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審計主管的崗位說明書篇一
2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;
3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;
5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導;
審計主管的崗位說明書篇二
1、 可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;
2、 收集、整理審計證據,并進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,匯報項目負責人;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
審計主管的崗位說明書篇三
職責
1、協助部門主管開展對集團及其所屬各分子公司的各項財務,經營管理,效益效率等各項審計,擬訂項目審計計劃,制定具體審計方案,實施各項審計程序。能發現問題。
2、各審計項目的具體審計業務溝通,包括審前調查和風險評估,現場審計意見溝通,審計報告意見反饋,問題確認等工作。
3、協助部門主管編制整理審計報告,提出審計整改意見,對各分子公司的經營管理提出審計建議,并能推動整改和落實。
4、協助部門主管作好集團及屬下各分子公司的內控合規建設等工作。
任職要求:
1、能熟悉和掌握國家相關的財務,審計類法律法規。
2、熟悉企業內部審計相關的知識和程序,有獨立完成各類審計項目的能力,有大型制造業工作經驗,具大型3c產品制造或大型機械制造企業工作經驗者優先考慮。
3、具備較強的企業風險識別能力,和較強的溝通協調能力。
4、為人正直,誠實勤勉。
審計主管的崗位說明書篇四
職責:
1.完善內部審計制度和審計體系。
2.對年度預算的執行和決算情況進行審計。
3.按照年度、季度對學校財務憑證及會計報表進行例行審計。
4.對學校各項財務收支及其他經濟活動,如各項收入征繳的及時性、準確性、完整性;各項開支是否合理、審批手續是否完整;資金管理和使用的安全性和合理性進行審計。
5.對教學、科研等專項資金的籌措、撥付、管理和使用審計。
6.對學校基建工程、修繕工程、綠化工程招標、預算、決算進行專項審計。
7.對學校大宗采購的招標、談判、合同簽訂程序進行監督。
8.對學校資產的日常保管及使用情況進行審計。
9.聯合人事部門對領導干部和重要核心崗位人員進行離任審計。
10.對內部控制與風險管理制度執行情況進行監督。
11.開展其他專項審計工作。
任職要求:
1.年齡50周歲以下,985、211大學本科及其以上學歷,審計、財經、法律、管理類相關專業畢業,熟悉會計、審計法律法規。
2.具有5年以上財務管理、審計工作經驗,熟悉企業內部控制和審計工作流程、業務;具有民辦高校同類工作經驗優先。
3.具有較強的檢查、分析能力、綜合判斷能力和獨立工作能力,工作認真、負責、仔細。
4.具備良好的職業道德,能夠堅持原則、秉公辦事、保守秘密。
審計主管的崗位說明書篇五
職責
1. 協助部門負責人開展合同審核、商務談判、采購合規性審計、投資項目審計等日常工作;
2. 協助部門負責人開展各類審計工作,包括但不限于:財務審計、經營績效審計、離任審計、建設項目后評價、單一業務模塊專項審計、舞弊調查以及各類實時跟蹤審計項目;
3. 協助部門負責人對審計發現問題進行整改跟蹤,定期出具審計發現問題整改報告;
4 . 協助部門負責人建立健全審計部門制度規范及審計工作操作手冊,不定期對審計工作方式方法進行總結歸納和內部培訓宣導,持續優化審計程序;
5.負責受理、調查員工舉報的違紀事件,并提出相關處理方案;
6. 負責審計資料的收集、整理、歸檔工作;
7. 完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1. 全日制本科以上學歷,審計學、會計學、財務管理等相關專業;
2. 持有中級會計師或審計師以上職稱證;
3. 有3年以上內審工作經驗或會計師事務所審計工作經驗;
4. 熟悉并掌握國家財稅法規、會計準則、內部控制、風險管理、財務分析工具與應用;
5. 熟練使用office、金蝶k3等軟件操作;正直、勤奮、堅持原則,具備良好的溝通能力、抗壓能力、快速學習能力;
審計主管的崗位說明書篇六
1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管的崗位說明書篇七
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;
7、按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
審計主管的崗位說明書篇八
1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計工作方案;
2、實施審計程序,復核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;
3、負責審計過程中和現場結束后與客戶相關部門的協調和溝通;
4、與客戶建立長期合作關系,并實施后續審計;
5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,并對行業新動態、新準則及時了解,提出有效的思路;
6、 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
審計主管的崗位說明書篇九
1. 具有財務、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。
2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。
3. 具備良好的財務分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執行能力和合作精神。
4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環節。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。
6. 具有扎實的金融相關行業相應的法律、財務功底。
審計主管的崗位說明書篇十
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬制;
2、參與完善或擬制內部審計、內部控制相關管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;
5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;
6、關注并跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;
7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。