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最新內(nèi)部審計崗位職責(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-07-31 20:04:13
最新內(nèi)部審計崗位職責(5篇)
時間:2023-07-31 20:04:13     小編:zdfb

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內(nèi)部審計崗位職責篇一

1、組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

3、負責公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;

4、組織領(lǐng)導編制公司財務計劃、審查財務計劃;

5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導匯報并提出可行的建議和措施;

6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

1、財會類相關(guān)專業(yè),大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;

2、 5年以上財務管理相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上同類崗位工作經(jīng)驗;

3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的`財務軟件、辦公軟件操作能力;

4、有較好的溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作細致踏實認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;

5、有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。

內(nèi)部審計崗位職責篇二

1.負責公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;

2.負責擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎ǖ幌抻趦?nèi)部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;

4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

5.財務、審計等經(jīng)濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。

財務內(nèi)審員崗位

內(nèi)部審計崗位職責篇三

質(zhì)量管理體系內(nèi)審員

1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié),協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

2.負責協(xié)助公司對工廠進行審核。

3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。

4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。

5.負責對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。

6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

7.會英文優(yōu)先。

內(nèi)部審計崗位職責篇四

1、根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排,及時高效地完成年度預算;

2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;

3、負責集團預算執(zhí)行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的相關(guān)資料,推進各業(yè)務部門預算使用和管理規(guī)范;

4、負責月度/季度/年度預算執(zhí)行和總結(jié)報告;

5、根據(jù)管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;

6、研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;

7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;

8、與稅務局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;

9、上級交代的其他工作。

內(nèi)部審計崗位職責篇五

1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,入賬。

2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據(jù)合規(guī)性。

3、個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理

4、協(xié)助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據(jù),確認入賬,培訓。

5、個人報銷項目bs科目清理,重點項目追蹤。

6、維護個人報銷員工基本信息。

7、協(xié)助更新報銷政策,

8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。

9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

10、其他財務部相關(guān)工作,或部門主管指定工作。

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