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商業計劃書 商業計劃書融資計劃(9篇)

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商業計劃書 商業計劃書融資計劃(9篇)
時間:2023-05-03 20:37:47     小編:zdfb

光陰的迅速,一眨眼就過去了,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的計劃嗎?以下我給大家整理了一些優質的計劃書范文,希望對大家能夠有所幫助。

商業計劃書 商業計劃書融資計劃篇一

其中重點是現金流量表、資產負債表以及損益表的制備。

創業計劃書:財務規劃創業計劃書:財務規劃

流動資金是企業的生命線,因此企業在初創或擴張時,對流動資金需要預先有周詳的計劃和進行過程中的嚴格控制;

損益表反映的是企業的盈利狀況,它是企業在一段時間運作后的經營結果; 資產負債表則反映在某一時刻的企業狀況,投資者可以用資產負債表中的數據得到的比率指標來衡量企業的經營狀況以及可能的投資回報率。

風險與風險管理

(1)你的公司在市場、競爭和技術方面都有哪些基本的風險?

(2)你準備怎樣應付這些風險?

(3)就你看來,你的公司還有一些什么樣的附加機會?

(4)在你的資本基礎上如何進行擴展?

(5)在最好和最壞情形下,你的五年計劃表現如何?

創業計劃書:財務規劃工作計劃

如果你的估計不那么準確,應該估計出你的誤差范圍到底有多大。如果可能的話,對你的關鍵性參數做最好和最壞的設定。

商業計劃書 商業計劃書融資計劃篇二

1.基本介紹:

東方工商大學是中國經貿集團有限公司在中國香港注冊的教育機構。東方工商大學擬籌建二級獨立法人股份合作公司,國際農業技術學院。

國際農業技術學院,將通過網絡或其他方式,向中國廣大農業人員傳授國際最好的農業技術,包括以色列、日本等國正在使用的成熟的農業最新技術。

2.團隊介紹:

周建,1965年生, 1994年擔任中國經貿集團有限公司董事長,致力于創辦教育機構,服務于市場。內地出生,常駐北京香港和深圳澳門。

3.市場特點:

中國數億農業人員,缺乏廣泛系統的國際農業技術培訓,過去不僅成本高昂,也無法集中學習,更難以系統傳授農業技術。

中國各地地方農業技術學校,師資力量有限。

各地主要農業技術教育大學,求學不僅需要時間,而且集中于主要城市,求學成本高昂。

農業技術的國際傳授,在缺乏互聯網的情況下,無法做到以點到面,更多的是點對點,效率不高。

創辦國際農業技術學院,通過互聯網,能夠集中實現點對面的傳授。廣大農業人員通過電腦特別是手機移動互聯網設備,能夠以最低成本和時間,學習掌握國際農業技術。消除市場信息壁壘,促進國際技術交流,收集農民技術需求,提供針對性農業技術服務。

4.產品介紹:

國際農業技術學院,將提供國際農場、種養殖先進技術。

國際農業技術學院將設立網站,提供農業技術的視頻和文字教學。由國際專家及農業技術講師傳授各種農業技術。

5.競爭分析:

中國市場迄今沒有國際農業技術教學培訓機構。

中國農業技術高校,難以轉型為國際農業技術教學機構,這涉及到高等教育改革。地方農業技術學校無法提供全面的國外先進農業技術。

農業技術公司與網站,限于政策,無法設立比較正規的農業技術學院,無法建立品牌性的農業技術學院。

以色列等國家,設立直接針對中國的農業技術的中文培訓,缺乏對中國農民的了解。

香港等地發展國際農業技術教學,市場缺乏敏感性。

6.盈利模式:

一般農業技術的傳授,實行免費服務。

高級農業技術網絡培訓班,收取培訓費。

地方集中定點培訓,收取培訓班費用。

農業技術的資料和視頻資料,收取資料費。

農業技術運用的新設備材料,收取代理費。

國外技術培訓,收取進修費用。

7.市場規模:

中國農村人口9.4億,長期居住農村人口7.5億,從事農業生產的人數約有2億。國家大力支持農業技術推廣,沒有市場政策障礙。農民手機配置比例高,農業技術是職業農民發展的需要。

9.運營計劃:

建設網站,配置師資隊伍,擴大網站宣傳,網站用戶達到1000萬,月活躍用戶達到50萬。

建立3千人(兼職)助教隊伍,發展學員,組建虛擬班級,引導和協助培訓各地學員。

與國家有關農業技術科研推廣機構建立戰略合作,加強市場一線的技術推廣和宣傳。

10.融資規模:

初期目標千萬,出讓10%股權。

平臺建設40%

課程研發20%

專科拓展10%

市場推廣30%

10.補充:

寫好商業計劃書,把產品推銷給消費者只是第一步。產品質量足夠好,消費者重復消費,在消費者里建立口碑,主動推介和代理我們的服務,才是我們推廣我們的服務的市場目標。建立了消費者品牌效應,深入農業技術培訓市場,就建立了市場地位,就方便做到市場領先地位。

商業計劃書 商業計劃書融資計劃篇三

其中包括:公司名稱、成立時間、主要股東、股份比例、主營業務、過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤、公司地點、電話、網址、電郵、聯系人。

在國內,團隊的介紹比美國重要。所以開題要簡單介紹姓名、學歷/學位、畢業院校、行業從業年限、主要經歷和經營業績。

你和團隊有哪些經驗和在這個細分市場上有哪些特殊的經歷?是否有出名的董事顧問或財務經理幫忙?你們能否拿到第一批核心客戶與合作伙伴?

市場的潛在規模包括:行業市場的歷史與前景,內地或海外市場的規模及增長趨勢,行業競爭對手及本公司競爭優勢,未來3年市場銷售預測。

你要解決的問題包括:描述關于該問題的真實情況及市場需求,要讓投資人認識到這是個有趣且又真實需求的問題。

產品/服務的介紹包括:產品的技術水平、創新度、獨特性、競爭優勢。

解決方案包括:為什么能夠解決問題,為什么你的方案比其他的方案要好。比如,自身的產品可能比現有解決方案更便宜、小巧、快捷、方便或讓用戶有更好的體驗。

研發主要包括:研發團隊技術水平、競爭力及對外合作情況,專利或其他技術水平成果及水平,已投入的研發費用及今后投入計劃。

一般有實體產品的才會涉及到生產方式與設備,成本控制,但所有軟硬產品和服務都要有質量保證。

線上和線下的營銷策略包括:在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性。

你產品或服務的目標用戶是誰?他們愿意付費嗎?會付多少?目標用戶會決定你的細分市場大小、競爭對手以及增長趨勢。

沒有競爭對手的市場,是一個不存在的市場。你要幫助投資人了解市場要解決的問題,分析競爭對手的一舉一動以及他們提供的現有解決方案,從而驗證大家對市場潛在規模的直覺預測。即使你覺得自己打開了一個全新的市場,但是由于問題的存在,也必然有人會找到了解決方案。

所以,要承認市面上存在的部分解決方案,并有類似解決方案的潛在競爭對手,但是,要強調你的方案為什么更好,定位與隊友有什么差別,真實誠懇的分析會增加你的可信度。如果沒有競爭,投資人會感到緊張,覺得你不可信,根本沒有花時間去網上搜索。

其中要包括:未來3年的銷售收入、利潤、資產回報率等,多過3年的預測都不可信。項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施。

那些客戶會付費?現在有哪些b2c的免費用戶?怎樣把他們轉換成付費用戶?往往b2b的解決方案價值鏈中有多名玩家,要確定對自己在價值鏈中的明確定位,誰會付錢?付多少?有些問題是沒人愿意付費去解決的,還有一些問題,那就是獲利者并不是付錢的用戶。你的解決方案是一片維他命還是一片止痛藥?維他命是不錯,但止痛藥是必須的。

其中包括:資金需求額度、用途、使用計劃,擬出讓股份(可以算出融資前或融資后的估值),投資人權利,推出方式。之后會詳細說明。

為了達到什么樣的里程碑,我們需要多少錢;什么時候才會達到收支平衡和贏利;預計收入、毛利和贏利的預算和假設基礎的制造和銷售數據都是什么。

商業計劃書 商業計劃書融資計劃篇四

公司名稱: 有限公司

成立時間: 年

注冊地區:中國重慶市

注冊資本: 萬元人民幣

固定資產: 萬元人民幣

主營業務:led大功率照明產品的研發、生產、銷售

公司地址:重慶市

法定代表人:

電話:

傳真:

郵編:

e-mail:

1、led大功率照明系列產品

我公司自主研發的大功率led燈目前處于國內先進行列,其照明電源攻克led負電容效應,使得光源能夠穩定長時工作。產品真正解決了led芯片散熱問題、解決了led最敏感的熱傳導問題,從而保證led實現小光衰和長時效,并通過了歐盟認證。

本產品的價值在體現在應用led大功率路燈所獲得的社會、經濟及政治效益。由于在照明效果上,二代100w的大功率led路燈要等于好于等于400w的高壓鈉燈,其在同等照明效果要求下,耗電量是傳統路燈四分之一。產品的使用壽命在傳統路燈四倍以上。照明的清晰度和舒適度為傳統路燈產品的四倍以上。因此本產品是目前路燈主流產品400w高壓鈉燈最好的替代產品。

在中國,隨著國家對半導體產業發展的支持政策和國家對節能減排的迫切要求,led大功率產品將迎來一個產業化發展的春天。

2、其他系列led照明產品

其他led照明產品應用隧道燈、礦工燈、射燈、汽車、景觀裝飾照明、交通信號、顯示器等領域。

能源和資源,是全世界關注的焦點問題。從我國的現實情況來看,能源和資源問題更是我們當今迫切需要解決的問題,這是因為我國煤炭和石油的人均儲量非常低,而我們又有著十幾億人口的龐大分母在不停地吞噬著已十分有限的自然資源。所以為了解決這一問題, 我國已將節約能源、保護資源提升到了戰略高度,一場全民節能的戰役已強勢拉開序幕。

led照明光源是繼白熾燈和熒光燈之后第三次照明產業革命。半導體照明將是21世紀最大最活躍物高科技產業之一,它將在經濟競爭及國家安全方面有著極其重要的意義。相應的,世界各國競相制定了一系列相關的政策。

統計分析顯示,20xx年全球led照明應用產品市場規模為40.0億美元,同比增長40.4%,增長迅速。預計到20xx年,全球led照明應用產品市場規模將達到625.0億美元,為20xx年的15倍,年復合增長率達到73.3%。

根據中國光學光電子協會光電器件分會的初步統計,20xx年,我國led產量達到1820億只,增長36%。其中高亮led產值達到265億元。根據20xx年10月,國家發改委等六部委發布《半導體照明節能產業發展意見》,對中國led產業的發展做出部署,明確提出,到20xx年芯片國產化達到70%以上。閱讀燈、櫥窗燈、戶外燈、投光燈、家用小射燈等傳統燈具將逐步被led燈具取代。

另外,20xx年“”后,節能減排成為正式的且重要的政績考核指標,并且已經有硬性的節能指標下放到各級行政單位落實執行。由此,為led大功率路燈的普及發展創造了極好的市場環境。

據十城萬盞試點城市調研統計,目前37個試點城市已實施的示范工程超過20xx項,應用的led燈具超過420萬盞。20xx年,led戶外照明將逐步實現從政府引導向市場主導的轉型過渡,鑒于十城萬盞的示范作用,目前國內眾多城市正在加大led路燈(含隧道燈)的替換安裝量,加之國內每年200萬盞的新增安裝量,給戶外照明企業提供了更廣闊的市場空間和拓展機會

五、管理和團隊

以合作化人性管理思想為指導,以目標管理為基礎、以項目管理為核心,同時實施數字化管理、柔性管理、知識管理。

我公司非常重視對研發的投入,也把研發做為自己企業核心發展目標。企業有著一批實用型研發技術人才,以東莞為研發基地,經過多年的發展,其對led產品的研發已經進入了獨立成熟的研發模式。

二是:建設完備b的市場銷售體系,組成高效運營營銷網絡,把科研成果有效的轉化為高份額、高增長、高占有率的市場回報;

生產基地的投資與估算

項目預計占地50畝,總投資8000萬元,其中廠房建設等基建項目投資:4000萬元,生

產設備總投資:1500萬元,試驗檢測設備投資:500萬元,企業流動資金:20xx萬元。

20xx-2017年度銷售收入預測表

單位:萬元(rmb)

臨汾城市建設道路路燈需求及綠色城市打造等大型照明需求;面對高速倍增的市場份額,迫切需要建設一個產業化生產基地規模化生產,以適應市場需求對產能的要求和服務于中國綠色照明節能的社會使命。

2、資金用途和使用計劃

投資總額5000萬元人民幣,用于產業化設備的購置和流動資金需求。資金分二次進入:20xx年產業化購置設備,一期投入20xx萬元,其中設備購入需求資金1000萬,流動資金1000萬。20xx年,二期投入20xx萬元,設備購置1000萬,銷售占用流動資金1000萬元。 十一、風險控制

1、風 險

(1)、產業發展周期的風險

led照明是高增長、高回報的朝陽產業,由于資本的逐利性,不可避免有大量投資企業進入該領域。雖然有技術優勢的壁壘,但產業發展的生命周期是可測的;所以抓住機遇就是贏得機會,技術風險將隨著時間和進入該領域的資本成反向比。

(2)、營銷和管理中的風險

產品需要有強力的市場營銷推動力;市場需求變化需要企業采取靈活應變的措施。實現企業既定的銷售戰略目標,需要在運營上全力以赴、眾志成城;需要管理團隊的協同一心。

(3)、企業發展戰略的風險

合資股權分配和管理中吸引外部優秀人才的策略是否有效?企業員工價值觀能否與公司宏偉目標一至?機構規模的擴大,管理方法能不能適應不斷變化的環境都會存在不確定性因素。

2、對 策

(1)、針對企業管理上存在風險

奉行“以人為本“的企業文化,實現員工和企業價值的共同增長;采取多種激勵措施,如員工持股、股票期權等,盡可能地吸引并留住人才。提供優質的工作、生活環境,創造良好的學習氛圍;給予員工 發展所需要的空間和支持,滿足員工實現自我價值的需要;在銷售策略上進一步提升市場銷售量,擴大大工程、大項目的帶動成果。提升服務品質,提升綜合競爭力,增強網絡和代理服務功能適應市場變化的能力;加快對市場開發進度和建立一套完善的市場營銷體系,制定合理的銷售價格,增強公司盈利能力。

(2)、企業發展戰略的措施

尋求政府和相關管理部門和產業政策的支持,實施品牌戰略。 推行目標成本管理,加強成本控制;采取內部培訓、外部培訓等多種措施,提高管理團隊的整體素質;倡導組織創新、思想創新, 以適應不斷變化的外部環境。完善公司自身的“造血“機制;加強對資金運行情況的監控,最大限度地提高資金使用效率;實施財務預決算制度。

商業計劃書 商業計劃書融資計劃篇五

校企合作是中職學校發展的必由之路,根據2012年學校工作計劃,以及充分結合我校當前的實際情況,特制定本校企合作工作計劃。

堅持走校企合作培養高素質技能人才之路,校企合作是學校發展的生命線,是學校生機與活力的根源所在,校企合作規模越大、關系越密切,效益越突出,學校發展的速度越快,步子越實。在教育教學過程中,我校始終堅持以就業為導向,以服務為宗旨,以學生為主體,以厚德強能辦學思想為宗旨,堅持走校企合作的道路,認真實施高技能人才培養工程。我校及時根據企業發展對人才的需求,采取多樣化、靈活化的合作培養模式,形成了一校對多企的合作局面,并簽訂合作協議,為企業培養高技能人才。

(一)提供具有先進水平的硬件條件。高質量的應用型人才培養主要新設備、新工藝、新技術、新材料的掌握和應用。學校加大使用教育資金,完善實訓條件,進一步強化多媒體、理實一體化教室建設。

(二)提供高水平雙師型師資。"打鐵還須自身硬",有了先進的教學設備,如何更好地應用于技能教學,為學生提升能力服務,師資起著決定性作用。學校采取"走出去、請進來"的辦法加強師資培訓,舉辦"雙師型"教師活動,組織觀摩考察活動、并分期分批安排教師走出學校進修培訓,不斷提高教學水平,聘任企業的高技能人才擔任兼職教師。

(三)采取"訂單"模式培養。學校與企業簽訂定向培養協議、根據企業提出的專業知識和專業技能要求來組織和實施教學,學生學完相應的知識,達到相應的技能水平后,輸送到企業就業。

20xx年繼續推進校企合作,完善校企合作平臺,擴大與簽定企業合作面的同時將開展以下工作:

(一)結合農業行業技術改造和新技術應用力度的加大,對高質量的應用型人才的需求向高層次、多技能、快速應用方向發展的實際,緊緊圍繞企業需求與發展,進一步結合企業現場開展高質量的應用型人才培養。

(二)充分利用學校師資、實習設備、場地資源同企業技術資源相結合的優勢,建立校企一體的考核評價體系,發揮學校職業技能鑒定站和行業職業技能鑒定站的職責功能,開展農藝工、果蔬園藝工、動物防疫員等資格認證,提升校企合作開展高技能人才培養的社會認可度。

(三)完善校外實習、實訓基地建設,培養滿足頂崗實習要求。

(四)擴展培養專業范圍,把校企合作培養高質量的應用型人才的專業范圍進一步擴大,解決小工種高質量的應用型人才缺乏的現象,使校企合作培養的高質量的應用型人才滿足企業的不同需求。

(一)建立由行業、企業參與的教學結合。其職責是:根據市場需求和培養培訓目標,制定實施教學計劃;搞好課程開發,組織編寫校本教材;落實兼職教師和學生實習,指導教學改革。

(二)建立職業教育校外實訓基地。通過實習基地建設,加強校企合作,為學校教師和學生提供實習場所,加快"雙師型"教師培養,提高學生的職業技能和就業能力,促進職業教育健康發展,為基地企業優先培養高質量的應用型人才創造條件。

(三)鼓勵支持行業、企業參與合作辦學、辦專業以及共建訓基地。通過校企合作,建立一批示范性的基地,既為學生提供實習實訓,又為企業培養定向人才,實現校企"雙贏".

四、合作的主要內容

(一)企業就缺口崗位與校方達成培訓協議、每年將需要專業人數通報我方,由校方負責招生、培養,學生畢業后擇優并與企業雙向選擇。這樣學校的專業設置能夠與市場有個良好的對接。

(二)企業為校方提供實踐基地。由企業指派人員對學生進行實訓。

(一)與企業商談合作事項,并擬定有關協議。

(二)分批到企業進行不同崗位的實習。

(三)通過與企業的各種聯誼活動增進雙方感情,并提高學校的知名度;

(四)組織好學生供需見面會,通過企業與學生的雙向選擇確定好進入合作企業的人選。

(五)對入圍學生進行專業知識和相應專業技能的強化培訓,作好其正式上崗的過渡工作;

(六)組織開展好學生與社會各企事業的就業推薦會。

湘潭生物機電學校

20xx年2月17日

商業計劃書 商業計劃書融資計劃篇六

1、

國家成功的經濟改革,靈活的市場推動政策,使得國內的服裝市場如火如荼。gdp、國民消費指數不斷攀升,人們消費意識的不斷增強,為服裝行業展示了一個廣闊的發展空間。

服裝行業在中國自古以來就是一大行業,發展至今,隨著政策的開放與經濟的發展,中國現已成為全世界的服裝加工基地與品牌發展的戰略陣地。中國是服裝消費大國,也是出口大國,我國的服裝出口額占到整個紡織產品出口總額的2/3左右,世界上所有的品牌產品60%的生產和銷售有與中國有關,而中國內地市場每年的消費額在1000億左右,且有不斷增長的需求,市場潛力巨大。這就為我們開展品牌經營提供了廣闊的空間。

服裝行業是一個生活消費品行業,同時也是高利潤行業。因利益的驅動與市場的需要,在整個業態的設計、加工、市場推廣、直營、加盟等不同環節,已經發展成相對完善且專業的群體。近十年來,擁有龐大生產和消費規模的中國服飾市場,企業的經營模式和管理水平有了很大的提升,更加重視品牌的經營。

擁有14多億人口的中國在過去十年經濟增長速度驚人。據國家統計局統計,2001年國內生產總值達95,933億元人民幣,比較上年增長7.3%。國內社會消費品整體銷售額為37,595億元人民幣。有專家估計到2010年銷售總額將達到10萬 億元人民幣。國內服裝銷售市場十分龐大,據中華全國商業信息中心表示在2002年國內服裝銷售總量為5.7億件,大型商場銷售總量2.34億件。隨著經濟高速發展和中國入世等利好因素,中國被視為現今世上最具發展潛力的消費市場之一。

1) 中國經濟增長強勁,隨著wto的推進和奧運的到來,將帶動更多的.外資品牌進入中國,需要與有實力的百貨或品牌代理公司合作

2) 在許多消費品中,中國是 “世界的工廠”, 國內有大量的加工基地,為品牌開發的深入開展提供了條件

3) 消費者的消費觀念日益成熟,商家的競爭最終是品牌的競爭,品牌運作的時機逐漸成熟

4) 品牌運作能加強對資源的控制,提高企業的競爭力和利潤率

5) 國外高檔服裝品牌如:路易威登 、克來斯汀。迪奧、杰尼亞、范思哲、阿瑪尼、寶姿等成功登陸中國市場并在中國服裝消費市場獲得巨大成功。這也證明了中國消費者對國外的品牌有一定的認知度和相當大的購買潛力

6) 國家與服裝品牌輸出國歐盟的新一輪經濟合作政策的啟動

7) 歐盟輪值主席國意大利總理貝盧斯科尼10月30日與歐盟委員會主席普羅迪一起同中國領導人舉行會晤,并達成經濟合作共識,表示將出臺相關政策鼓勵國內中小企業與中國企業合作。從2003年11月1起,歐洲十二國旅游對中國全面開放。

充分利用雙方的資源優勢,強強聯合,迅速占有市場資源。

1、xxx百貨集團優勢

1) xxx百貨的品牌效應

2) 百貨業運作的豐富經驗,對百貨業發展趨勢的準確把握

3) 強大的銷售渠道終端

4) 資金方面的支持和保障

2、xxx公司優勢

1) 企業核心產業珠寶業遍布在全國各地大型百貨店的龐大網絡,可以共享的客情資源

2) 雄厚的資金后盾

3) 豐富的行業管理經驗

4) 靈活的管理機制

1、 在2004年獲得總銷售收入1000萬元。

2、三年內,經過市場的推廣,品牌在國內得到迅速發展擴張。全國各大商場起碼有100家品牌形象店,其中加盟式地鋪式專賣店30家;

3、建立科學管理體系及銷售系統營運平臺;

4、建立分工明確能協同作戰的營銷團隊。

1、在二年內獲得20%的稅后年投資報酬率;

2、在2006年凈利潤達到 1000 萬元;

1、公司定位

合資公司將是一家專門經營國內外知名品牌的專業運營公司。經營品類包括服裝、服飾、鞋、箱包、化妝品、家居用品等。

2、市場定位

公司采用貿易,零售,批發等多種經營模式,最終形成多品牌,多品類,多渠道的市場銷售網絡。

合資公司的產品將以公司直接或通過二級分銷或加盟商在國內各大百貨公司、商業街等賣場設立專柜、專廳或獨立專門店出售

根據產品類別不同而有不同的定位,合資公司所經營的產品均注重品質,強調品味,價格相在同類產品中較高

3、品牌運作方式

1) 做品牌的經銷商

引進國外品牌, 由合資負責市場運作, 產品按照貿易價格從品牌公司進口

2) 做品牌的代理

引進國外品牌, 全面負責產品的設計,采購,加工,市場和銷售的工作, 向品牌公司支付一定比例的品牌使用費,可以考慮與設計公司和加工公司合作。取得品牌在中國的使用權, 需要有強有力的采購渠道和市場推廣。

3) 共有國外品牌

與國外服裝設計室(或品牌公司)合作,成立利益共同體,由國外設計室負責服裝風格與產品設計,合資公司則以網絡資源及銷售開拓管理成為對品牌共有的基礎。

4) 自有品牌

注冊合資公司自有品牌, 自行負責品牌的全部運作,形成多種品牌、多種項目的規模效益。

四、銷售渠道策略

總體運作策略:

1、以自營店作前期品牌網絡發展開拓,再以二級分銷及加盟店擴大市場占有率;

2、初期以王府井百貨零售網絡為平臺,再以此模式在國內各大城市、各大有影響力的百貨店形式網絡連結;

二級代理商

對城市消費力相對較低,公司客情資源欠缺城市,主要采用二級分銷方式,可充分借助代理商網絡資源快速滲入市場;

特許加盟

充分利用加盟者的資金,輔助以品牌資源與管理。利用加盟者的資金來拓展自己的品牌市場,有利于企業的資金周轉。這是一快速擴張品牌的最佳方法,可以盡快進行品牌點的建設。

網絡搶占策略:

1.第一年以拓展王府井百貨自有網點為主。條件許可,考慮在上海的華聯、武漢的武百、廣州的廣百、天津的依勢丹、深圳的西武、地王大廈等開設戰策性網點;

2.以一級城市開設自營地鋪專賣店為主,二級城市以代理、加盟店為主;

3.市場以華南、華東、華中為主,東三省暫不開發(王府井百貨網絡點除外);

4.重點營銷區域:

a.一級市場所屬省份或城市:上海、江蘇、浙江、福州、北京、廣州、武漢、重慶、成都、大連、深圳;

b.二級市場所屬省份或城市:天津、長沙、南京、山東、廣西、江西、安徽、云南、四川;

c.三級市場所屬省份或城市:陜西、甘肅、寧夏、河南、河北、貴州。

拓展目標:

1.山東、河南、湖北、西北、江蘇、貴陽先以二級分銷代理模式推進;

2. 公司自營店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重慶、成都、大連、

深圳為主。

五、公司發展1-3年發展規劃

1、 一年內,成功代理一至二個國外服裝品牌,依托王府井百貨網絡平臺,設立10個專柜;

2、 三年內,能成功代理三至四個國外服裝品牌,網絡開拓包括王府井百貨在內的專柜、專廳100個;

3、 與國外服裝設計室(或品牌公司)合作,成立利益共同體,由國外設計室負責服裝風格與產品設計,項目公司負責國內銷售網絡的建立與管理;

4、 多種品牌經營同時展開,網絡擴張到除了王府井百貨之外的國內各省較有影響的百貨。

5、 品牌的經營開始拓展二級代理及特許加盟商;

6、 在設計,生產,銷售和市場推廣等方面籌備創建自有品牌。

六、項目公司的組織架構

1、基本組織架構

2、各崗位或部門的基本職責

經理:

對董事會負責,全面負責合資公司品牌的運作與日常事務的管理,制定企業中長期的戰略,確認與落實中短期目標和計劃。

副總經理:

對公司董事會、總經理負責,分管相關職能部門

品牌引進部

1) 品牌市場調研,信息收集和分析

2) 制定選擇品牌的標準,篩選品牌

3) 實地考察品牌的市場情況, 拜訪相應的公司

4) 確定合作方式和條件

5) 展開談判,簽訂合同,為啟動品牌運營做準備

市場部:

1) 廣告和媒體

2) 公司品牌宣傳策劃,推廣方案的制訂

3) vi設計、品牌形象店效果圖的制作

4) 市場活動用品,pop,贈品等

5) 培訓

6) 市場信息收集和分析

零售部:

1) 市場的網絡開拓

2) 掌握銷售狀況

3) 補貨和調貨

4) 拜訪客戶

5) 回收貨款

6) 查訪柜臺

7) 導購管理

8) 銷售數據分析

物流及信息部:

1) 到貨管理

2) 發貨管理

3) 保管管理

4) 運送管理

5) 盤點管理

6) 信息系統的建立和運用

財務部:

1) 融資,投資和資產管理

2) 日常管理:財務預算,現金,存貨,應收賬款管理,費用支出管理等

3) 制作資產負責表、損益表和資金變動表

人力資源部:

1) 日常管理

2) 招聘和解聘,升降職,調動崗位

3) 培訓管理

4) 目標管理方案的制定

5) 結合目標管理,建立績效評估考核體系、激勵機制

建立及完善以上管理程序是開展業務和實現合資公司整體目標的基礎。

3、預算管理體系

建立預算體系,以便于公司根據市場情況的變化,及時做出調整,保證公司預算的實現。

a.財務預算制度

b.銷售預算制度

4、推行目標管理

a.使公司全體員工理解公司的總體目標

b.更好地明確每人的職責和細化目標,提高工作效率

c.幫助員工學習達成目標的方法和步驟

d.為人事考核和評估提供依據

七、財務計劃

開發,投資與回報,資金使用計劃及盈虧平衡預計

1、啟動資金的分配比例

起始資金500萬元人民幣,后續視發展情況而追加

1) 50%用于:用于初期引進國外品牌

2) 20%用于:開辦10家50平方米的王府井集團直屬的百貨專柜

3) 20%用于:人力資源

4) 10%用于:公司辦公初期費用

2、開辦費

公司注冊費(按照500萬元) 50,000

辦公場所租金(1年) 200,000

辦公設備及用品(電腦,傳真機,復印機,桌椅等) 200,000

其他費用 10,000

合計 460,000

3、品牌經營的前6個月資金投入

按照進口貿易形式引進國際知名品牌,首次同時進入10家門店計算,假設貨品資金在六個月后可滾動使用,(每次訂貨要提前6個月)

商場每月按時回款。

貨品(首次鋪貨) 3,000,000

柜臺裝修 100,000×10 = 1,000,000

管理人員工資 5,000×10人×6月 = 300,000

差旅及日常交通費 200,000

合計 4,500,000

4、損益及盈虧平衡預計

方案a、以下預算按照3年只經營一個品牌,開10家自營的零售店計算:

品牌運營的初期需要投入鋪底貨品,裝修費,辦公設備等,同時也是品牌的介紹期,預計前第一年的10個店的銷售目標1000萬元,達到盈虧平衡。以下預計是的損益表:

損益表(預計)

截至品牌運營第1年年末 人民幣元

產品銷售收入(應銷售原價的零售額) 10,000,000

減;銷售活動讓利 500,000

產品銷售凈額 9,500,000

減:百貨店扣率(產品銷售凈額的28%) 2,660,000

減:產品進貨成本(應銷原價零售額的30%) 3,000,000

產品銷售毛利 3,840,000

減:庫存折價成本(應銷原價零售額的5%) 500,000

減:銷售費用: 導購工資 360,000

交通及差旅費 500,000

裝修折舊費 500,000

管理費用:管理人員工資 600,000

辦公設備折舊及辦公用品費 200,000

市場推廣費用 1,180,000

利潤 0

損益表(預計)

截至品牌運營第2年年末 人民幣元

產品銷售收入(應銷售原價的零售額) 15,000,000

減;銷售活動讓利 750,000

產品銷售凈額 14,250,000

減:百貨店扣率(產品銷售凈額的28%) 3,990,000

減:產品進貨成本(應銷原價零售額的30%) 4,500,000

產品銷售毛利 5,760,000

減:庫存折價成本(應銷原價零售額的5%) 500,000

減:銷售費用: 導購工資 360,000

交通及差旅費 500,000

裝修折舊及更新費 500,000

管理費用:管理人員工資 600,000

辦公設備折舊及辦公用品費 200,000

市場推廣費用 1,500,000

利潤 1,600,000

損益表(預計)

截至品牌運營第3年年末 人民幣元

產品銷售收入(應銷售原價的零售額) 20,000,000

減;銷售活動讓利 1,000,000

產品銷售凈額 19,000,000

減:百貨店扣率(產品銷售凈額的28%) 5,320,000

減:產品進貨成本(應銷原價零售額的30%) 6,000,000

產品銷售毛利 7,680,000

減:庫存折價成本(應銷原價零售額的5%) 500,000

減:銷售費用: 導購工資 400,000

交通及差旅費 500,000

裝修折舊及更新費 500,000

管理費用:管理人員工資 800,000

辦公設備折舊及辦公用品費 200,000

市場推廣費用 1,500,000

利潤 3,280,000

匯總預測損益表 (單位:萬元人民幣)

年度 2004年 2005年 2006年

銷售收入 1000 1500 2000

營業利潤 0 160 328

方案b、快速發展方案,此方案需要追加投資約1000萬元

以下預算按照:

第一年經營一個品牌,開10家自營的零售店計算

第二年經營兩個品牌,共有2 0家自營的零售店,10家經銷店計算

第三年經營四個品牌,共有5 0家自營的零售店,50家經銷店計算

匯總預測損益表 (單位:萬元人民幣)

年度 2004年 2005年 2006年

銷售收入 1000 2500 5000

營業利潤 0 400 1000

七、資金需求計劃

以四期為一需求計共336萬。

一期時間:11月-12月(為期一個月)

項目 內容 費用 說明

公司注冊 在北京注冊成立服裝代理公司 5萬 注冊資金500萬,按要求交注冊資金的1%

商標注冊 在國內申請相應的商標注冊 1萬 注冊相應商標主要是為今后自創建品牌時用

辦公場所 辦公室、辦公設備、 20萬 1、 辦公場所租貸2、 辦公設備電腦等購置

人員配置 總經理、副總、品牌開發經理等人到位 3萬 工資及部分差旅費用

合計:約29萬

二期時間:2004年1月-2月(為期一個月)

項目 內容 費用 說明

辦公支出 辦公場所需承擔的支出 1萬 其中包括辦公室租金、水費、電費、電話費

人員配置 部分管理人員到位 3萬 人工資

差旅支出 品牌開發人員出差、品牌代理洽談 5萬 國外與國內的出差費用

其他支出 1萬 其他不可估費用

合計:約9萬

三期時間:2004年2月-3月(為期一個月)

項目 內容 費用 說明

辦公支出 辦公場所需承擔的費用 1萬 其中包括辦公室租金、水費、電費、電話費

人員配置 相關管理人員到位 4萬 人員工資

差旅支出 品牌開發人員出差費用 5萬 國外國內出差費用

服裝fob費用 成功代理一個品牌 200萬 主要是服裝賣斷費用

合計:約210萬

四期時間:2004年3月-4月(為期一個月)

項目 內容 費用 說明

辦公支出 辦公場所需承擔的費用 1萬 其中包括辦公室租金、水費、電費、電話費

人員配置 職能部門人員基本到位 4萬 人員工資

差旅支出 市場開拓人員出差 2萬 主要是市場開拓人員出差費用及汽車費用

品牌形象設計 品牌的ci、專店的形象設計 1萬 品牌形象設計、制作費用

專柜、專廳裝修 王府井百貨網絡的專柜專廳裝修 80萬 以10個店為一階段,每店8萬

合計:約88萬

八、行動時間計劃

第一年度運作第一個品牌,以進口貿易的形式引進一個國際知名的男裝品牌。

拓市場初期以王府井百貨零售網絡為平臺,再以此模式在國內各大城市、各大有影響力的百貨店形式網絡連結。

時間表:

2003.11~2003.12 組建品牌公司

篩選品牌,談判合作,確定第一個經營的品牌

2004.01~2004.02 制定品牌運作第一年的年度計劃

在貨品,銷售,市場,物流和人員等方面的準備

2004.03~2005.02 第一個品牌的運作第一個財務年度,執行第一年的年度計劃

同時聯絡籌備下一個合作的品牌

九、附件:(待定)

1、《合資公司管理制度》

2、《合資公司業務流程》

商業計劃書 商業計劃書融資計劃篇七

投保遵循“高額損失優先原則”,即某風險事故發生頻率不高,但造成損失嚴重,就優先投保。

其商業保險費用的支出一般為年收入的10---20%左右,最好別超過20%,即用10%的資金保全自己100%的資產。

說實在的,我們賺錢一輩子,同時也花錢一輩子,那么每個人這么辛苦工作,為了什么呢?將來的養老,醫療,子女教育等,但都必須有一個健康的身體,聰明的人都知道這個道理,只有保證了賺錢的資本,就能夠賺更多的錢,所以購買充足的醫療商業保險很重要。如果健康沒有保證,有再多的養老商業保險金,也是不切實際的。

最后關于投保原則需要注意的是:

(一)買商業保險先買醫療健康,有健康就能保證客戶擁有一切。

(二)買商業保險輕言語重合同,人壽商業保險一般都是,中長期合同,買好了就能成為終生幸福,否則影響很大。

(三)需要具備保值增值的功能,現在的生活水平日增月高,必須能夠抑制通貨膨脹。

(四)買商業保險必須首先保障一家之主,如果家庭主要的財富創造者都沒有保障,那么保費?生活費?等家庭開支費用都是沒有保證的。

(五)買商業保險先大人后小孩,大人就是小孩子最好的保障。如果說大人都沒有保障,小孩擁有再多的商業保險,都是沒有任何意義的,畢竟是大人在為小孩支付相關費用。

商業計劃書 商業計劃書融資計劃篇八

有建筑的地方就有智能家居市場:酒店 廠房 樓宇 住家 小區 學校,甚至養殖場都可以成為家居的目標市場,進入20xx年,行業進入群雄逐鹿的階段,各種渠道家居如雨后春筍層出不窮,猶如當年的手機市場一樣,可見這塊蛋糕之大,難以想象,接下來中金產業研究網就帶大家來分析行業的現狀。

20xx年初,作為消費電子風向標的ces展上智能家居成為了最大的看點。眾多企業開始布局智能家居市場,互聯網企業、家電企業、地產企業之間更是頻頻跨界合作,使得智能家居行業成為大眾的焦點。

根據智能家居相關報告, 20xx年中國智能家居市場規模將達到3000億元,同比增長31.4%。

20xx-20xx年中國智能家居市場規模走勢

20xx年中國智能電視20xx年銷售量達3400萬臺,銷售額達xx50億元,銷售量同比增長30.7%,銷售額同比增長31.5%。截止20xx年年底,中國智能電視保有量達1億臺,當年滲透率達73%,較20xx年提高了xx個百分點。

互聯網企業成為競爭主力

智能家居囊括的產業很多,有軟件開發、硬件制造、服務、銷售等等,產業鏈長,產品種類眾多,單一企業難以獨占市場。各大智能家居平臺為增強自身的競爭力,紛紛開放平臺吸引各類相關企業來搭建自己的智能家居生態圈,平臺化競爭開啟。

互聯網智能化技術尚不成熟

目前,xx億人口的中國擁有1億多潛在智能家居家庭客戶,這個群體相當于大半個歐洲,構成了一個巨大的、時尚的市場。在這個市場中,平均每家每年花費1000元,就有1000億元的市場。事實上,市場調查數據表明,屬于感性和持繼性消費群體,每年在家居方面的支出人均遠遠不止1000元。

20xx-20xx年中國智能家居行業市場規模及預測

在經歷“十二五”戰略規劃后,相信在20xx年后,智能家居市場能迎來快速發展時期,年復合增長率將一舉突破20%,甚至更高。

1、20xx年智能家居市場整體增長速度略有降低。

智能家居市場整體增長速度走勢

根據智能家居市場現狀,綜合考慮行業發展趨勢及存在的問題,對智能家居市場規模進行了預測。20xx年中國智能家居市場整體規模預計達38xx億元,同比增長27.1%,20xx年將達到6000億元,未來三年市場規模年復合增長率為25.9%。智能電視滲透率即將步入瓶頸,增長速度逐步放緩,而小家電及其他智能家居產品還未進入爆發期,因此總體仍將保持高速增長,但是增長速度在緩慢下降。

2、電視智能化、小家電將市場發展分析

20xx年,智能電視銷量將達到3960萬臺,同比增長xx%,滲透率將達84%,較20xx年提升11個百分點。20xx年各大家電企業推出的新產品預計全部都是智能電視,在售的非智能電視也基本都是以前的庫存產品。

隨著電視智能化基本完成,小家電將成為未來智能化的重點。首先,小家電產品功能單一,其本身的自動化程度較高,因此產品智能化較為簡單。其次,小家電產品價格較便宜,即使是智能化之后價格也不會超出消費者的接受能力,因此市場推廣較為容易。再者,因為產品技術難度較低,互聯網企業容易介入,可以通過產品成本化銷售快速打開市場。最后,消費者對小家電智能化期望較高,而且小家電的智能化探索也即將完成,所以小家電將成為未來智能化重點。

3、智能家居服務行業市場分析

20xx年,樂視超級電視銷量達300萬臺,位居國內彩電行業第六位。20xx年,樂視超級電視計劃沖刺600萬臺目標,搶占智能電視前三、甚至沖擊行業第一。僅僅3年的時間,樂視從一個典型的互聯網企業成為了彩電行業巨頭,樂視依靠的正是“硬件成本化銷售”模式。樂視超級電視主要盈利點不是硬件,而是來自于內容付費收入、廣告收入和應用分成收入。樂視超級電視的成功突圍給傳統家電廠商帶來了巨大的壓力,也給其他互聯網公司介入智能家居市場帶來了希望。

智能家居是一個系統性的整體,產品之間可以進行互聯互通,能夠全方位解決用戶的居家問題。但是目前我國智能家居平臺眾多,行業標準繁雜,消費者常常需要使用多款app來運行智能家居。在沒有統一行業標準的情況下,不同領域、不同企業之間各自為戰、各成體系,更是加深了產品之間互聯互通的難度,系統性智能家居遙遙無期。因此,由單品智能向單品多能轉變,通過一個產品實現多種功能的集成,以達到產品功能的集成化操作將成為智能家居產品發展的趨勢之一。

聯動控制功能開發帶給智能家居的另一個突破點,使控制系統更容易控制家居智能設備及家電,各廠家都按新概念推出的“一鍵控制”“場景控制”“情景控制”“安防報警控制”等,讓使用者在生活當中更容易體驗智能化帶來的好處及便捷。

未來的發展趨勢,云服務必不可少,增加云服務可以把智能家居功能擴展到智能自動化、數據存儲、數據分析、視頻存儲等,有部分廠商已經可以跟阿里云、百度云、騰訊云等合作,免去自己架設服務器,按實際需求提供實際的服務。

另外一個趨勢就是語音控制,目前許多解決方案都是智能手機等移動設備或電腦的應用程序進行訪問和控制的,不過,對于許多未來的使用案例來說,這種方式一方面效率不高,另一方面也會有諸多不便。不斷地使用智能手機(即使只是通過一個單一的應用程序接口)來執行最簡單的命令,也會令用戶感到麻煩。因此行業需要開發新的智能家居接口技術,而聲音作為人類交互最自然的方式之一,是最容易想到的選擇。

在未來,智能家居技術將能夠在沒有任何人類交互的情況下實現工作;它還將能夠基于一定的規則和外部條件/信息做出自己的決定。但是,總會有些情況用戶希望自己與技術進行交互,例如,改變或檢查家中的設置。雖然這些信息可以通過訪問手機app實現獲取,實際上,當用戶不在家中時,這仍然是有用的,但是當用戶身處家中時,不間斷地訪問手機app則可能成為一種麻煩。如果用戶能夠簡單地通過講話來獲得所需的響應,那么一切就將變得更快更方便。

商業計劃書 商業計劃書融資計劃篇九

一句話說明理念由來。(切入點)

一句話說明市場的需要。(市場前景)

一句話說明你們提供了什么需要。(產品)

一句話說明還有誰提供了這些需要。(競爭對手)

一句話說明你們提供的比他們提供的強在哪?(優勢)

一句話說明你們如何做出這個“強”。(研發)

一句話說明你們如何把“強”彌補到“需要”那里去。(市場運作)

一句話說明你們彌補的需要能賺多少。(盈利模式)

一句話說明你們賺的分給我們多少,要我們提供什么。(回報)

一句話介紹一下你們。(團隊優勢)

如上摘要的思維邏輯,正文就是在這樣的思維框架下進行。

還沒有注冊公司的話則自行換為“團隊”,再引用“公司”的思路自行編制計劃書,我分享的這份思路文案里,部分是可以根據需要刪減的。

正文要求:所有一句話能說完的,絕不兩句話。

公司叫什么。

公司在哪。

公司是什么性質。

公司股東有哪些。

控股結構是怎樣。

公司主要業務是什么。

公司員工組成是怎樣。

公司財務怎樣。

公司近期目標和長期目標是什么。

概述。

高層是哪些。

高層簡介。

高層怎么分工。

管理體系是什么。

融資后要設立哪些機構及相關的人員配備。

管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。

管理層的薪酬,是否有員工持股計劃。

公司是否建立人事管理制度。

對有關知識產權、技術秘密和商業秘密采取的保護措施。

公司是否存在關聯經營。

公司、公司主要管理人員是否卷入法律訴訟及仲裁事件中,對公司有何影響。

概述。

市場前景怎么樣。

誰在使用產品。

使用的目的,為何購買。

列出產品的前三大客戶類型,以及他們購買力。

所投資的產品行業目前所處發展階段。

是否擁有的專門技術、版權、專利、配方等。

更新換代周期是多久。

說明本產品是否有標準。

產品與同類產品的比較。

本公司產品的新穎性、先進性和獨特性。

重點說明在性能、價格、售后服務和技術支持等方面的優勢。

本公司與行業內五個主要競爭對手的比較。

影響行業和產品發展的因素。

過去3~5年各年全行業銷售情況,列明資料來源。

未來3~5年各年全行業銷售收入預測,列明資料來源。

公司未來3~5年的銷售收入預測(融資不成功情況下和融資成功情況下)

概述。

產品成品演示。

產品功能表。

依據功能表的研發架構。

已研發成果及其先進性。

未來要研發什么。

公司在研發資金總投入是多少。

計劃再投入的研發資金是多少。

列表說明每年購置開發設備、開發人員工資、試驗檢測費用、以及與開發有關的其它費用。

現有技術資源。

研發模式是怎樣。

對研發隊伍有怎樣的激勵機制和措施。

未來3~5年在研發資金投入和人員投入計劃,列表說明。

概述。

公司目前的年生產能力, 廠房面積和生產人員數量(替換成互聯網行業即維護人員多少,服務器并非數據量,維護效果如何,以下自行替換)。

生產方式。

生產設備先進程度如何,價值是多少,是否投保,最大生產能力是多少,使用壽命。

如需增加設備,采購計劃、采購周期及安裝調試周期。

產品的生產制造過程和工藝流程。

何控制產品的制造成本,哪些措施。

產品質管理體系。

關鍵質量檢測設備, 成品率控制方法和采用的控制標準。

原材料、元器件、配件,零部件等采購情況。

采購渠道。

原材料質量控制手段。

概述。

產品定價方式。

銷售成本的構成。

銷售價格制訂依據和折扣政策。

銷售網絡、廣告促銷、設立代理商和售后服務方面的策略和辦法。

市場方案的競爭優勢與哪些因素有關。

對銷售人員采取什么樣的激勵和約束機制。

競爭對手的銷售方案。

你們有哪些優勢。

短期銷售目標。

長期銷售目標。

列表營業額預測。

列表說明市場份額的預測。

概述。

列簡表說明公司在過去的基本財務數據。(主營收入、主營成本、主營利潤、管理費用、財務費用、凈利潤、補貼收入、總資產、總負債和凈資產,主營產品的盈虧平衡點、毛利率和凈利率。)

說明財務預測數據編制的依據。

在你們這個依據下,提供融資后未來3 年項目盈虧平衡表、資產負債表、損益表、現金流量表。

說明與公司業務有關的稅種和稅率。

公司享受哪些優惠政策,由誰提供。

概述。

詳細說明創業中可能遇到的政策風險、研發風險、市場開拓風險、運營風險、財務風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。

如何量化這些風險。

這些風險的對策和管理措施。

決策后風險是否降低,程度如何。

最終投資分險有多大。

概述。

融資目的和額度。

說明擬向投資者以什么價格出讓多少股權,作價依據是什么。

資金用途和使用計劃。

列表說明融資后項目實施計劃,包括資金投入進度,效果和起止時間等。

說明投資者可享有哪些監督和管理權力。

哪些方式參與公司事務及參與程度。

說明公司將為投資者提供怎樣的報告。(如年度損益表、資產負債表和年度審計報告)

說明投資的變現方式,上市,轉讓,回購等。

說明融資后未來3 ~5 年平均年投資回報率及有關依據。

詳細列明項目實施計劃和進度,注明起止時間,已完成成果,計劃完成目標,各項目資金投入,各項目資金產出。

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