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工程審計工作職責篇一
2、根據工作安排,取得審計工作證據,編制審計工作文稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;
3、對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤、基礎評價及反饋,能對審計過程中發現的問題提出改進建議并跟進實施;
4、負責審計資料的收集、整理歸檔工作;
5、 負責內部審計評價實施、審計內容分析及審計報告出具;
6、參與完善反舞弊體系搭建, 負責開展反舞弊宣導、投訴檢查與編制核查報告;
7、根據區域分工, 進行市場合規性檢查、 違規投訴處理。
工程審計工作職責篇二
1、具體實施審計項目,對審計過程形成相應記錄,確保內部審計工作質量;
2、及時向公司領導匯報發現的重大問題和風險隱患,提出改進意見;
3、檢查各項制度執行的有效性,對存在不合理處提出優化建議;
4、對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價;
5、能獨立編寫審計報告,跟蹤審計問題改善措施執行;
6、參與審計其他日常工作。
工程審計工作職責篇三
1、制定工程與大型設備項目審計計劃并組織人員進行審計;
2、實施工程與大型設備項目成本控制,組織控制價/結算價、過程跟蹤審計等;
3、參與工程與大型設備項目招標、合同談判、項目驗收等的過程監督;
4、建立和完善工程與大型設備項目監督管理的流程和制度體系;
5、編制及整理審計底稿和相關資料歸檔;
6、完成領導安排的其它工作。
工程審計工作職責篇四
①協助部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行;
②協助部門領導制定財務審計管理制度及相關流程,并嚴格執行;
③根據企業年度審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用及核算情況進行審計,并上報審計結果
④參加審計企業經濟業務的預算執行情況,并提出相關審計建議;
⑤負責企業財務日常監控與審計管理工作,參與財務統一調度管理;
⑥協助相關人員涉及企業的投融資財務管理工作,降低投融資風險;
⑦審計工作結束后,及時向領導提交財務審計報告,并將審計過程中發現的問題及時上報部門經理;
⑧做好與企業其他部門的聯系工作,并處理好企業相關部門之間的溝通和協調工作;
⑨完成其他與內部審計相關工作和領導交辦的其他工作。
工程審計工作職責篇五
1、對集團各分子公司的生產經營、管理活動及經營成果進行審計評價;
2、根據需要、對各分子公司領導人或關鍵崗位進行(離任或其他)經濟責任審計;
3、對集團及各分子公司財務收支及其經濟活動的合法性、合規性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;
4、對各職能部門開展履職情況評價;
5、對集團內部管理控制體系的建立、健全、執行情況進行評審;
6、根據公司運行情況實施各類專項審計及調查;
7、負責審計部文檔的整理、歸集和保管;
8、完成上級交辦的其他工作。
工程審計工作職責篇六
1、根據審計計劃組織實施財務審計、管理審計和效益審計等,對公司制造業版塊財務、采購、生產統計、成本核算、品質工藝等方面業務進行專項審計評價;
2、擬定審計方案,審計報告和管理建議書等審計文書;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
工程審計工作職責篇七
1、協助部門經理制定公司年度工程審計計劃,獨立或組織編制工程審計項目工作方案;
2、負責建立審計部工程審計制度和規范,建立工程項目的全過程合規性審計體系,以工程項目管理審計為重點,開展工程審計業務,保證項目運作過程處于可控之中;
3、參與建設項目立項、設計、招投標、合同簽訂等前期工作的審計監督審核。
4、負責對所有公司的工程項目進行審計,能夠發現工程項目各階段存在的問題并提出整改意見;對審計過程中發現的問題進行跟蹤檢查,督促審計建議的落實并實施必要的后續審計;
5、負責編制工程審計底稿及審計報告,并向管理層進行匯報;
6、完成領導交辦的其他工作。
工程審計工作職責篇八
1.負責每月成本相關原始數據收集及檢查,及時登記入賬。
2.負責每月成本的核算、認真進行成本、開支的事前審核及事后歸集
3.認真核對各項原料、物料、成品、再制品收付事項。
4.每月做好存貨的盤存工作。
5.熟悉操作財務軟件及辦公軟件。
6.完成領導安排的其他文職工作
工程審計工作職責篇九
1、能根據年度審計/監察計劃或各類委托獨立開展內部審計/監察項目,稽核公司各項業務活動的真實性、合法性、效益性。
2、對審計/監察過程中發現的問題或潛在風險進行有效識別與判斷,并提出合理化建議。
3、針對各項審計/監察工作的結果,編制審計/調查報告并與被審計單位或個人進行反饋與交流。
4、及時跟蹤檢查業務部門對審計/監察報告改善建議落實情況,必要時實施后續審計。
5、協助完善內部審計監察相關制度、工作流程等。
6、完成上級交代的其他工作。
工程審計工作職責篇十
1、配合制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、按公司財務制度規定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;
3、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
4、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
5、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
6、完成領導安排的其他工作。
工程審計工作職責篇十一
1.應收、應付賬款的管理及對外核算。
2.各類票據的購買、領用、保管,對外開具的發票及時跟進回款狀況。
3.負責現金及銀行日記賬的登記及原始票據審核。
4.根據人事部門提供的考勤統計,進行工資的核算。
5.銷售、成本統計及復核工作,對公司的經營活動進行全面的記錄。
6.協助上級主管做好成本及費用核算。
7.與稅務、銀行、會計事務所等對外聯絡、溝通。
8.負責財務檔案、合同歸檔和保管。
工程審計工作職責篇十二
1、負責基建、設備、技改等工程項目的基礎審核工作。
2、負責監督和督促單位內部控制制度以及相關崗位職責的履行。
3、對日常采購、費用的抽核,并對審核中發現的問題,及時向相關部門及其上級反饋。
4、負責公司預算數據和kpi的匯總、統計、反饋、報告工作。
5、對各相關主體的自查情況,需進行比對并跟蹤反饋相關措施的落實情況。
6、總結稽核中發現問題,提出進一步完善內部控制制度或改善工作流程的建議。
工程審計工作職責篇十三
根據審計方案獨立實施審計項目;
組織并參與實施業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等內部審計工作;
財務收支的有效性、財務核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當的審計證據;
放貸的合規性、分行內部管理和各項制度的執行情況,獲取充分適當的審計證據;
定期就重大審計發現及時向審計委員會匯報;
6 .撰寫審計報告。
工程審計工作職責篇十四
1、財務節點線上合同的審批;
2、協助處理集團專項項目;
3、梳理集團各項業務;
4、收集、整理集團各項財務數據;
5、協助集團年度審計工作;
6、集團內單體報表審計的跟蹤處理;
7、領導安排的其它事宜。