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2023年項目自評報告(十五篇)

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2023年項目自評報告(十五篇)
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在經濟發展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么什么樣的報告才是有效的呢?這里我整理了一些優秀的報告范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

項目自評報告篇一

(一)項目單位基本情況

xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。

基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。

(二)項目的績效目標

該項目為專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環境。

(一)項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

(二)項目資金

嚴格按照財務管理規定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

(三)項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

(一)項目組織情況

負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

(二)項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

(一)主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。

(二)存在問明和建議

隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。

項目自評報告篇二

(一)項目單位基本情況

為了貫徹落實區委區政府對農業產業發展的高度重視,為有序推進我區農業產業的穩步發展,大力發展以精細農業和休閑農業為特色的城郊高效現代農業,全面提升我區農業產業發展水平和市場競爭力,關注農業增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業給予大力的扶持。根據婁星區產業特點制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉鎮辦事處開好會,現場指導產業的建設和發展,制定驗收方案,組織相關單位進行現場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,并對相關項目進行長期指導和服務。

(二)目標任務及完成情況

1.目標任務。

全區圍繞“一園三區四帶”的產業發展布局,做大做強六大主導產業,一是以高燈河流域以智慧農業產業園建設為重點以工業化思維建設模式通過區城鄉投農業公司這一建設平臺,圍繞創建國家現代農業產業園的長遠目標著力打造設施農業、精細農業聚集區。二是以一鄉一業為出發點,建好產業“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閑農業、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閑旅游及高檔優質稻產業帶,金溪河流域優質糧油產業帶。重點支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射范圍廣品牌創造優勢明顯農業經營主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發展第一、二產業為主,其他鄉鎮以支持發展第二、三產業為主。具體目標:支持創建優質蔬菜示范基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示范基地1個,現代化紅薯加工生產線1條、現代化紅薯粉絲加工線1條;規模化肉牛養殖基地6個;創建市級農業產業化龍頭企業8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一個龍頭企業建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業經營主體參加各種農產品交易節會。大力支持發展4-6家三、四、五星級的鄉村旅游民宿。

2.目標任務完成情況。

通過各鄉鎮及經營主體的一年來的努力和發展,20xx年共對5個特色產業進行了現場驗收,2個認證進行了審核(其中綠色認證3個品種、市級農業龍頭企業16家),1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉?;?個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閑民宿6個,根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

(一)項目資金安排落實情況

根據婁底市婁星區人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤子(附后)。根據20xx年的具體情況,結合《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業產業發展,實際預算中只需1343萬元。

(二)項目資金實際使用情況

通過《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體申報,鄉鎮現場審核再上報,通過農業農村局現場驗收和審核,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發752.085萬元,只發了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發放到位。

(三)項目資金管理情況

由農業農村局匯總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,經領導小組簽發送財政局下撥發展資金到每個鄉鎮和辦事處財政所,經農業農村局及相關業務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據,經鄉鎮相關領導認可簽字,再到鄉鎮和辦事處財政所領取獎補資金。

(一)項目組織情況

根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組資金盤子建議,區委區政府常委會紀通過和認可 ,由農業農村局組織制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,根據方案中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉鎮現場審核再上報,由農業農村局匯總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室認可后,并組織相關單位現場技術指導。

(二)項目管理情況

根據文件要求,農業農村局和相關業務單位組織相關業務股室進行現場查看,并進行初步審核,同時技術指導實施主體組織產業生產,到規定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審核,匯報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室,具體業務由相關業務單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。

(一) 項目完成情況分析

根據文件要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業產業項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業龍頭企業16家 ,完成率200%;1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉?;?個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閑民宿6個,完成率100%;根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

(二)項目的成本分析

根據各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示范基地的運行成本是1500元/畝,2個基地共計590.5畝;肉?;剡\行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地共計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地共計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業龍頭企業投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。

(三)項目的時效性分析

經果林是我區從20xx年重點組織實施的一個獎補項目,水果的生長周期長,3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入周期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入周期1年;加工廠的投入周期一般在1-2年,2年后才能產生效益;綠色認證和市級農業龍頭企業投入周期2年以上。

(四)項目效益分析

根據不同的產業,投入成本的不同,周期不同,管理成本不同,產品研發不同,宣傳不同,所產生的效益就不同。如經果林的周期長,投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長,后期維護不是特別難,投入成本也低,但高品質的水果,后期管理要求比較高,5年后的產出效益只有15%左右,大約產值達425萬元;肉牛2年后的出欄率只有25%左右,效益產出也在12%—15%之間,大約產值達125萬元;紅薯因20xx年種苗的供應慢,造成減產明顯,畝產只達到1500斤—2000斤/畝,產值1500元—1800元/畝,產值達100萬元左右;蔬菜因雨水太多,產量也明顯減少,產值達70萬元左右;

紅薯和蔬菜加工廠受季節性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。

1、經過前期的宣傳和指導,區級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發動,現場指導選好產業和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業項目。

2、我們宣傳的宗旨,搞農業項目就是選資源,選老板,選產業。

3、有的放矢,從我區的實際情況,結合個產業特點聘請專業團隊跟蹤指導。

4、前期選址和產業項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉鎮、科研院所及相關部門共同協商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養植及產業鏈的拉長,更好的規避自然風險和技術風險。

5、重點突出特色產業的發展,盡量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業附加值。

6、通過產業基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實際問題,對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。

1、加強前期的規劃,鄉鎮和區級產業發展方向基本一致,共同研究,共同指導。

2、制定長期的扶持和發展規劃。

3、制定一套完整的管理制度,共同監督產業發展的維護情況,有問題及時反饋和整改。

4、建立完整的信任體系,監管項目進度表,及時止損。

1、關于重點項目進行重點扶持,連續扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,為我區申報現代化農業產業示范區打好基礎。2、配套的特色產業也要重點關注,為城郊農業發展增添色彩。

項目自評報告篇三

為加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據《海南省財政廳關于開展20xx年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20xx〕218號)文件要求,現對海南省旅游學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執行情況開展項目績效評價。具體情況如下:

(一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

本項目基本性質:經常性支出項目。

項目用途及主要內容:項目資金用于發放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。

項目涉及范圍:項目資金發放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。

(二)項目績效目標

1. 項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。

2. 項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。

項目績效目標:發放全校4797位學生副食品補助。

(一)項目資金到位情況分析

20xx年海南省旅游學校 “學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實際到位資金120萬元。

(二)項目資金使用情況分析

20xx年度實際支出92.82萬元,主要用于支付學生副食品補貼,按支出經濟分類項目各項支出情況統計如下:

項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。

(三)項目資金管理情況分析

20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規范管理。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

項目具體實施過程中,按照《海南省旅游學校財務管理制度》的規定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經費開支在經手人簽名、說明支出款項的理由后,由辦公室及主管副校長審核,最后報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經黨政聯席會議討論通過,并進行公示后再支出。

(一)項目組織情況分析

該項目系為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發放,責任部門提出工作計劃或安排,經討論后交辦具體負責人員執行。項目學生生活補助的發放先交由責任部門按計劃制表經部門領導審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經黨政聯席會議討論通過,并進行公示后由校長簽字審批。

(二)項目管理情況分析

項目嚴格按照學校相關規章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執行、監督相互獨立;經費支出嚴格按照程序規范管理,嚴格經過相應層級審核,確保資金支付安全、合規、合法,保證資金??顚S?。

(一)項目績效目標完成情況分析

1. 項目的經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況

項目支出按照各項財務制度及規定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。

(2)項目成本(預算)節約情況

項目執行過程中嚴格控制各項經費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。

2. 項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

項目主要是用于發放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下:

(2)項目完成質量

在發放學生生活補助的經費開支方面,未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況;截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。

3. 項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

①補助學生人數。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價為良。

②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅游學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價為優。

(2)項目實施對社會的影響

項目有效實施有助于維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發展程度,為我省旅游行業提供專業技能人才支持,為經濟社會發展提供了持續有力的支撐。

4. 項目的可持續性分析

“學生事務管理”為年度經常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩定持續的。

(二)項目績效目標未完成原因分析

此次績效評價共設三項一級指標:分別為項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分為89分,評價等次為“良”,具體評分情況如下:

(一)項目決策評價情況

項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由于項目相關目標內容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產出數量與產出效益,具體評分情況如下:

(二)項目管理評價情況

項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:

(三)項目績效評價情況

項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金為完全使用,對應的項目的產出數量不足,具體如下:

(一)主要經驗及做法:

“學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。

(二)存在的問題:

1. 項目相關目標內容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產出數量與產出效益。

2. 項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產出數量不足。

(三)建議:

1.設置項目的產出目標時要先進行深入、細致的了解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最后項目的產出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產出情況及社會經濟效益。

2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優先使用資金用途相對固化的項目資金。

項目自評報告篇四

該項目起于玉山互通連接線終點,經石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁,止于恩陽區與巴州區交界處尖子山,全長9.585公里,路基寬8.5米,橋梁寬度9米,路面類型為瀝青砼路,技術標準公里二級。

1、項目資金申報及批復情況:

根據恩陽區發展和改革局《關于玉山至鼎山(巴州區界)建設工程可行性研究報告的批復》(恩區發改行審〔20xx〕469號),項目投資估算24385.45萬元。資金籌集方案為:上級補助資金5879.4萬元,占總投資的24.1%;地方財政預算安排資金14506.05萬元,占投資的59.4%;安排政府一般債券4000萬元,占投資的16.5%。

2、項目績效目標:

玉山至鼎山(巴州區界)建設工程目前路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,根據區委區府的要求及項目工期計劃,在確保質量、安全的前提下,預計20xx前12月前初步達到通車條件,提升基礎設施,同時帶動產業結構和產業布局的改變,開發優勢產品和資源,帶動地方經濟的發展,提高整體生活水平,從而產生巨大的社會效益。

3、項目資金申報相符性:

本項目嚴格按照合同協議述相關約定,及時整理相關資料,上報相關部門,完成資金申報各項工作。

1.根據合同協議書約定,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,截止20xx年6月10日已完成計量9100萬元,已支付5300萬元,資金到位率58.24%。

2.項目財務管理情況:巴中市恩陽區公路養護段是恩陽區交通運輸局的下屬單位,單位設立財務股,建立完整的'財務管理制度,獨立完整的會計賬務,及時準確的進行賬務處理,每月按時上報財務數據,按時按期申報繳納各項稅費。

3.項目組織實施情況

巴中市恩陽區公路養護段為項目業主,四川殷銘建設工程有限公司為施工單位,四川興旺建設工程項目管理有限公司為項目監理。各參建單位密切配合、協調一致推進項目建設。

1.項目完成情況:

玉山至鼎山(巴州區界)建設工程項目自20xx年開工以來,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,道路預計20xx年12月達到通車條件。

本項目合同約定質量目標為合格,自開工以來,質量、安全均處于受控狀態,未出現重大事故。截至20xx年6月,已完成工程計量共計9100萬元。

2.項目績效情況:

該項目建成后能解決恩陽區義陽山旅游路網的全面建成,推動全區交通旅游的更好發展。同時該項目建成完善了當地的交通基礎設施條件,改善該區域的投資條件,增強對外來投資的吸引力,對促進區域經濟發展,增加就業,促進當地人民收入的增加和人民生活水平的提高有著重要的意義。

(一)問題

1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低,項目資金不能及時到位,施工推進慢。

2、房屋征拆進度慢。房屋征拆因補償、溝通協調等各種原因進度滯后。

3、占用林地、耕地手續辦理難。相關手續辦理程序復雜,等待期長。

4、工期延誤大。因資金到位困難,施工壓力大,資金撥付不能及時到位,影響如期完工。

(二)相關建議

1、請政府加快房屋征拆工作。

2、協調相關部門辦理占用林地、耕地手續。

3、確保即使撥付進度款。

項目自評報告篇五

(一)項目概況

1、項目背景

全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發揮了重要作用。但經過10年的發展,我國工業經濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分布、規模和性質等都發生巨大變化。同時,農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現,亟須對其排放情況開展系統性調查。因此,國務院于20xx年10月26日發布了《國務院關于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發〔20xx〕59號),決定于20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求,積極開展了各項工作。

2、主要內容及實施情況

主要包括前準備、全面普查、總結發布三個階段。

前期準備:20xx年11月26日,中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案,共需要普查經費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,并組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。

全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50余名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx余家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作,最終確定了普查對象。

20xx年10月,正式進入入戶調查階段,對產排污企業及單位進行入戶調查,組織填報普查表單,完成數據審核錄入匯總工作,建立污染源檔案。后續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。

總結發布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設并迎接驗收,20xx年12月完成普查數據的發布以及對普查先進單位個人進行表彰。

3、資金投入和使用情況

根據項目實際情況,本項目資金為490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,并完成了工作。

(二)項目績效目標

1、總體目標

通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,為中方縣的經濟發展提供決策依據。

2、階段性目標

(1)項目清查階段

根據國家有關要求,組織人員完成中方縣工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,并提交有關工作成果。

(2)項目入戶調查階段

根據前期清查成果,開展污染源入戶調查工作,填寫有關表格,提交調查成果,并進行系統上傳工作。

(一)績效評價目的、對象和范圍

1、績效評價目的

通過本次績效評價進一步了解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務對象滿意度,而且通過以項目為對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經驗,發現問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,為下一步預算資金安排提供重要參考。

2、績效評價對象和范圍

績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業入戶調查項目資金??冃гu價范圍:范圍包括工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、

評價標準

1、績效評價原則

績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:(1)科學規范原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性,嚴格執行規定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

(2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委托單位區財政對評價工作情況的考核監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。

(3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目,委托第三方對其開展獨立的績效評價工作。

(4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

2、績效評價評價指標體系

本次績效評價的評分標準以計劃標準為主,同時依據實際情況參 照行業標準、歷史標準以及其他標準等。

3、績效評價評價方法

本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法,具體運用情況如下:因素分析法:主要應用于指標設計、數據分析環節。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法:主要應用于數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的對應關系。

4、績效評價標準

為客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬采用如下評價標準:

(1)計劃標準:以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績效評價報告作為評價的標準;

(2)行業標準:參照國家公布的行業指標數據制定的評價標準;

(3)歷史標準:參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

(二)績效評價工作過程

根據項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數據的采集,具體實施過程如下:

1、績效評價工作方案制定

(1)資料收集階段

根據財政部門布置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,搜集的資料主要有:項目資料、政府采購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步了解項目詳細情況。

(2)方案撰寫階段

將前期搜集的材料進行分類、分析,了解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級復核責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審核,根據審核意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成征求意見稿。

(3)方案修改定稿階段

將征求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認,由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢后形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優化,調整了問卷內容等,形成評審修改稿并交由預算單位進行確認,確認無誤后形成方案定稿。

2.數據采集方法及過程

(1)數據采集法

本績效評價項目的證據收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調查法等。

(2)數據采集過程

我司評價小組接受區財政的委托進行績效評價,并于后續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,并根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府采購相關文件等開展有關工作。

綜合評價情況及評價結論見有關表格。

(一)項目決策情況

見項目支出績效評價共性指標表。

(二)項目過程情況

見項目支出績效評價共性指標表。

(三)項目產出情況

見項目支出績效評價共性指標表。

(四)項目效益情況

見項目支出績效評價共性指標表。

(一)主要經驗及做法

1、模塊化開展工作,提高效率

為有效降低風險,提高效率,本項目采用模塊化工作模式,

引入模塊作業,使得人員集中在現場工作,成功降低現場風險,

提高工作效率。

2、質量控制有效,工作質量完成度較好

成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分為三級審核,其中最后審核為公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。

(二)存在的問題及原因分析

1、項目前期準備不足,導致項目開展不順

由于該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。

2、國家政策變動較快,未及時跟進

全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統籌安排,在政策、技術規范上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調整和修改。

(一)細化前期準備,保障有序開展

應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定后應嚴格執行與監督,強化計劃約束剛性。如發生突發情況,即刻采取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。

(二)及時研究并對國家有關政策進行更進

成立專門研究小組,對該項目國家政策及技術規范進行系統研究,并將研究成果及時反饋至各小組成員。

項目自評報告篇六

蕭縣2020年基本公共衛生服務項目工作,在縣委、縣政府高度重視下,在省、市衛生健康部門的精心指導下,通過與財政等有關部門協調配合,精心組織,規范實施,取得了較好成效,有效維護了居民身體健康,促進了社會和諧穩定,居民獲得感和滿意度明顯提高?,F將該項目年度績效自評情況報告如下:

(一)項目概況

蕭縣承擔開展基本公共衛生服務的為23個鄉鎮,4個社區中心,全縣常住人口119.8萬人。各鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)及所轄村衛生室(社區衛生服務站)是基本公共衛生服務項目的實施主體,負責免費為轄區居民提供基本公共衛生服務,實行轄區劃片包干,分工到人,全面落實包保責任制。

項目內容包括:居民健康檔案管理,健康教育服務,預防接種,傳染病及突發公共衛生事件報告和處理,0-6兒童管理,孕產婦健康管理,65歲以上老年人健康管理,重性精神疾病健康管理,衛生監督協管,慢性病管理,肺結核管理,中醫藥健康管理等12類項目。

(二)項目績效目標情況

2020年,全縣基本公共衛生服務項目資金年初按照基層醫療衛生機構的人均經費補助標準、兩卡制工分值對全縣基本公共衛生服務項目資金進行年度預算,全年考核決算制。

項目依據:《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》。

實施目的:通過實施基本公共衛生服務項目,對影響居民健康的主要衛生問題實施干預,減少主要健康危險因素,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,使城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務。

實施范圍:轄區內常住居民(指居住半年以上的戶籍及非戶籍居民)。以0-6兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者、等人群為重點。

實施期限:2020年1月1日至2020年12月31日。

績效目標:到2020年底,各項服務應達到以下目標:電子健康檔案建檔率保持在90%以上,穩步提高使用率;適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率保持在90%以上;兒童健康管理率達到90%以上;孕產婦系統管理率達到90%以上;老年人健康管理率達到70%以上;高血壓患者管理人數穩步提高,規范管理率達到60%以上;2型糖尿病患者管理人數穩步提高,規范管理率達到60%以上;嚴重精神障礙患者管理人數穩步提高,規范管理率達到80%以上;肺結核患者管理率達到90%以上;老年人、兒童中醫藥健康管理率分別達到65%以上;傳染病、突發公共衛生事件報告率分別達到95%以上;健康教育、衛生監督協管完成規定的年度工作任務。

(一)加強組織領導。

2019年縣政府辦公室下發了《蕭縣基本公共衛生服務“兩卡制”管理試點工作實施方案》??h衛健委成立了以劉學東主任為組長的領導小組,并設立了辦公室,具體負責試點方案和配套文件的制定、印發、解讀和督查工作。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心均成立了相關組織,負責本轄區具體工作。由此保障了全縣兩卡制工作的正常開展。

(二)印發工作實施方案

原縣衛計委印發了《蕭縣基本公共衛生服務“兩卡制”管理試點工作實施方案》(蕭衛疾控〔2019〕1號)文件,明確了項目工作目標、工作內容、組織實施和有關工作要求。

(三)制定項目經費按工作量分配的政策

《蕭縣基本公共衛生服務“兩卡制”管理試點工作實施方案》(蕭衛疾控〔2019〕1號)要求,基本公共衛生服務項目經費實行全縣統籌,認真核定鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)和村衛生室(社區衛生服務站)在基本公共衛生服務項目中的實際服務細項,嚴格考核其實際工作量,依據校正后工分值進行分配。提供服務的醫療衛生機構及個人的年度工分值通過信息系統獲得,經過績效考核得到校正后工分值,匯總得到全縣年度校正后總工分值,由此計算每標準化校正后工分值經費額度。

(四)制定績效考核及資金分配辦法

為進一步完善基本公共衛生服務“兩卡制”工作績效考核辦法,落實項目經費按工作量分配的政策,蕭縣衛健委、蕭縣財政局聯合印發了《蕭縣基本公共衛生服務“兩卡制”試點工作績效考核及資金分配辦法》(蕭衛疾控〔2019〕18號),對 “兩卡制”試點工作考核對象、績效考核及資金分配原則、考核標準及分值、考核組織及頻次、考核結果應用及獎懲辦法、資金分配及結算辦法六個方面作出了明確規定。規定績效考核及資金分配原則為分級考核原則、以信息系統自動考核為主,現場抽查復核為輔原則、資金按實際工作量分配,體現“優勞優得、多勞多得、不勞不得”的資金分配原則、資金分配實行分塊預算,體現向村衛生室(站)傾斜原則。

為強化績效考核評價工作,在各鄉鎮(社區)組織全面考核的基礎上,縣衛健委對所有鄉鎮(社區)全部進行了考核,考核采取系統考核結合現場考核并隨機抽取轄區內一所村站。對每家單位建檔人群隨機抽取老、高、糖、孕、兒五類人員各1名,調查知曉率與滿意度.經年度綜合考評得分前五名予以6萬元、5萬元、4萬元、3萬元、2萬元獎勵,后三名予以通報批評。

從考評總體情況來看,全縣總體服務人員能及時完成各項工作指標,合理運用健康一體機為轄區內居民開展隨訪服務,熟識運用“兩卡制”系統通過認證服務規范有序獲取工分值,提高了服務的真實性、規范性,兩卡制系統產生的工分值總體穩步上升。

(一)項目資金撥付情況

本年度下達資金8187.6萬元,其中:中央補助6630.2萬元,省級補助1557.4萬元,縣區級補助0萬元。達到人均68.34的補助標準。其中國家基本公共衛生服務用于疫情防控工作新增5元經費全部落實鄉鎮(村)、社區(服務站)。截至目前為止,資金已全部落實下發,其中,鄉鎮(社區)占項目資金總額的48%,村衛生室(社區衛生服務站)占項目資金總額的52%。

(二)項目績效指標完成情況

截至2020年底,國家基本公共衛生服務各項目標任務完成情況如下:全縣城鄉居民電子健康檔案累計建檔111.58萬人、建檔率達93.14%;孕產婦早孕建冊率達88.59%、產后訪視率達95.77%;0-6歲兒童健康管理率達91.18%;65歲以上老年人健康管理15萬人、健康管理率達84.99%,高血壓患者健康管理人數12.1萬人、規范管理率84.75%,糖尿病患者健康管理人數4.2萬人、規范管理率84.3%;全縣登記的重性精神疾病患者納入健康管理達0.53萬人,健康管理率達92%;全縣已建立預防接種證1.06萬人、建證率達99.9%,適齡兒童免疫規劃接種率均達95%以上;65歲以上老年人中醫藥管理人數12.69萬人,健康管理率達84.45%,0-3歲兒童中醫藥健康管理人數3.8萬人,健康管理率達92.5%;共發現245例肺結核患者,納入健康管理的患者244例,健康管理率達99.59%;傳染病疫情報告及時率達100%,突發公共衛生事件信息報告率達100%;服務對象綜合知曉率達90%以上;服務對象滿意度達90%以上。

2021年要進一步規范做好基本公共衛生服務,提高服務水平、服務質量。一是根據規范要求,認真開展基本公共衛生服務“兩卡制”工作,提高兩卡制系統工分值規范獲取。二是要加強健康一體機使用,充分利用健康一體機進行隨訪服務。三是認真再核查轄區內居民電子健康檔案并及時的更新聯系電話,確保居民對基本公共衛生服務的認可,提高滿意度。四是進一步加強項目資金管理,嚴格執行財務管理制度,規范項目資金使用管理,確保項目資金不出現違規問題。

項目自評報告篇七

1、縣統計局是負責本縣統計和國民經濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內設機構。

2、在職10人。共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業編制5人,)

3、主要職責

(一)貫徹執行國家、省、州統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度、統計標準;貫徹實施新的國民經濟核算體系和全國、全省、全州統一的基本統計制度;完善和統一全縣各項核算制度和方法。

(二)承擔領導和協調全縣統計工作,指導全縣統計工作業務和國民經濟核算工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;依法治理統計工作,宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》和《中華人民共和國統計法實施細則》以及《省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施,開展對統計違法案件的調查和查處工作,維護統計數據的準確性、真實性。

(三)負責組織實施全縣人口、經濟、農業等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統計數據。

(四)負責組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業等國民經濟行業以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發展基本情況、環境基本狀況等領域的統計調查,建立全縣經濟社會發展監測評價制度及指標體系,對重點鄉(鎮)和重要領域實施監測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計資料。

(五)建立健全全縣統計數據質量審核、監控和評估制度,依法對重要統計數據進行審核、監控的評估,組織指導統計基層基礎建設。

(六)負責對全縣國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析和預測,定期發布全縣經濟社會發展情況的統計信息,向縣委、政府及有關部門提供統計咨詢建議,向社會公眾提供統計信息服務。

(七)會同有關部門做好社會經濟運行監測統計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數據。

(八)加強統計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發揮好全縣統計系統廣域網的服務功能。

(九)組織管理和實施全縣社情民意調查工作,組織開展統計科學研究工作。

(十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

專項資金收入情況:20xx年收省局撥付專項資金資金共計23。6萬元整,其中:包括農普兩員補助資金10萬元,平安建設調查補助經費1。6萬元,旅游等調查經費2萬元,基層基礎建設補助10萬元。

專項資金支出情況:專項資金使用嚴格按照省統計局《財務管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關規定執行,此次績效評價過程未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

(一)按省、州規定發放鄉鎮兩員補助費共計10萬元使用情況:

1、已經全部下發17個鄉鎮,其中:米龍鄉5000元,波斯河鄉7500元,德差鄉5000元,八角樓鄉7500元,惡古鄉5000元,麻郎措鄉5000元,木絨鄉5000元,河口鎮7500元,八衣絨鄉5000元,牙衣河鄉5000元,紅龍鎮5000元,呷拉鎮7500元,西俄洛鎮7500元,祝桑鄉7500元,瓦多鄉5000元,普巴絨鄉5000元,柯拉鄉5000元,經費支出總額10萬元。

(二)20xx平安建設調查補助經費1。6萬元使用情況:

1、辦公費1。6元。包括購置開展平安建設調查工作辦公文具等辦公用品。

(三)旅游等調查經費2萬元,

1、辦公費10883元,包括開展各項調查工作辦公用品購買;

2、印刷費9117元,包括統計調查表打印等費用。經費支出總額2萬元。

(四)基層基礎建設補助10萬元,1辦公費100000元,用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經全部列入本單位固定資產。

為加強和規范我局專項資金管理,充分發揮專項資金使用效益,依據相關的法律和規定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應符合財政預算管理的有關規定,遵循公開公平、突出重點、??顚S?、注重績效的原則。

為加強我局預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經局研究決定,成立了績效管理自評領導小組,由局長任組長,分管財務副局長任副組長,財務室干部為成員,專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標,數量指標,對指標內容進行一一的評價考核打分,取得一定經濟、社會、環境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支,按照財經制度的有關要求,做到??顚S?,專人保管,保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

1、20xx年安排的4個專項資金共計23。6萬元已經全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保專款專用,發揮應有作用,我局制定了嚴格的專項資金管理辦法,嚴格按制度辦事,嚴防專項資金挪用它用。

2、本局的專項資金主要用于統計調查方面的支出,不存在招投標,主要是嚴格按照局里的財務管理制度,統一嚴格管理。

3、

(1)委托業務費1。6萬元,資金來源為省級補助,全部用于辦公用品購買。

(2)農業普查兩員經費10萬元,全部發放至各鄉鎮。

(3)旅游等調查經費2萬元用于調查工作中下鄉補助和產生的差旅費。

(4)基層基礎建設補助10萬元全部用于局維持機構正常運轉所需的公用支出。

1、我局切實做到財務管理健全規范,沒有發生違法違規現象,我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴格控制專項資金的開支,提高經費的使用效率。

2、我局認真對20xx年專項資金項目績效進行了評分,評分結果是96分。

項目自評報告篇八

回顧幾年來和大家共同戰斗、拼搏過的經歷,我們走過了一段極其困難的路程。下面,我從三個方面簡要匯報一下這幾年的工作情況。

搞好宣傳發動,統一全行思想。

年初,由于受農業發展銀行分設、信用社脫鉤的沖擊,全行上下人心不穩,職工情緒低落。在集中各方面意見的基礎上,提出了各項工作總體指導方針,即“強化管理、從嚴治行、打好基礎、創建名牌”。

為了統一全行上下的思想,幾年來,我們先后在職代會上向全行發出了“強化管理、從嚴治行、打好基礎、創建名牌,全面開創各項工作新局面”的總動員;在存款工作會議上,向全行發出了“瞄準先進、挖掘潛力、重整旗鼓、奮力拼搏,以嶄新的精神面貌和姿態搶占存款制高點”的戰斗口號。

在全體職工參加的職業道德教育動員大會上,發出了“愛崗敬業,遵紀守法,做一名合格的x行員工”的嚴格要求。通過層層發動,全行干部職工看到了希望,增強了緊迫感和危機感,也充分認識到,只有拼搏才能有生路。領導要有正氣、職工要有志氣、隊伍要有士氣、x行要有名氣的認識牢牢扎在每名員工的心上;x行要背水一戰、x行人腰桿要硬、x行這支隊伍要強,x行這塊牌子要亮的決心化做每名職工的實際行動。

突出工作重點,促進業務發展

1、以儲蓄存款為突破口,努力改善負債結構

年初,制約我行業務經營工作的難點有兩個,一是資金不足,頭寸形勢嚴峻,存貸比例失調。當時,系統內、外借款2.3億多元,存貸比例高達xx%。二是信貸資產質量低下,收息水平不高。年初,我組織領導班子成員對當時的形勢進行了認真的分析,最后達成了共識,確定了“以儲蓄存款做為突破口,帶動各項業務經營開展”的經營思路,提出了實施名牌戰略的響亮口號,并結合當時的實際情況,對名牌的,賦于三項簡單的內容,即:樹形象、增功能、上效益。

圍繞以上思路,我們從加強儲蓄所的軟硬件建設入手,先后對營業部中心儲蓄所等5個儲蓄所進行了改造,大大改善了營業環境和條件。同時,加強了優質文明服務。制定了營業窗口文明優質服務規則,從環境設施、儀表行為、語言修養到質量效率,都進行了嚴格的規范。并以營業部中心儲蓄所為突破口,從服務時間到服務設施,從服務環境到服務手段,進行了全方位的創新和改造。隨后,各處所紛紛推出創新之舉,從服務觀念、環境、設施、功能、手段、時間等方面進行了大膽的創新?!秞x金融》報曾在二版頭條位置以很長的篇幅報道了我行的,稱xx行為“儲戶心中的金字招牌”。《xx時報》也報道了這方面的事跡。

通過推行名牌戰略,使我行的儲蓄存款工作迅速打開了局面,并連續保持了較高的增長速度。x年來,共增加存款x億多元,還清了系統內和系統外的借款2.3億元,存貸比例控制在一個較理想的水平上。其間,我們還創造了很多金融系統乃至遼寧省農行系統的第一。如率先在金融系統推出24小時服務和防彈車登門服務,中心儲蓄所在全省x行系統縣級行中第一個跨進億元儲蓄所行列等等。

2、以信貸管理為重點,加強基礎建設,嚴格規范管理

首先,嚴肅規章制度,嚴格按規范要求辦事。幾年來,我們嚴格履行貸款審批程序,每一道程序都嚴格把關。共被信貸管理部頂回到處所重新履行手續或填制的審批材料60多次,被副行長、行長頂回到信貸管理部的20多次。

1、各項存款大幅度增長,資金實力不斷增強。共增加存款x億元,占x行恢復21年存款總額的xx%,余額達到xx億元。不僅還清了系統內和系統外的借款x億元,在上級行的存款最高額還曾達到了x多萬元,負債結構得到了優化。

2、信貸管理趨于規范,貸款結構不斷優化。共增加貸款x億多元,累計投放貸款x億多元,累計簽發銀行承兌匯票x億多元,全部投向了信用等級高的企業。同時,不良貸款大幅度下降,扣除撥離因素,共盤活不良貸款x億元,貸款質量有了很大的提高。

3、新業務迅猛發展,服務領域不斷擴大。國際業務經過4年的拼搏,已經由小到大,占據了東港市的半壁江山,到年末,外幣存款余額達到x萬美元,國際結算額達到x多萬美元。代收、代付、代等中間業務也從無到有,不斷開拓發展。通過整頓,信用卡業務也已走上了穩步、規范之路,發卡量達到x張,存款余額達到x萬元。

4、經營形勢不斷好轉,經濟效益逐年提高。特別是近兩年,減虧幅度不斷增大,增收節支效果顯著。年,實現利息收入x萬元,實現減虧x萬元,受到了省行的嘉獎。xx年,在剝離出去2億多元信貸資產的情況下,又實現利息收入x萬元,比上年減虧x萬元。

5、精神文明建設大踏步前進。營業部中心儲蓄所先后榮獲總行“全國十佳儲蓄所”和“全國青年文明號”稱號,營業部被省行授予窗口服務先進單位,并榮獲省婦聯“三八社區服務崗”稱號;xx儲蓄所被省行授予青年文明號,xx辦事處被市分行評為窗口文明優質服務競賽優勝單位;等等。

項目自評報告篇九

(一)項目基本情況

xx年優撫資金包括義務兵優待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元,優撫慰問工作經費1.5萬元,優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元,共計:39.118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發放,是根據民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數進行申報,其標準為1.142萬元/人,xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人,??粕黾?.4萬元/人,二本大學生增加0.5萬元/人。

(二)項目績效目標

義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優屬意識。xx年計劃發放家屬優待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。

(三)項目資金申報相符性。

xx年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員,八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。

優撫經費均由財政全額撥款,義務兵優待金35.818萬元(其中:優待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1.5萬元于xx年7月10日到位,優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元于xx年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

2、資金使用。

優撫資金主要用于義務兵優待金的發放、雙擁座談,優撫慰問等。截止目前,優撫資金收入共計:39.118萬元,已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%,其中:義務兵優待金發放29人,每人標準:1.142萬元,共計33.118萬元;大學生入伍獎勵發放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0.3萬元/人,0.4萬元/人及0.5萬元/人,共計2.7萬元;“八一”優撫慰問1.96萬元;“春節”走訪慰問0.5萬元,劃撥村(社區)雙擁座談0.77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。

(二)項目財務管理情況。

嚴格對項目資金進行監管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。

(一)項目完成情況。

對照項目計劃目標,該優撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優撫慰問穩步推進。

(二)項目效益情況。

xx年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩定。

由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規范資金的使用和支付。

項目自評報告篇十

(一)項目背景、內容

“十四五”開局之年,我縣殘疾人工作以深入貫徹落實黨的十九大和十九屆三中、四中、五中、六中全會精神,扎實開展黨史教育,切實踐行守初心為人民辦實事。堅持以人民為中心的發展思想,推動落實新發展理念,統籌常態化疫情防控和殘疾人事業發展。

(二)項目資金情況

截止至20xx年12月“殘疾人康復救助項目”項目資金到位8,083,706.02元,全部為縣級財政撥款資金;全年使用資金8,083,706.02元,已全部使用完畢,無項目結余資金。

(三)績效目標

(一)信訪維權穩步推進

信訪維穩成效顯著。因處置得當,全年無到京到市上訪人員,殘疾人訴求都得到悉心解釋和妥善處理,縣殘聯信訪僅4件。維權工作有序推進。利用各類殘疾人日大力宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》《重慶市殘疾人保障條例》。為3人落實c5駕照補貼,每人1000元。落實燃油補貼8人,每人260元。落實殘疾人路橋費減政策免4人。

(二)組聯工作成效顯著

充分發揮五類殘疾人專門協會對殘疾人的組織、溝通作用,開展了豐富多彩的殘疾人文體活動和殘疾人日活動。精心組織全縣364名專職委員積極參加第五屆全國殘聯專職委員知識競賽,參賽率達100%。展現了豐都殘疾人專職委員昂揚奮進的風貌和穩步提升的綜合素質。對縣、鄉鎮(街道)、村(社區)殘聯干部開展培訓班四期,培訓人員達300人次,提升我縣殘聯干部理論水平和業務知識,增強了為殘疾人服務的能力。人性化核發殘疾人證,對癱瘓殘疾人和重度精神病人及其他不能到醫院鑒定的殘疾人實行親人代辦等方式,截至目前核發殘疾人證15356件。

(三)康復任務圓滿完成

認真開展殘疾兒童康復工作,全年救助204人次,其中有3人實施矯治手術,有199人次享受康復訓練,共計投入救助金額212.66萬元。有125名殘疾兒童享受矯治手術和康復訓練生活補貼,投入資金24.41萬元;有49名兒童享受疑似殘疾兒童診斷補貼,投入資金1.36萬元。開展殘疾人家庭醫生簽約服務,簽約殘疾人15205人,投入資金91.23萬元。為肢體殘疾人免費配發電動輪椅、手杖、腋杖、購物車等基本輔具310件,適配安裝假肢14例。為413名重度殘疾人免費發放尿不濕。利用“愛耳日”“愛眼日”“殘疾預防日”“精神衛生日”等重大節日,上街設宣傳點、發放宣傳資料、街頭義診、電視臺播放公益廣告、組織康復知識講座等多種形式宣傳殘疾人康復的重要性。深入基層、深入殘疾人家庭對殘疾人宣傳康復知識,面授訓練方法,使殘疾人通過康復回歸或一定程度參與社會生活。

(四)教就工作不斷提升

對314名農村殘疾人開展實用技術培訓,技能培訓245名。推進高校殘疾人畢業生就業創業服務工作6人,多形式安置殘疾人就業99名。依法征收殘保金800余萬元。向17名殘疾人大學生發放助學金8.5萬元,向42名殘疾人往屆大學生發放困難生活補助8.4萬元。投入資金72萬元實施殘疾人“陽光家園”居家托養600名。投入1.75萬元,對8個因災因病造成家庭生產生活困難的殘疾人給予臨時困難救助。投入1400萬元,殘疾人“兩項補貼”享受20萬人次。

(五)宣文工作不斷發展

一是宣傳工作有新起色。與豐都電視臺、報社、藝術家協會等媒體加強合作,大力宣傳殘疾人事業,全社會關心關注殘疾人及扶殘助殘的氛圍更加濃烈。二是加強殘疾人文化體育示范點的打造。在三合街道掛牌成立文化體育示范社區7個,為殘疾人社區文化體育活動的開展搭建了平臺。三是繼續鞏固已有成果??h圖書館盲人視障閱覽室對外開放并開展相關活動,縣電視臺“時政周末”欄目手語新聞全年播出節目48期。四是第六屆重慶市殘疾人運動會取得優異成績。豐都參賽運動員積極拼搏,取得4金5銀3銅的歷史最好成績。

投入144.3萬元獎勵扶持殘疾人產業發展506戶;投入953040元為25080名殘疾人購買意外傷害保險;投入359400元發放精神病人服藥2067人。

(四)部門(單位)職能職責

1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡義務、發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的關系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、實施中央、省、州、縣有關殘疾人事業法律法規、政策、規劃和計劃,進行相關業務指導與管理。

6、對鄉鎮(鎮)殘疾人聯合會領導班子調整配備提出建議或意見,做好領導干部的業務培訓工作。

7、承擔縣殘疾人工作協調委員會的日常工作。

8、指導鄉(鎮)殘疾人聯合會的工作,管理各類殘疾人社團組織。

9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

10、承辦縣委、縣政府的其它工作。

(一)總體績效目標完成情況分析

按進度完成殘疾人社會保障和就業目標,以殘疾人事業高質量發展為主題,鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉村振興戰略有效銜接,推動實現殘疾人共同富裕。

(二)績效指標完成情況分析

績效目標指標設置9項,其中數量指標9項;質量指標按項完成編制;時效指標推進農村殘疾人民生保障和殘疾人事業發展;成本指標控制在財政預算內;經濟效益指標殘疾人人均純收入提高;生態效益指標殘疾人生活環境改善;社會效益指標提高殘疾人社會保障和就業;可持續影響指標長期持續;服務對象滿意度指標政府滿意度97%,部門領導滿意度96%。

(三)評價結果

本項目自評得分97分,達到預期績效目標。

(一)項目管理方面的問題

針對殘疾人這一特殊困難群體,實現精準扶貧的難度更大:第一,殘疾人的貧困情況更為復雜。殘疾人在各地分布更為分散,且每個殘疾人在情況、程度等方面都有所不同,所以很難保證貧困認定的精準程度,更難以為殘疾人提供長效、穩定、及時的幫助,導致后續很難去精準地為每一位殘疾人量身定做扶貧計劃,難以起到長久效應,完成脫貧計劃;第二,殘疾者往往存在長期的心理創傷,這無形中增加了扶貧工作者的難度。殘疾人是一個弱勢群體。由于本身的缺陷,在成長經歷中大多有受到歧視的現象,使得殘疾人在與正常人的接觸中,容易感到自卑;在與人的交流中,容易感到膽怯,這使他們排斥扶貧工作者,往往不愿意參與正常的勞動生產,使很多常規的扶貧辦法難以奏效。

(二)資金使用方面的問題

(三)項目績效方面的問題

績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。

(四)其他方面的問題

建立專職的殘疾人隊伍,及時調整入住服務區和退出服務區的人員,增加扶貧的針對性。在直接幫扶經濟困難殘疾人的同時,也要重視相關配套基礎設施的建設,比如交通、網絡等工具的架設,讓殘疾人創業的渠道和機會更多,想法能夠更好地實現。

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

本項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

項目自評報告篇十一

為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組,于20xx年9月-11月,對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分,評價等級為“良”。有關情況如下。

(一)項目概況

1.項目背景

為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能,改善居民居住條件和居住環境,根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》(建辦城函〔20xx〕243號)《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》(津政辦規〔20xx〕15號)《關于印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》(寶坻政發〔20xx〕2號)等,天津市寶坻區住房和建設委員會(以下簡稱“區住建委”)實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程,改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題,提高居民生活品質。

2.主要內容

項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種,更換斷橋鋁合金門窗,外檐粉刷、樓道粉刷,完善小區大門、樓宇門、小區電子監控,維修屋面防水、路面重修、管網管線整理,維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個小區,涉及111棟樓宇,7200戶居民,建筑面積74.77萬平方米。

3.項目組織管理

本項目實施主體為區住建委,主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃,具體實施提升改造工程,加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

4.資金投入和使用情況

本項目批復概算為63500.12萬元,其中,20xx年抗疫特別國債16005萬元,同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元,中央基建投資資金8500萬元,寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。

20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元,實際到位16005萬元,到位率100%;抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金,共計應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,到位率27.71%。

本項目實際支出29164萬元,預算執行率為100%。

(二)項目績效目標

本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升,進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃,改造7200戶,改造樓棟111棟,改造小區13個。

(一)績效評價方法

結合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價,并對改造后的13個小區進行了現場評價,覆蓋率100%。

(二)績效評價結果

經過綜合評價,本項目得分83.98分,評價等級為“良”。其中,項目決策16分,項目過程20.5分,項目產出35.41分,項目效益13.07分,因本項目自評材料提交不及時扣1分。

評價結論:本項目績效目標基本明確,預算執行合理,項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況;過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高,相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體,工程未及時結算,設計合同尚未簽訂補充協議的情況;項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況;項目效益方面存在安全隱患風險,生態效益還需要進一步提升,社區長效管理機制尚待健全。

(一)項目產出情況

本項目工作計劃實施率為100%,房屋修繕總體完成率為90.61%,室外工程總體完成率為92.39%,其他設施修繕總體完成率為92.2%;本項目質量等級達到規定的質量等級標準,實施過程中未發生過質量事故,驗收文件完整、合規、歸檔及時,但未進行檔案驗收;本項目未超出概算,各標段均及時完工,但共有11個標段發生變更,總體變更發生率為7.81%。

(二)項目實現的效益

1.社會效益-居民居住環境改善情況

本項目改造后收到了3個小區的錦旗,改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是,發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題,易產生公共安全隱患。

2.生態效益-生態環境改善情況

本項目新設置垃圾桶1036個,滿足天津市垃圾分類的規定;但綠地率約為12.44%,綠地率偏低。

3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成

本項目實施完成后計劃由所在街道接收,截至20xx年9月30日,區住建委未提供相關合同,老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

4.服務對象滿意度

經調查,本項目主管部門總體滿意度為97.78%,居民總體滿意度為95.68%。

(一)預算測算費用過高,客觀性有待提高

評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用,合同總金額為26279.37萬元,概算為59279.76萬元,概算測算的費用普遍高于合同價格。

以一期工程中地質家園為例,部分概算測算費用高于合同價,二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

(二)抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元,均已到位;抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,資金到位率偏低,為27.71%。

(三)《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化,制度不健全

本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換,而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍,居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。

(四)項目實施過程中部分制度執行不規范

1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產管理局,后期項目委托單位為區住建委,但委托單位發生變更后未簽訂補充協議。

2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前,應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導,并對檔案進行驗收”的規定,進行檔案驗收。

3.本項目共14個標段,竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》(中華人民共和國財政部令第81號)第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成,大型項目一般不得超過3個月”的規定,應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日,本項目尚未開展結算工作。

4.本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金,與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶材質(塑鋼窗)不一致。

(五)前期調研工作不充分,導致總體變更發生率大于5%

本項目共14個標段,其中有11個標段發生變更,總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括:業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

(六)可視化對講門利用率不高,易造成安全隱患

評價組通過對13個小區的實地踏勘,發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題,易產生公共安全隱患。

(七)城市生態環境改善效果有待提高

經過評價分析,本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗,如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%,《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%,該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠,尤其是沒有增加綠化面積的考慮,老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。

(八)未按照規定進行長效管理

本項目13個小區仍處于保修期內,改造的小區中,公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收,在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是,區住建委未提供與上述內容相關的合同,并且未明確公共設施(路燈、監控、崗亭、道閘等)、綠化、苗木的管理、養護責任者,不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》(津政辦規〔20xx〕15號)要求,老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

(九)績效管理意識需進一步深化

區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日,自評材料提交時間不及時,績效管理意識需進一步深化。

(一)加強預算績效管理,提高預算編制的精準性

針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題,建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析,明確現實需求,為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作,例如,應充分考慮市場價格因素,保證預算編制的精準性,確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理,保證預算額度與績效目標的匹配性,并符合行業造價水平。

(二)建議統籌好財政資金,重視配套資金到位情況

建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性,嚴格落實財政資金,強化資金保障,促進項目建設資金使用效益的充分發揮。

(三)具體業務與改造范圍要匹配,提高資金使用規范性

建議有關部門盡快完善老舊小區改造范圍,尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內,避免出現資金使用不規范的情況。

(四)加強制度執行規范性,推動項目提質增效

根據《基本建設財務規則》(中華人民共和國財政部令第81號)的有關要求,本項目結算已超過規定期限,建議區住建委盡快開展項目結算工作。

(五)相關部門充分做好前期調研工作,減少工程變更

建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作,如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的,應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分布圖,并對地上各類管線進行集中調查清理。

街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作,充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建,必要時可推行“一棟一策”,變“要我改”為“我要改”。

同時,建議建立老舊小區改造項目庫制度,列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證,在論證的基礎上,選取細化改造方案優、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目,按“成熟一個,實施一個”的原則啟動改造。

(六)加強項目使用效果考核,提高財政資金使用效率

雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點,可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟,但是老舊小區內居民老年住戶居多,廣大老年人更熟悉傳統服務方式,不習慣使用可視化門禁的功能,導致樓門長期開啟,門禁系統形同虛設,無法達到預期效果,一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后,主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核,對于利用率低、后期未落實養管責任的內容不再列入改造范圍,或降低改造比例,提高財政資金使用效率。

(七)統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾,滿足居民對環境綠化的需求

老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分,要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善,在增設停車場地的同時,同步開展綠色社區建設,加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如,小區室外停車場可采用嵌草磚進行布置;觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置;在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化,滿足居民對環境綠化的需求。

(八)推動建立健全長效管理機制,引進物業全覆蓋

老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造,更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制,改造后的效果難以長期保持,就會出現“改造—破壞—再改造”的現象,造成人力和資金的浪費。建議首先,做好小區居民思想工作,加強宣傳引導,提高老舊小區居民購買服務意識,了解小區居民對物業管理的看法和需求。其次,根據小區居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務,著力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題,改善居民居住環境和生活品質,提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后,成立小區業主委員會,政府提供平臺讓居民充分協商,推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制,監督物業公司的管理行為,使改造后的老舊小區能夠長效有序管理。

(九)強化績效管理意識,提升績效管理水平

建議區住建委強化績效意識,以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,在推進自評工作開展時,結合評價工作實際情況,推動項目實施過程中規范化、嚴格化,確??冃гu價結果公正客觀,真實反映績效,如實反映問題,提高自我評價質量。健全完善評價機制,深入推進評價工作,提升整體績效管理水平。

(一)因本項目的結算工作尚未完成,經與區住建委溝通確認,將《施工進度及撥付錢數情況說明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據,不作為結算及其他審計工作的參考。

(二)本項目尚未結算、決算,無法確定項目總投資,經溝通確認,暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析,不作為結算及其他審計工作的參考。

項目自評報告篇十二

(一)基本公共衛生服務項目

1.項目概況

為促進基本公共衛生服務均等化,保障20xx年國家基本公共衛生服務項目順利開展,根據《云南省衛生廳云南省財政廳關于印發云南省加強基本公共衛生服務項目管理指導意見(試行)的通知》(云衛發〔20xx〕26號)、《云南省衛生健康委云南省財政廳關于轉發國家衛生健康委財政部中醫藥管理局關于做好20xx基本公共衛生服務項目工作的通知》(云衛基層發〔20xx〕8號)、《云南省財政廳云南省衛生和計劃生育委員會關于修訂印發<云南省基本公共衛生服務項目補助資金管理與核算辦法>的通知》(云財社〔20xx〕26號)要求,該項目資金本年總到位754.19萬元,使用594.46萬元。

2.項目績效目標

免費向居民提供基本公共衛生服務,促進基本公共衛生服務逐步均等化。將0-6歲兒童、孕產婦、65歲及以上老年人、高血壓和糖尿病患者、重性精神疾病患者、結核病患者列為重點人群,按照《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》為城鄉居民建立健康檔案,開展針對性的健康管理服務;同時實施基本公共衛生服務項目績效評價,完成轄區內居民新冠疫苗接種,廣泛開展鄉村兩級醫務人員疫情防控培訓,加強基層醫療機構核酸采樣、疫苗接種和流行病學調查規范化培訓,持續加強疫情防控宣傳和開展健康教育等。

3.項目組織管理情況

開遠市中醫醫院為使各專項資金能夠及時有效推進,成立專項預算績效管理工作小組,為專項資金制定專項工作方案,同時建立健全項目管理制度,并按工作方案及管理制度嚴格開展工作,同時建立相關監督機制加強對項目資金的日常檢查監督管理,對項目進度及時跟進,推動專項工作高質量開展。在工作開展方面,該項工作主要由本單位公管科負責,開展工作內容有:居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、老年人中醫藥健康管理、0-36個月兒童中醫藥健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、衛生計生監督協管、家庭醫生簽約服務及新冠疫苗接種等。

(二)新冠肺炎疫情防控項目

1.項目概況

為全面開展新冠疫苗接種,迅速提高疫苗接種能力,各疫苗接種單位投入了大量的人力物力,同時為進一步強化我市疫情防控各項措施,切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康,市疫情防控指揮部辦公室向市人民政府上報了《關于給予新冠病毒疫苗接種等疫情防控經費補助的請示》,市人民政府下達了相關工作經費。該筆資金本年總到位20.5674萬元,總支出20.5461萬元,主要用于新冠疫苗接種點設置,購買電腦、打印機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫用冰箱、冷藏箱、溫濕度監測器、警戒線(樁)、桌椅等。

2.項目績效目標

為更好開展疫苗接種工作,進一步強化我市疫情防控,切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康,保障于20xx年6月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達40%以上、9月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達85%以上。

3.項目組織管理情況

疫苗接種工作由公管科協同醫院各臨床科室醫護人員及各村衛生室醫生,組成工作組,進行疫苗接種,由后勤物資科承擔后勤物資采購,嚴格按照開遠市委市政府應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部辦公室有關文件要求,建立疫苗接種點,為開展疫苗接種工作購買相關設備,做好現場把控,使疫苗接種工作得以高效開展。該項目共涉及新冠疫苗接種點設置,購買電腦、打印機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫用冰箱、冷藏箱、溫濕度監測器、警戒線(樁)、桌椅等新冠疫苗接種工作項目需要的物資采購。

(三)鄉村醫生補助項目

1.項目概況

根據《紅河州財政局紅河州衛健委關于下達20xx年鄉村醫生報酬、離崗鄉村醫生一次性生活補助、建檔立卡家庭醫生簽約服務個人繳納州級補助資金的通知》(紅財社發〔20xx〕93號)、《云南省衛生健康委員會云南省財政廳云南省人力資源和社會保障廳關于建立完善鄉村醫生養老保障長效機制的實施意見》(云衛基層發〔20xx〕3號)和《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項資金的通知》(紅財社發〔20xx〕128號)文件精神,支持我市衛生健康事業發展,下達鄉村醫生報酬補助、定額補助,該項目資金實際到位21.50萬元,使用16.64萬元,按在崗鄉村醫生人數及參保情況進行支出。

2.項目績效目標

為保障鄉村醫生報酬、離崗鄉村醫生一次性生活補助,推進醫療衛生三年行動計劃,提升醫療衛生服務能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康云南建設;對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

3.項目組織管理情況

開遠市中醫醫院依據對村衛生室建設及保障相關工作順利開展的要求,該項工作由公管科協同人力資源、財務科共同保障鄉村醫生工作發放及養老保險購買,認真做好鄉村醫生定額補助、國家基本藥物制度在基層持續實施,進一步穩定鄉村醫生隊伍,統籌安排補助資金的使用,保障在崗鄉村醫生參加養老保險,積極鼓勵鄉聘村用在崗鄉村醫生參加養老保險、國家基本藥物制度在基層持續實施等項目。

(四)中醫藥事業發展經費項目

1.項目概況

為了進一步促進我市中醫藥事業發展,根據《開遠市基層能力提升工程實施方案》(開政辦發〔20xx〕94號)和《開遠市加快中醫藥發展行動計劃(20xx—20xx年)》(開政辦發〔20xx〕161號)》文件精神,結合20xx年創建全國基層中醫藥工作先進單位情況及20xx年中醫藥重點工作推進情況,由我院牽頭組建縣域內中醫醫聯體,定期到基層衛生院開展中醫適宜技術培訓。安排中醫骨干醫師基層坐診。該項目資金總到位4萬元,使用4萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標

打造中醫診療示范區、開展中醫適宜技術培訓、開展中醫藥法宣傳、提升基層中醫藥服務能力。

3.項目組織管理情況

該項目由科教科負責,臨床科室配合,組織中醫適宜技術相關培訓,派職工到基層衛生院坐診,確保完成中醫藥事業發展各項工作。

(五)公立醫院改革項目

1.項目概況

根據《開遠市公立醫院綜合改革實施方案》(開政辦發〔20xx〕152號)、《開遠市全面推進縣級公立醫綜合改革實施方案》(開政辦發〔20xx〕27號)、《開遠市財政局、衛生局、發改局、人社局關于印發開遠市公立醫院綜合改革財政補償暫行辦法的通知》(開財字〔20xx〕206號)《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(紅財社發〔20xx〕40號)、《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)結算中央補助資金的通知》(紅財社〔20xx〕116號)、精神,結合20xx年度兩家公立醫院取消藥品加成情況、診療服務人次及20xx年度醫改暨業務工作綜合目標考核結果,該項目資金總到位66.75萬元,使用66.75萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標

縣級醫院醫療服務與保障能力得到提升,疑難疾病診療水平不斷提高,縣域內就診率達90%以上,實現大病不出縣目標;同時繼續鞏固縣級公立醫院綜合改革成果,建立現代醫院管理新機制,支持縣級公立醫院晉升三級醫院;對公立醫院綜合改革進行補助。

3.項目組織管理情況

開遠市中醫醫院為該項目成立專項預算績效管理工作小組,為推進公立醫院綜合改革,晉升三級醫院,高度重視人才培養、醫療設備及安防設備更新,制定專項工作方案,按工作方案及管理制度嚴格開展工作,對項目進度及時跟進,推動專項工作高質量開展。

(六)家庭醫生簽約服務經費項目

1.項目概況

為更好的推進家庭醫生簽約服務工作,確保我市家庭醫生簽約服務工作順利開展,根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛生服務項目中央補助資金的通知》(紅財社發〔20xx〕48號)精神,該項目資金總到位30.5萬元,使用30.5萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標

為進一步完善我市家庭醫生簽約服務工作,推進家庭醫生簽約服務信息化管理,完成建檔貧困戶和常規重點人群100%履約服務率,做實家簽服務提高居民主動參與率與滿意度。做到簽約一人,履約一人,服務一人。

3.項目組織管理情況

開遠市中醫醫院為順利開展家庭醫生簽約工作,由公管科主負責,嚴格依據《云南省財政廳云南省衛生和計劃生育委員會關于修訂印發<云南省基本公共衛生服務項目補助資金管理與核算辦法>的通知》(云財社〔20xx〕26號),準確把握簽約服務費主要用于保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務的要求,準確把握應簽盡簽內涵,開展相關工作,做好家庭醫生簽約服務。

(七)健康扶貧項目

1.項目概況

為進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果,推動脫貧地區發展和鄉村全面振興,實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,鞏固提升衛生室標準化建設,提升村衛生室服務能力,根據《開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實施方案》(開開組〔20xx〕1號)及《20xx年市級財政專項扶貧資金》(開財預字〔20xx〕1號)文件精神,該項目資金總到位40萬元,使用40.09萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標

為鞏固衛生室標準化建設,提升村衛生室服務能力,保障基層村衛生室開展國家基本公共衛生服務項目、健康扶貧、家庭醫生簽約工作順利開展。

3.項目組織管理情況

開遠市中醫醫院由后勤物資科主要負責,組織相關工程實施部門對老鄧耳、崩打衛生室進行標準化建設,醫療設備更新,保障基本公共衛生服務項目、健康扶貧、家庭醫生簽約工作順利開展。

(八)中醫藥發展經費項目

1.項目概況

為完成基層中醫藥能力提升、名老中醫藥專家傳承工作室建設,根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年衛生健康事業發展(中醫藥發展類)省對下專項轉移支付資金的通知》(紅財社發〔20xx〕114號),該項目資金總到位6萬元,該筆經費于20xx年年底暫未支出。

2.項目績效目標

為完成基層醫療衛生機構中醫綜合服務區(中醫館)建設。

3.項目組織管理情況

該項目由科教科負責,為推進名老中醫藥專家傳承工作室建設,制定專項工作方案,按工作方案,高度重視工作室建設、師帶徒人才培養等方面,依據工作計劃,待工作室建設完成驗收后,于2022年上半年,完成相關經費支付。

(九)健康管理中心建設項目

1.項目概況

為完成健康管理中心建設,依據發改委《開遠市發展和改革局關于申報開遠市20xx年市級項目前期工作經費的請示》,該項目資金總到位15萬元,使用7萬。

2.項目績效目標

為建設占地面積2400平方米,總建筑面積約19200平方米的中醫養生健康管理綜合樓,撥付資金用于綜合樓建設前提設計工作開展。

3.項目組織管理情況

該項目由后勤管理科負責,為完成健康管理中心前期設計工作,聘請相關設計公司進行大樓設計。

(十)艾滋病項目

1.項目概況

開遠市委、市政府歷來高度重視艾滋病防治工作,為20xx年度順利完成防治艾滋病工作責任目標,根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(紅財社發〔20xx〕72號)的精神,該項目資金總到位71.52萬元,使用71.52萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標

為全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務,實現《云南省第五輪防治艾滋病人民戰爭實施方案》的總體目標“持續鞏固“三個90%”(感染者發現率、治療率及治療有效率)和“兩個消除”(消除輸血傳播和母嬰傳播)成果,進一步降低艾滋病新發感染率和病死率,推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。

3.項目組織管理情況。

開遠市中醫醫院為使艾滋病專項資金能夠及時有效推進,成立專項預算績效管理工作小組,為專項資金制定專項工作方案,并按工作方案及管理制度嚴格開展工作,同時建立相關監督機制加強對項目資金的日常檢查監督管理,對項目進度及時跟進,推動專項工作高質量開展,有艾病辦主導,臨床科室、醫技科、財務科、信息科、后勤管理科等部門相配合,按省級防治艾滋病相關要求,嚴格開展日常艾滋病防治工作。

(一)績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

依據本年專項資金工作進展情況,總結項目資金管理及使用經驗,為下一年能夠更好開展項目工作,完善及規范項目資金管理,優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目10個,其中:市級財政支出項目10個,上級轉移支付項目0個。

3.績效評價范圍

本次績效評價涉及項目10個,其中:一般公共預算支出項目10個。

(二)績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展,由開遠市中醫醫院財務科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

(一)績效自評結論

部門開展績效自評項目數量10個,評價結果為“優”9個,“良”1個。

(二)績效目標實現情況

1.項目1(基本公共衛生服務項目)績效目標的實際實現情況

為保障20xx年基本公共衛生服務順利開展,市級補助資金及時撥付,使20xx年基本公衛預算指標能夠在指定時間內順利開展并大部分超額完成。

2.項目2(新冠肺炎疫情防控項目)績效目標的實際實現情況

為新冠肺炎疫苗接種順利按總指揮部要求完成,項目補助資金及時到位,完成疫苗接種點建設,電腦、身份證閱讀器等設施及時到位,保障疫苗接種順利開展。

3.項目3(鄉村醫生補助項目)績效目標的實際實現情況

20xx年鄉村醫生各項補助資金及時撥付到位,鄉村醫生養老保險按月購買、定額補助按期發放,以保證國家基本藥物制度在基層持續實施。

4.項目4(中醫藥事業發展經費項目)績效目標的實際實現情況

通過各部門相互配合,有效實現了中醫藥適宜技術相關的各項工作。

5.項目5(公立醫院改革項目)績效目標的實際實現情況

為了能夠更好的鞏固縣級公立醫院綜合改革成果,建立現代醫院管理新機制,支持縣級公立醫院晉升三級醫院,項目資金及時到位,通過人才培養、醫療設備購置等形式,提升醫療質量,使病人平均住院日降低、公立醫院人員支出占業務收入比例有所升高。

6.項目6(家庭醫生簽約服務經費項目)績效目標的實際實現情況

項目資金及時到位,通過各部門相互配合,保證了相關工作順利開展,使20xx年家庭醫生簽約服務工作目標得以完成。

7.項目7(健康扶貧項目)績效目標的實際實現情況

項目資金及時到位,村衛生室標準化建設順利開展,工程項目已完成。

8項目8(中醫藥發展經費項目)績效目標的實際實現情況

資金及時到位,按工作計劃逐步建成名老中醫專家示教室。

9項目9(健康管理中心建設項目)績效目標的實際實現情況

依據發改委相關文件精神,已于20xx年聘請設計公司完成健康管理中心前期設計工作。

10項目10(艾滋病防治項目)績效目標的實際實現情況

根據紅河州人民政府辦公室關于紅河州20xx年1-12月防治艾滋病核心指標進展情況的通報,20xx年度我單位順利完成艾滋病防治各項指標。

無。

無。

無。

無。

項目自評報告篇十三

(一)項目概況。

按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發[20xx]25號)文件精神,通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

(二)項目績效目標。

1、項目績效總目標。

通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

2.項目績效階段性目標。

改善中醫診療環境,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務;提高中醫藥技術水平,重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備;加強縣級中醫適宜技術推廣,縣級中醫醫院能夠規范開展45項以上中醫適宜技術,并遴選不少于10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。

1、前期準備。

按照醫療服務能力提升的總體要求,通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啟動會,醫院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式,充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求,配置中醫適宜技術設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務能力和技術水平。

2.組織實施。

提高認識,加強領導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協調,財務部門牽頭,相關科室配合,提高工作質量。強化監督檢查,進一步完善資金支出管理制度。

3.分析評價。

按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案,由專人負責項目執行和具體的實施工作,管好用好項目資金,實行??顚S?,加快項目執行進度,確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務,有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

(一)項目資金情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。

2.項目資金使用情況分析。

該項目資金主要用于醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元,中醫服務醫療設備購買1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。

3.項目資金管理情況分析。

該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、??顚S谩钡脑瓌t,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本,所有支出均通過轉賬結算,均按規定標準執行。

(二)項目管理情況分析。

按照實施方案的要求,我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務,重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。

(三)項目績效情況分析。

1、項目成本(預算)控制情況。

按照績效指標該項目200萬元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。

2.項目完成質量。

按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。

3.項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

按照績效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%

項目自評報告篇十四

(一)項目概況

1.項目立項背景

根據國土資源部《關于開展金土工程一期建設的通知》(國土資發〔20xx〕208號),南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設方案》的要求,金土工程一期建設的內容包括網絡系統建設,需要實現區、市、縣三級網絡互連,建立連接“區-市—縣”的網絡。實現我局與各分局、行政審批大廳、各鄉鎮國土所、六縣(含武鳴區)業務等網絡的正常連接,保障我局業務系統在各工作點的正常運行。

2.項目實施情況

通過承擔單位中國聯通網絡通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網絡互聯線路來實現區、市、縣三級網絡互連,連接各鄉鎮國土部門,構成統一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場所業務系統的穩定運行提供優秀的網絡環境,全面提高國土資源管理與服務水平。

3.經費來源和使用情況

根據年初批復的部門預算,該項目資金預算為214.56萬元,合同金額214.56萬元。按照工作進度,兩個承擔單位已完成100%以上的工作量,我局審核通過后于每季度或者每月支付價款,截至目前,已支付全部合同價款。

(二)項目績效目標

全局網絡互聯線路租用項目年度預算績效目標是實現區、市、縣三級網絡互連,集成統一的國土資源信息管理運行體系,能全面提高國土資源管理與服務水平。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價設計過程

根據南寧市財政局關于印發《南寧市預算績效管理指標庫—項目支出績效指標》的通知(南財預[20xx]277號)要求,對照南寧市預算績效管理指標庫指標,結合我局實際,根據采購文件的需求,對我局所有網絡線路提供穩定連接服務,及時提供線路搶修、恢復工作,保障網絡的持續穩定。

(二)績效評價框架

績效評價原則:本次績效評價遵循科學規范、實事求是、公開公正等原則,嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,實事求是,客觀公正的對具體支出及其績效進行評價,確保評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

評價指標體系:根據項目特點,本項目評價指標體系共設定了產出指標、效益指標、成本指標和服務對象滿意度指標等4個一級指標,全面評價項目的預算編制和執行、資金使用、社會效益、經濟效益等各方面情況。

績效標準:按照國家通信管理相關技術標準,保障80條網絡線路穩定運行,以采購文件為依據,按中標供應商的投標資料為標準進行績效評價。

評價方法:根據日常維修維護評價,將及時維護響應、維護效率高低、基本的維養保護作分析,從而評價績效目標的實現程度。

(三)證據收集方法

項目承擔單位在維修維保工作過程中填寫全局網絡互聯線路租用工作相關表格,并收集其它書面材料。

(四)績效評價實施過程

通過年初制定績效目標計劃,對日常維修維保記錄等資料進行收集整理,以采購文件需求與實際實現程度進行對比,確定項目績效評價結果。

(五)本次績效評價的局限性

由于該項目是由同時期兩個中標供應商承擔的跨年度項目,其中工作時間為20xx年全年,分別由兩個中標供應商承擔全局線路,但不同供應商服務內容不同,相應的合同款支付方式不一樣,因此部分評價指標完成時間需延續到下一年,績效目標的實現時間也相應延后。

(一)績效分析

1.項目投入指標

(1)項目立項規范

項目按照規定的程序申請設立,所提交的文件、資料符合相關要求。

(2)項目績效目標合理

項目符合國家相關法律、法規,符合國民經濟規劃和黨委政府決策,與項目實施單位或委托單位職責密切相關。

項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平。

(3)項目績效指標明確

已將項目績效目標細化分為具體的績效指標,已構建三級指標體系,且通過清晰、可衡量的指標值予以體現,包括定性指標和定量指標,與項目年度任務數或計劃數相對應,與預算確定項目投資額或資金量相匹配。

(4)資金落實到位

資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%

=214.56萬元/214.56萬元=100%

到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)*100%

=214.56萬元/214.56萬元=100%

2.項目過程指標

(1)業務管理制度健全

以中華人民共和國政府采購法及相關的采購文件為標準,合理合法完整進行日常維保維修管理。

(2)業務管理制度執行有效

遵守相關法律法規規定,項目合同書、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設備、信息職稱等落實到位。

(3)項目質量可控

根據不同的故障進行相應處理,24小時及時響應處理故障,相應的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。

(4)管理制度健全

項目資金管理辦法符合相關財務會計制度的規定。

(5)資金使用合規

符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付是有完整的審批程序和手續,項目的重大開支是經過評估認證,符合項目預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(6)財務監控有效

采取了相應的財務檢查等必要監控措施或手段。

3.項目產出指標

(1)項目數量指標

保障80條網絡線路的穩定和網絡的正常連接。

(2)項目質量指標

按照國家通信管理相關技術標準開展工作要求,對我局所有網絡線路提供穩定連接服務,及時提供線路搶修、恢復工作,保障網絡的持續穩定。

(3)項目時效指標

服務工作20xx年內完成。

4.項目效果指標

(1)項目經濟效益指標

盡量減少網絡線路的故障,確保我局所有通信網絡線路正常連接,提高網絡穩定性,保障信息系統網絡連接,提高人民群眾辦事效率。

(2)項目環境效益指標

該項目沒有明顯的環境效益指標

(3)項目成本指標

成本支出嚴格按照20xx年批準項目預算金額開支。

(4)服務對象滿意度指標

全年網絡線路穩定連接率達到95%以上。

5.績效目標完成情況分析

根據年初預算,項目成本指標為214.56萬元。產出指標中的數量指標保障所有線路的穩定,網絡的正常連接。符合部門年初預算,且服務對象滿意度指標達到95%以上,各項指標均按照年初目標值完成。因此,該項目屬于在符合原成本的基礎上完成績效目標,績效目標設定合理,可為下一年績效目標設定提供參照標準。

(1)項目的有效性在于實現區、市、縣三級網絡互連,連接各鄉鎮國土部門,構成統一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場所業務系統的穩定運行提供優秀的網絡環境。

(2)項目的可持續性在于通過保障80條網絡線路的正常連接,減少網絡線路的故障,提高網絡穩定性,保障信息系統網絡連接,提高人民群眾辦事效率。

(二)評價結論

1.評分結果

通過項目實施,對我局所有網絡線路提供穩定連接服務,及時提供線路搶修、恢復工作,保障網絡的持續穩定,基本實現了年度目標。

2.主要結論

該項目的實際支出與預算批復的用途完全相符,項目支出合理,項目支出金額按合同約定及時結算,財政資金使用率達到100%,以此確保了項目的順利實施,也為該項目的常態化提供了前提與保障。

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法

1.嚴格按照政府采購流程

我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關于轉發20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》(南府辦〔20xx〕64號),嚴格按照批復的政府采購預算組織實施。相關業務的辦理按照《南寧市本級政府采購業務管理規定》(南財采管〔20xx〕202號)等有關規定執行。

2.嚴格遵守專項資金使用規定

全局網絡互聯線路租用項目支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批復執行,按照項目進度及時撥付資金,沒有截留、挪用、自行改變項目內容、擴大使用范圍等問題。

(二)存在的問題

項目專業技術性強,具有相應資質、專業從事網絡互連線路工作并同時擁有豐富經驗的單位較少,易造成流標,影響正常工作開展。

(三)建議和改進措施

為確保全局網絡互聯線路租用工作及時開展,并保持該項工作的連續性和一致性,建議采用單一來源方式確定項目承擔單位。

項目自評報告篇十五

20xx年度黃岡市結核病防治院部門整體績效自評得分92.99分,結果為“優”。其中:預算執行情況得分13分,得分率65%;年度績效指標得分79.99分,得分率99%。

1.執行率情況。

20xx年部門預算總支出1363.39萬元,部門決算總支出879.50萬元,資金執行率為65%。

2.完成的績效目標。

(1)新診斷的活動性肺結核患者病原學陽性率為52.80%。

(2)以各縣送痰菌標本總量和有耐藥篩查結果為統計單位,病原學陽性率患者耐藥篩查送檢率為84.20%,耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率為99.30%。

(3)利福平耐藥肺結核患者納入治療率為88.24%。

(4)利福平敏感/未知病原學陽性肺結核患者標準治療方案使用率為85%。

(5)活動性肺結核病患者治療成功率為98.30%,新涂陽肺結核患者治愈率為87.40%。

(6)初診患者查痰率為97.32%,新確診的活動性肺結核病患者的痰培養率為96.80%。

(7)報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率為98.80%。

(8)病原學陽性肺結核患者密切接觸者篩查率為99.40%。

(9)跨區域流動的肺結核患者信息反饋率為100%,流動人口肺結核患者的治療管理率為80%。

(10)艾滋病病毒感染者結核病的篩查率為100%,艾滋病流行重點縣(區)結核病患者艾滋病病毒的篩查率為100%。

(11)結核分枝桿菌核酸檢測能力驗證覆蓋比例為100%。

(12)患者規則服藥率為98.14%,患者規范管理率為99.80%。

(13)開展結核病宣傳活動數1次。

(14)發現疑似結核病人數為21203人。

3.未完成的績效目標。

全市發現和治療活動性肺結核患者3405例,任務數為3410例。

1.地方結核病防治經費的嚴重不足,導致開展各項結核病防治活動較為困難,影響了本市結核病防治工作的開展和可持續發展。學校結核病防治工作中,新生入學結核病項目經費未落實,導致大部分地區該項工作無法正常開展。

2.防治人力資源不足。按照《結核病控制工作規范》,市、縣兩級結防人員的數量和業務人員尚不能滿足目前工作的需要,加之結防人員調動頻繁,人員結構不合理,青黃不接,對業務工作不熟練,給開展常規工作帶來很多困難。個別地區實現“三位一體”整體移交以后,疾控機構結核病防治人員較少,不能滿足工作需求,導致結核病防治工作不到位,督導質量不高等情況。

3.醫防合作質量有待提高。部分市、縣部分綜合醫療機構肺結核及疑似肺結核病人登記、報告制度不夠健全,協調工作不夠暢通,登記、報告的病人轉診率不高,個別縣市綜合醫院還存在截留病人的現象。

4.耐多藥工作力度下滑。本市轄區內大部分耐藥病人均由武漢市發現,本市結核病高危人群發現工作進行較為困難,導致工作力度下滑,疑似耐多藥患者痰培養及耐藥篩查工作進展不順利。

5.部分地區基本公共衛生服務結核病項目開展不理想,患者管理流于形式,沒有落實等情況。

根據省級在20xx年的工作計劃要求,開展結核病防治工作,完成目標任務。

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