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2023年內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求(十二篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-11 10:17:00
2023年內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求(十二篇)
時間:2023-02-11 10:17:00     小編:zdfb

在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫?這里我整理了一些優秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇一

2、確定審計程序細則,準備適當的項目;

3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;

4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;

5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;

6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇二

1、協助構建企業內部監察管理體系,建立相應的執行、制約機制,制訂、完善配套的規章制度;

2、協助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現廉政風險防控目標;

3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;

6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇三

1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;

2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

3、組織實施財務審計、對與公司經濟活動有關的特定事項進行專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;

4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;

6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;

7、根據審計工作計劃,負責聯系會計師事務所,配合會計師事務所的審計工作;

8、針對公司招投標項目進行審計;

9、對所屬企業的進行監督,并配合紀檢部門開展調查;

10、協助部門負責人制定招投標制度,完善招標文件范本及標準流程; 從審計角度協助部門負責人組織商戶測評工作,完善商戶管理標準;

11、公司相關領導交辦的其他審計工作。

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇四

1.負責建立信息系統風險評估機制,制定信息系統審計制度;

2.利用計算機輔助審計技術,對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;

3.定期提供非現場審計數據,配合現場審計工作;

4.負責遠程審計系統的開發和維護;

5.組織實施信息系統風險評估與審計;

6.領導安排的其它工作。

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇五

1、參與實施內部財務審計工作;

2、參與實施年度例行審計(經營管理審計);

3、參與實施專項審計;

4.參與實施盡職調查;

5、完善審計底稿和審計證據;

6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇六

1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;

3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;

4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;

6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

7. 參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理匯報;

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇七

1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防范風險;

2、負責建立、健全集團內部審計流程,擬訂內部審計管理制度及內控制度;

3、負責編制集團年度內部審計工作計劃,組織內部審計工作的實施;

4、根據集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作,并按要求出具內部審計報告;

5、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;

6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;

7、負責外部審計機構的協調和溝通;

8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;

9、完成領導交辦的其他工作。

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇八

1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;

2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;

3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;

5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;

6.對下屬提供工作指導;

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇九

1、協助部門總監制定并執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;

2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;

3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;

4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;

5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;

6、健全并優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇十

1. 具有財務、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。

2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。

3. 具備良好的財務分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執行能力和合作精神。

4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環節。

5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。

6. 具有扎實的金融相關行業相應的法律、財務功底。

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇十一

1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;

2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;

3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;

4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

5.開展經濟責任審計及離任審計工作;

6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;

7.完成領導安排的其他工作。

內部審計主管崗位職責 審計主要職責和要求篇十二

1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;

2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;

3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;

4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;

5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;

6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。

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