析情況報告;

九、定期提交下屬子公司(基地)財務運行情況匯總報告,對子公司財務和管理中存在的風險,提出分析和評判意見和建議;

十、定期整理稽核相關文檔并及時歸檔整理、移交;

十一、按時完成上級交辦的其他相關工作。

稽核崗位職責工作思路篇六

1、倉儲配送規范化操作稽核。

(1)根據相關損控管理、倉儲作業規范,對“入庫環節、配貨環節、出庫環節、退換貨環節“的操作規范性和準確性進行現場檢查和監督,降低作業錯誤帶來的損耗。

(2)根據倉儲作業規范和倉庫管理制度,對倉庫日常管理行為(包括人員出入庫管理、防盜防竊管理、安全防護管理等)進行現場巡查和監督。

(3)參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點,核實庫存數據差異,追溯庫存盤點差異和問題,輔助提出解決問題的建議或策略。

(2)對重大違規或隱患行為及時提出預警,配合相關部門設計解決方案和應急預案,確保風險最低。

(3)對稽核數據、報表及稽核過程中出現的問題進行統籌歸納,協助部門負責人、分析人員進行稽核問題診斷,進而輔助業務流程和體系優化。

3、對賬與評估支持。

(1)必要情況下,協助財務進行供應商入庫過程信息的確認,協助財務會計處理結算對賬過程中出現的問題。

(2)必要情況下,協助快消產品部進行供應商供貨服務和貨品質量評估,對供應商管理和質量評估方面提供建議。

稽核崗位職責工作思路篇七

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批后組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識,完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批后執行。

十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核崗位職責工作思路篇八

1、負責稽核公司旗下各門店每日銷售收入,保證銷售收入的完整無缺失。

2、按公司規定,對各門店在銷售賬務方面的各項違規事項,及時查出問題,同時進行調查處理并跟進后續的整改情況。

3、負責各門店的賬務培訓工作,包括日常財務回訪、疑難解答以及新員工的培訓等。

4、負責與各商場的每月對賬工作,并完成每月銷售發票的送達工作。

5、負責完成財務部出具的有關銷售收入方面的相關報表。

6、協助部門主管完成其他相關的財務工作。

稽核崗位職責工作思路篇九

稽核員崗位職責

1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度,服從上級管理,愛崗敬業,要有較強的責任心,按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用,結算單的復核工作。

2、必須堅持制度、堅持原則,認真、細致的進行核查,對于核查過的數據資料簽字負責,如果復查出現問題,必須追查稽核員的責任。

3、要認真做好稽核日志、報表,對于查出來的問題詳細記錄,次日班前上交財務部閱示。

4、對在核查過程中發出的問題,屬于計算和歸并錯誤,當即進行調查整理數據,如因核查不細或徇私包庇的錯誤,必須追查責任人和稽核員的責任。

5、稽核的內容為:

(1)收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否一致,使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致,核對每張結算的詳細情況、正確與否。

(2)核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。

(3)核實掛帳單位手續是否齊全。

(4)核對發票的發放與賬單是否相符,有價票據使用是否正確、合法。

(5)核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

(6)核對編號賬單號碼是否連續或缺號。

(7)核對各營業點的酒水銷售情況。

(8)及時編制當日的各種報表、稽核結果。

(9)月底認真做好各類報表的匯總,數據的分類,調整工作,及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。

稽核崗位職責工作思路篇十

1、負責按照稽核部主管安排的工作,開展對公司生產經營過程中各環節內控制度的執行情況稽核;

2、對公司各部門執行預算情況予以稽核;

3、對公司收入及支出情況予以稽核;

4、對合同執行情況予以稽核;

5、對公司納稅及匯算清繳情況予以稽核;

6、執行領導安排的其他相關工作。

稽核崗位職責工作思路篇十一

1.負責實施對總行與信貸、資產業務條線相關的各專業委員會的運作的檢查、監督和評價,提出稽核建議;

2.負責實施對總行與信貸、資產業務條線相關的各部門和條線的運作和管理情況的檢查.監督和評價,并對稽核發現問題的整改情況進行持續追蹤;

3.參與對總行與信貸、資產業務條線相關的`高級管理人員進行經濟責任審計;

4.實施對總行各部門的內部控制評價,并對與信貸、資產業務條線相關的內部控制的隱患和缺陷提出改進意見;

5.參與其他與信貸、資產業務條線相關的現場檢查任務;

6.制定并完善與信貸、資產業務條線相關的稽核方法和程序。

稽核崗位職責工作思路篇十二

1、日常財務核算工作,對營業收入與樓面單據進行逐步稽核;

2、對經營數據進行系統分析;

3、應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;

4、財務報表、管理報表編制,外部報表提交,納稅申報等;

5、固定資產日常管理及相關賬務處理;

6、會計憑證、檔案、票據、經濟合同等的管理;

7、協助財務主管處理其他工作等。

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